20XX年医院财务明个人工作计划.doc
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1、精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 1 20XX 年医院财务明个人工作计划年医院财务明个人工作计划 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结 构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些 指纯业务比例,药品收入、医疗为分别 65%与 35%,而药品收入成本占 74%,另加上交药品收入的 5%,共计 79%,而医疗收入成本占 10%,且 全年计提超劳务都在这一块,由此得出 1%,即 37.1 万,如是增医疗 收入 1%,成本仅 3.71 万,赢利 7.8 万,两者相差 25.6 万,同样以去 年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为
2、62%、61%、 65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡 期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今 年医、药比例定为 38:62 是可信的,我也希望通过领导能调节到这个 比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数 5%,这样今年 预计超 180 万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药 比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达 31:69, 此时将贡献利润 100 左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实 现方案-范文库.整理.之。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各 种思想都会涌现,发牢骚
3、也是难免的,我作为财务组长,应配合领导 作好工作,受点气,委屈点是正常的,权当是为改革做点贡献。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 2 1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义 讲透,主要是已有人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的 利益。 2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中 心工作人员联络,同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的 意见,配合医院领导完成开展的各项工作,在工作过程中,发现问题, 随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,财 务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。 三、去年,我院治疗项目
4、电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两 大块都实施, 且运行效果不错, 完全达到了物价局提出的明细化要求, 我们采取的是先在院本部开展,在运行中发现问题,随时解决,逐步 巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样采取这 一方法:本文由为您搜集.整理,预备先后在东苑、广粤、长春等各点 推广,推进一个,成熟一个,预计全部实行医疗项目电脑管理。 四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中 偏离较大,应了古俗言“人算不如天算” ,主要是不可抗力的“非典” 事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,医保局又出台了一 个“乙类药”自负 10%的政策,干扰了计划的实施,但通过
5、年初制订 这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪 里的计划用医保量,一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务 组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用 量,做到胸中有数。 精品整理文档,下载后可编辑 双击页眉页脚可删除 3 【篇二】 第一、在条件允许的情况下,增加会计人员 1 至 2 人,加强力量,增 强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计 核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。 第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强 财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供 可靠的决策信息。医院财务
6、工作计划医院财务工作计划。 第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一 步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维 护我院的整体利益。 第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院 争取的优惠政策,为院的发展争取的资金,力争我院利益化。 第六、坚持“财务收支两条线,力争做到财务票据计算机管理,从源 头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度 财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、 使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。 第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做 好本部门
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