关于财务检查的自查报告.doc
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- 关于 财务检查 自查 报告
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1、关于财务检查的自查报告局: 在这次财务大检查中,我们根据有关部门的部署,成立了检查领导小组,由主管财务的副经理任组长,以公司财务部为主,对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查,在自查过程中,发现有以下情况和问题,现报告如下: 1去年年初,因流动资金极度紧张,经有关部门同意,将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出,所得人民币万元列作流动资金; 2以前年度曾卖出过一部分调剂外汇,买卖过程中取得的利息收人万元,挂账应付款,上年未从应付款账户直接调至专用基金账户,列作生产发展基金; 3有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度,未体现在当年的销售实现; 4全年支付劳务费现金 万元,支出方
2、向是用于装卸货物万元,业务员交际经费 万元,其他零星支出元; 5午餐补助,每人每天 元,金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支 元,全年超列金额元。 以上1一5项金额合计万元。 特此报告。商贸公司年月日附: 财务检查自查报告,是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后,向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。 财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成: 标题。一般包括介词(如关于)、事由和文种三要素。 主送机关。即受文单位名称。 正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等,并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。 落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期,并应加盖公章。
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