医院经济活动分析科室经济活动分析幻灯片.pptx
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1、职职 工工 医医 院院2010 0年上半年经济活动分析年上半年经济活动分析二二0 0一一0 0年七月六日年七月六日20102010年医院在广泛开展年医院在广泛开展“创建文创建文明医院、和明医院、和谐医患关系谐医患关系”活动的基础上,进一步推动活动的基础上,进一步推动“增收节增收节支支”活动目标和措施的落实,全院职工齐心活动目标和措施的落实,全院职工齐心协力从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有提高。提高。时时 间间项项 目目2009年上半年20102010年上半年年上半年门急诊人次门急诊人次(人次人次)130,548142,408142,408期内
2、出院人数总计期内出院人数总计(人次人次)4,6055,155手术室手术例数手术室手术例数(例例次次)1,0141,231病床使用率病床使用率(%)(%)75.5079.53平均住院日平均住院日(天天)15.314.002010010年上半年医疗指标情况简要分析如下年上半年医疗指标情况简要分析如下:20102010年与年与20092009年上半年主要医疗指年上半年主要医疗指标对照表标对照表20102010 年上半年门急诊量总计142,408142,408 人次,比20092009 年同期增加 11,811,86060 人次,增幅9.08%9.08%。出院 人数5,1555,155 人次,同比增加
3、550550 例次,增幅11.94%11.94%。手术室手术1,231,231例次,同比增加217217 例次,增幅21.40%21.40%。病床使用率为79.53%,同比增加4.4.03%03%,增 幅5.33%5.33%。平均住院日14.0014.00天,同比减少1.301.30天,减幅8.50%8.50%。医院坚持按时召开医疗质量例会,使临床科室对出现的问题能够及时进行沟通、整改,减少中间 环节。再次修订了医疗质量考核办法,增加了药械科关于药品报损率及设备维修响应及时药械科关于药品报损率及设备维修响应及时率的考率的考核内容,加大了医疗质量指标的考核力度。核内容,加大了医疗质量指标的考核力
4、度。为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参保人员医疗工作,医院制定了专项的管理制度,定员医疗工作,医院制定了专项的管理制度,定期组 织专家对病历书写质量、合理织专家对病历书写质量、合理用药情况进行检查,用药情况进行检查,发现问题,及时整改,降低了医疗费用,提高了医发现问题,及时整改,降低了医疗费用,提高了医疗质量,吸引了越来越多的患者就诊疗质量,吸引了越来越多的患者就诊时时 间间项项 目目2009年上半年20102010年上半年年上半年职业健康体检职业健康体检(人次人次)9,8201,6781,678健康体检健康体检(人次人次)638,9888,988招工体检
5、招工体检(人次人次)217117117特殊工种体检特殊工种体检(人次人次)3,8252,3652,36520102010年与年与20092009年上半年体年上半年体检工作量对照表检工作量对照表20102010 年进行职业健康体检1,678678 人次,健康体检康体检8,9888,988人次,招工体检人次,招工体检117117人次,特种作人次,特种作 业人员体检业人员体检2,3652,365人次。对人次。对进行健康体检的人员进行健康体检的人员 全部进行了健康信息反馈,提全部进行了健康信息反馈,提供科学规范的医供科学规范的医 疗知识咨询服务。与此疗知识咨询服务。与此同时医院还组织医务人同时医院还组
6、织医务人 员,下二级厂矿单位,对常见创伤急救知识进员,下二级厂矿单位,对常见创伤急救知识进 行普及并增加常见病、多发病行普及并增加常见病、多发病的健康宣教内容的健康宣教内容 ,获得了广大职工的好评获得了广大职工的好评。2010年上半年医院总收入8,455.578,455.57万元,总支出 8,455.578,455.57万万元。(一)收入情况20102010 年上半年医院总收入入8,4558,455.57.57万元,比计划增收了了1,114.451,114.45万万元,比去年同期增收了1,248.201,248.20万元。1.医疗补贴:上半年核销了1,378.911,378.91万元,比计划少
7、核销了632.60632.60万元,比去年同期少核销了了56562.042.04万元。2.2.代管职能科室费用:上半年核销了172.66172.66 万元,比计划多核销9.079.07万万元,比去年同期多核销了15.2715.27万元。原创力文档预览与源文档一致,下载高清无水印20102010年上半年主要财务指标分析年上半年主要财务指标分析3.医疗收入:上半年收入了2,779.932,779.93万万元,比计划多收了791.43791.43 万元,比去年同期多收了了9 929.0829.08万元。由于今 年加大了体检工作量,使上半年体检费收入比去年同期增 收 了581.68581.68万万元。
8、4.药品收入:上半年收入了3,820.913,820.91万元,比计划多收了收了1,108.411,108.41万万元,比去年同期多收了1,025.401,025.40万万元,其中 保健品收入304.30304.30 万元。5.5.其他收入:上半年收入了3 303.1503.15 万元,比计划少收了161.85161.85 万元,比去年同期少收了159.51159.51 万元。原因是从 今年今年4 4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。医院医疗指标总体呈上升趋势,医院医疗质量也在进一步提高,由此获得了良好的社会效益。医疗收入(除体 检费以外)和药品收
9、入同比增加了1,372.1,372.8080万万元。体检费 收入同比增加了581.68581.68万元(二)费用支出情况20102010年年上半年费用总支出出8,455.58,455.57 7万元,比计划超支了了852.45852.45万元,比去年同期超支了了1,340.731,340.73万万元。主要费 用支出情况如下:1.职工薪酬:上半年实际支出了3,2153,215.24.24万万元,比计划超支了27.5927.59万元,比去年同期超支了206.28206.28 万元。2.2.水电汽费:上半年实际支出了189.53189.53万元,比计划超支10.4310.43万元,比去年同期超支了1.
