经济运行分析会汇报材料(海阳龙凤)课件.ppt
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1、汇汇 报报 材材 料料海阳龙凤热电有限公司二一四年三月三十一日I内部文件 请勿外传I提纲 一、2011-2013经营情况一、建立健全廉洁风险教育机制二、一季度指标完成情况三、一季度工作特点四、二季度工作打算及措施2011-2013经营情况1收入完成情况对比表收入完成情况对比表 11年完成销售收入33722.68万元,与预算指标相比增加10657.08万元,12-13年,收入较考核指标分别减少了5454万元和3510万元。主要共性原因是:主要共性原因是:印染企业的关停、造纸厂生产线的停产及产能的降低,导致用气量每天减少300吨左右。个别原因为个别原因为:12年,水泥销量同比减少13.5万吨,水泥
2、收入减少6825万元,加汽砖销量同比减少5.6万方,建材收入减少1290万元,供汽量同比减少7.8万吨,售电量减少920万KWH,电汽收入减少738万元,用汽大户锦宏纸业减产,关闭多条生产线,由原来草浆生产线改为木浆生产线,使我公司供汽量日用量减少135吨左右,日用电量减少1万KWH。12年我们通过销售煤炭收入3416万元,2013年无外售煤收入。利润完成情况对比表利润完成情况对比表 11-13年利润指标分别增亏了55.59万元、203.86万元和188.98万元。按年度分析主要原因是:按年度分析主要原因是:2012年累计实现利润-259.45万元,同比増亏203.86万元。主要是:燃煤单价较
3、去年同期增加12.69元,影响利润増亏242.63万元。国家对房地产市场采取一系列调控政策,致使建材行业需求锐减,水泥销量较去年同期减少13.5万吨。累计销售单价较同期降低40.42元,影响利润増亏300万元。申请政府补助、供暖补助、退税、收取管网配套费、灰渣收入1505万元,同比增加745万元。2013年完成利润为年完成利润为-188.98万元,同比减亏万元,同比减亏70.47万元。主万元。主要是:要是:电、汽利润电、汽利润-1326.57万元,万元,因入炉煤单价较高且发热量较低,燃料费所占成本比重较高,2013年燃料费成本占发电供汽生产成本的69%,热电亏损的主要是煤价较高,上网电价较低,
4、全年入炉煤平均单价为267.59元/吨(含运费40.8元/吨),平均发热量为2661千卡/克,按全年平均发电标煤耗490克/KWH计算,发电耗煤成本为0.35元/KWH;热电其他生产成本方面:发电折旧成本为0.1元/KWH,职工薪酬成本为0.03元/KWH,其他材料等成本为0.02元/KWH,合计发电成本为0.5元/KWH,与上网售电单价0.3832元/KWH比增加0.1168元/KWH,上网电价与发电成本倒挂,因此我们在兼顾效益的同时采用两炉一机运行。水泥利润水泥利润-574万元,万元,主要原因是建材市场低迷,价格持续下跌。自去年以来,国家对房地产市场采取一系列调控政策,致使建材行业需求锐减
5、,同时产能严重过剩,市场供过于求,水泥价格一路下滑。在水泥企业遍布的烟威地区,竞争尤为激烈,自今年以来,价格一直低位运行,销售单价233.05元/吨,同比减少16.60元/吨,影响利润减少803万元;水泥单位成本208.47元/吨,同比增加2.83元/吨,主要原因是熟料掺加量增加,影响利润减少371万元,水泥营业利润同比增亏1174万元。其他业务、营业外利润其他业务、营业外利润1732万元,万元,主要是政府补助286万元,退税244万元、供暖补助72万元、收取管网配套费1048万元,其他摊销水泥代销费等82万元。安隆建材利润安隆建材利润-20.29万元,万元,主要是同样受到建材市场影响,国家调
