技术部年度工作计划课件.ppt
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- 技术部 年度工作 计划 课件
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1、20172017年度工作报告年度工作报告及及20182018年工作计划年工作计划 园区技术部园区技术部 阎定坤阎定坤5.0 2015年各部门绩效提升计划4.0 2015年各部门绩效指标设计 3.0 2014年关键厂务指标分析2.0 2014年厂务绩效概述1.0 2017 年工作概述区分区分在岗人数在岗人数计划编制(计划编制(2016年制年制定)定)缺编缺编管理编660技术编8(外围班组)15717(客栈班组)3518 人员编制:人员发展:区分区分电工证电工证新训新训电工证复电工证复审审安全管理安全管理员新训员新训新入职培训新入职培训部门安全部门安全培训培训技能竞赛技能竞赛数量4人6人2人10人
2、6次1次占比16%24%8%40%50%/使用费用3,120.03,000.001,000.00/5,000.00区分区分2017年度能年度能耗费用总额耗费用总额2017年核算至景区管理公年核算至景区管理公司费用总额司费用总额2017年景区管理公司费年景区管理公司费用占总能耗费用的比例用占总能耗费用的比例 电电10,300,000.004,772,231.9546.33%水水2,450,000.002,152,842.9587.87%气气5,800,000.00345,625.955.96%合计合计18,550,000.007,270,700.851.3 维修工作的量化管理-2017S/N S
3、/N KPIKPIY 2013Y 2013Y 2014Y 2014Dept.Dept.升降升降1 1重大安全事故率重大安全事故率0 00 0行政行政2 2人员流失率人员流失率6.4%6.4%5.7%5.7%行政行政3 3客诉率客诉率 (次(次/月)月)6.86.81111品质品质4 4客退率客退率 1.31%1.31%2.06%2.06%品质品质5 5OBA OBA 不良率不良率 1.39%1.39%1.5%1.5%品质品质6 6产线直通率产线直通率98.71%98.71%96.6%96.6%制造制造7 7交付达成率交付达成率83.25%83.25%96.7%96.7%制造制造8 8直接劳动成
4、本直接劳动成本 元元/个个1.371.371.471.47制造制造9 9来料合格率来料合格率97.38%97.38%96.5%96.5%资材资材1010材料库存占销售比材料库存占销售比89.72%89.72%65.4%65.4%资材资材1111设备良好率设备良好率99.48%99.48%96.3%96.3%工程工程1212设备稼动率设备稼动率47.21%47.21%61%61%工程工程1313样品一次合格率样品一次合格率研发研发1414样品交付准时率样品交付准时率92.20%92.20%85.9%85.9%研发研发持平报警趋好3.3 人力资源配置3.5 交付效率3.6 库存管控 3.7 工艺工
5、程3.8 研发效率3.1 制造效率 3.2 制造成本3.4 品质状况1总产出:3,707,010月平均:308,9182均效:8.6 个/小时目标值:9(达标 9 意味着140人每日12小时产出15K.)2014年1月当月为春节月,平均每日都有办公室人员在线支援,连续9天。最大值最小值均线最大值最小值:产线人力饱和目标值1年平均:元/个直接劳动成本:1.4717间接劳动成本:0.2517总制造劳动成本1.72342对比产线统计的工作效率,单位成本同工作效率没有直接联系结论:产线统计的工作效率失真,定额严重偏离实际。最大值最小值均线目标值最小值:产线并未出现严重质量事故最大值1厂务一线人力资源增
6、减同订单变化趋势同步!最大值最小值2014年平均总人力成本为2.383元/个11 如果按照现有管理人力配置,月产量需达到45万公司直接人力资源支出占比才能达到70%安全线。2 产线直接劳动力成本/间接劳动力成本/管理者劳动力成本比为 59%/14.3%/26.7%备注1:来料合格率总体趋势线上扬备注2:来料不合格材料集中在外壳和线材,前8名都是该材料供应商1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计生产总数184,640 248,972 361,885 566,939 307,005 258,591 221,625 154,612 286,734 249,487 191,290
7、280,767 3,312,547 良品数176,300 238,095 351,494 552,216 295,300 247,203 214,572 147,838 278,289 241,840 184,395 273,271 3,200,813 不良数83401087710391147231170511388705367748445764768957496111,734 合格率95.48%95.63%97.13%97.40%96.19%95.60%96.82%95.62%97.05%96.93%96.40%97.33%96.63%备注:产线均直通率在96.6%上下浮动,目标是99%备注
8、:比较出货抽检合格率和客诉批次,同时做3阶趋势分析,清晰的可以看到二者是 背反关系,而非同步。这意味着我们的出货抽检有效。但改善措施无效。即当月出货抽检合格率低,简单的返工并未消除品质隐患,次月客诉一定上升。备注:对比商务部客户份额占比,客诉率最高的前10大客户是:康宏 3.96 圣马丁3.3 建发 1.5 蒙发利1.2 东吉联1.0 BOBP 0.73 纽创 0.65 蓝硕 0.48 旭日 0.46 东广 0.13 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计出货数(PCS)3182072529213241864715103778912842892400052696503503
9、992800972121733052883686616零星退货数(PCS)53170141265547106351853241088321652931整批退货数(PCS)150002486612357071056513400126055005003510072835总不良率0.49%0.07%0.12%1.46%9.59%3.75%0.57%0.07%0.45%2.00%2.75%1.72%2.06%备注:1 总不良率为2.06%,目标是0.1%。2 因退货产生的失效成本为 RMB 874,020 1,整体趋势线在上扬,意味绩效在提升2,2014年10月份延误率7%,共12单延误,原因主要是因
10、为白色线材色差以及国庆长假影响供应商外壳交付。目标值98%呆滞库存占比呆滞材料占比25.07%呆滞成品占比51.15%期末呆滞物料83万元 期末材料库存326万元期末呆滞成品93036只 期末成品库存181802只3.6 库存控制 2014年期初库存:2595552期末库存:3259751平均库存:3066732月平均销售:4735082月平均库存/月平均销售=64%库存呆滞消化总计RMB 47991.97 由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率,由于以前考核数据只限于设备稼动率和完好率,因为因为A A栋一直未启用和和而泰项目失误,不做栋一直未启用和和而泰项目失误,不做分析!分析!废料变卖金
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