10、921.92万万元。原创力文档原创力文档预览与源文档一致,下载高清无水印3.3.招待费:上半年实际支出了2,993.00元,比计划节支了了5.305.30万元,比去年同期节支了3.043.04万元。原因是各招 待所的餐费没有转账。待所的餐费没有转账。4.折旧费:上半年实际支出了208.65208.65 万元,比计划节支 了83.2583.25万元,比去年同期节支了5.455.45万元。5.5.材料费:上半年支出实际了40.1240.12万万元,比计划超支支4.554.55万元,比去年同期超支了16.8516.85万元。6.备品备件费:上半年实际支出了35.0835.08万万元,比计划超支10.
11、8310.83 万元,比去年同期超支2 26.576.57万元。主要支出 是彩超更换电源3.453.45万元,乳腺X 线机更换机头限束组件 15.0515.05万元,核磁共振更万元,核磁共振更换机功率分配器换机功率分配器3.683.68万元。万元。7.修理费:上半年实际支出了15.7515.75万万元,比去年同期节支了27.5927.59万元。属于装备能源部的归口修理费上半年 计划数计划数16.3016.30万元,实际未发生。万元,实际未发生。8.8.办公费:上半年实际支出了1.1.0808万万元,比计划节支了了25.2525.25万万元,比去年同期超支了了0.310.31万元。原因是上半年
12、的印刷费立昇公司没有转账。的印刷费立昇公司没有转账。9.9.差旅费:上半年实际支出了17.5717.57万万元,比计划超支了2.862.86万元,比去年同期超支了了2.242.24万元。10.邮电通讯费:上半年实际支出了11.4811.48万元,比计划节支了了0.730.73万元,比去年同期超支了1 1.05.05万元。11.药品消耗:上半年实际支出了3,545.2545.25万万元,比计划超支了942.25942.25万元,比去年同期超支了了1,1,039.06039.06万万元12.器材消耗:上半年实际支出了749749.34.34 万元,比计划超支了了249.35249.35万元,比去年
13、同期超支了250250.39.39 万元。原 因是免疫学检验改进为化学发光法检验,增加了检验试剂 成本,加之体检人数增加,试剂消耗量增加。13.会诊费:上半年实际支出了9.849.84万元,比计划超支1.84万元,比去年同期超支了1.691.69万元。14.14.工伤、离休人员医药费报销:上半年支出了293.83293.83 万元,比计划节支了146.18万元,比去年同期节支了了140.10140.10万元。万元。上半年由于病人的增加,各项医疗指标均都上上半年由于病人的增加,各项医疗指标均都上升,升,各种消耗也随之增加。上半年为满足临床种消耗也随之增加。上半年为满足临床治疗的需要,补充治疗的需
14、要,补充 了部分国家基本药物,新增了中西药品种,为满足广大职了部分国家基本药物,新增了中西药品种,为满足广大职2010年上半年费用支出6 63.203.20万元,比计划超支了0.43万元,比去年同期超支了5.595.59万元。主要支出项目如下:1.职工薪酬:上半年实际支出了36.4636.46 万元,比计划超支了了4.694.69万元,比去年同期超支9.759.75万元。工的需求,增加了5555种种保健品,为能保证2年一次的职工健康体检,增加了体检工作量,使得上半年药品支出同比增 加了了1,039.061,039.06万万元,其中保健品支出366.27366.27 万元,试剂等 耗材同比增加了
15、250250.39.39 万元。镍钴工业卫生研究所费用情况2.2.折旧费:上半年实际支出了折旧费:上半年实际支出了2222.73.73万元,与计划持万元,与计划持平,比去年同期节支平,比去年同期节支4.354.35万元。万元。3.修理费:上半年实际支出了0.200.20万元,比计划节支了0.54万元,比去年同期超支0.200.20万元。4.办公费:上半年计划0.440.44万万元,实际未发生。5.水电费:上半年实际支出了1.461.46万元,比计划超支了0.03万元,比去年同期超支0 0.02.02万元。原因是从5月份 开始服务分公司的水费涨价造成的。开始服务分公司的水费涨价造成的。04)04
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