6、控,价格下跌,13年平均销售单价138元/方,同比减少6元/方。发电量完成情况对比表发电量完成情况对比表 12-13年,发电量比计划指标分别减少了5560.33KWH和954.82KWH。主要共性原因是主要共性原因是发效益电,两炉一机运行,实行发电量与自用电量维持平衡,尽量减少上网电量。个别原因是:个别原因是:2012年亚沙会召开期间受政府影响,发电量受限。供气量完成情况对比表供气量完成情况对比表 12-13年度,供气量比计划指标分别减少了5.56万吨、13.35万吨和3.51万吨。主要共性原因是造纸厂用气量日趋递减,以及部分印染企业的关停。个别原因是因亚沙会的召开海阳市政府将沿线所有的印染企
7、业都搬迁至乳山威海一带,工业用汽日平均减少约100余吨。厂用电率完成情况对比表厂用电率完成情况对比表 11-13年,厂用电率比计划指标分别增加了1.1%、5.91%和2.31%。主要共性原因是,主要共性原因是,坚持发效益电,在锅炉运行方式上多采用了两炉一机运行,发电量低,造成厂用电率增加;个别原因按年度排列,分别是:个别原因按年度排列,分别是:造纸厂停产35天,用气量减少1万吨,供电量减少210万度;亚沙会环保管控,造纸厂草浆生产线关闭,直供电减少;采用低真空循环水供暖后,汽机真空降低,发电负荷减少,同时采暖循环泵运行增加500KWh/小时,导致厂用电率增加。一季度指标完成情况一季度指标完成情
8、况 2内容2014年考核指标2014年1季度平均考核指标2014年1季度完成情况对比供汽量(万吨)15.93.984.680.7建材产量(万方)821.48-0.52水泥产量(万吨)70.717.677.81-9.86利润(万元)500125-312.76-437.76收入(万元)2973.96 利润分解考核指标-342-323.7618.24发电量kwh 2060万2177万117万售电量kwh 1627.4万1619万-8.4厂用电率 21%25.09%4.09%一季度指标完成情况对比表一季度指标完成情况对比表 利润、收入情况分析利润、收入情况分析 2014年一季度预计实现利润-312.7
9、6万元,比考核指标-342万元相比减亏29.24万元,同比增亏68万元。同比增亏主要是今年水泥市场启动较慢,水泥销量减少0.97万吨,且受国家限产政策影响,主要原材料熟料采购单价同比增加了49.71元,虽采取了联合保价等有效措施,销售单价较去年同期增加13.41元/吨,但利润仍较去年同期增亏118万元。热电方面同比减亏125万元,主要因为煤炭价格261.95元/吨(含运费),同比减少47.14元/吨,发电单位成本0.5339元/KWH,同比减少0.08元/千瓦时,供汽单位成本为114.55元/吨,同比减少34.16元/吨。退税及配套费同比收入减少了70万元,建材利润增亏5万元,故总体较去年增亏
10、68万元。其他指标分析:其他指标分析:从一季度指标完成情况看,售电量和厂用电率未完成指标,主要原因是:水泥产量减少水泥产量减少9.86万吨,万吨,主要是一季度对2台水泥磨机进行了大修、对3号矿粉磨减速机进行了大修。同时,一季度因市场原因,以销定产,造成了产量的减少。售电量比计划减少了售电量比计划减少了8.4万万kwh.一是由于3月17日造纸厂全停进行技术改造,预计在5月1日改造完工,导致直供电负荷减少,售电量降低。二是由于一季度安排磨机大修,磨机运行时间短,自用电量减少。厂用电率比计划增加:厂用电率比计划增加:4.09%。一是由于上级环保部门频繁检查,为保证烟气排放数据达标,增加脱硫循环泵运行
11、台数和时间,导致厂用电量升高。二是由于供暖期采用低真空循环水供暖,采暖循环泵运行增加500KWh/小时,两项合计日增加厂用电1.4万度,导致厂用电率增加了4个百分点。一季度工作特点一季度工作特点 31深化体制改革,企业管控能力得到提升2深化经营管理,盈利能力有效提升3深化技术革新,技改工作取得成效4深化安全管控,推动安全生产 1 1、深化体制改革,企业管控能力得到提升、深化体制改革,企业管控能力得到提升 一季度以来,我们按照集团公司“改革创新转型提升攻坚年”的总体部署,深入推进了公司内部改革。呈现出四方面特点。一是优化了机构人员配置一是优化了机构人员配置,形成了三部、四分公司、一中心的管理格局
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