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类型天然气热电联产项目可行性研究报告写作模板-立项备案.doc

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    1、中投信德-刘海代写项目可行性研究报告、商业计划书、项目建议书等第 1页XXXX 有限公司有限公司天然气热电联产天然气热电联产项目项目可可行行性性研研究究报报告告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司咨询工程师:刘海咨询工程师:刘海第 2页备注说明备注说明:本报告为样本写作模板本报告为样本写作模板,而非案例而非案例,仅供参考写作使用仅供参考写作使用。如需要代写定制,则需要客户提供相关资料由我们来编写完成。下载文档后如有问题或有代写需要,本文档最后一页有我司联系方式,可以联系我们。期待与您合作。目目 录录第一章第一章 总总 论论.1 11.1 项目概要项目概要

    2、.1 11.1.1 项目名称.11.1.2 项目建设单位.11.1.3 项目建设性质.11.1.4 项目建设地点.11.1.5 项目负责人.11.1.6 项目投资规模.11.1.7 项目建设规模.21.1.8 项目资金来源.21.1.9 项目建设期限.21.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍.2 21.3 编制依据编制依据.3 31.4 编制原则编制原则.3 31.5 研究范围研究范围.4 41.6 主要经济技术指标主要经济技术指标.4 41.7 综合评价综合评价.5 5第二章第二章 项目市场分析项目市场分析.6 62.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况.6 62.2 我国我国天然气热

    3、电联产天然气热电联产行业发展状况分析行业发展状况分析.6 62.3 我国我国天然气热电联产天然气热电联产行业发展趋势分析行业发展趋势分析.7 72.4 市场小结市场小结.8 8第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性.9 93.1 项目提出背景项目提出背景.9 93.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析.10103.2.1 有利于促进我国天然气热电联产工业快速发展的需要.103.2.2 提升技术进步,满足天然气热电联产行业生产高品质产品的需要.113.2.4 符合中国制造 2025“三步走”实现制造强国战略目标.123.2.5 提升我国天然气热电联产产品研发和技术创新水平

    4、的需要.123.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要.133.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要.133.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析.13133.3.1 政策可行性.13第 3页3.3.2 技术可行性.143.3.3 管理可行性.153.4 分析结论分析结论.1515第四章第四章 项目建设条件项目建设条件.16164.1 地理位置选择地理位置选择.16164.2 区域建设条件区域建设条件.16164.2.1 区域地理位置.164.2.2 区域地质地貌.174.2.3 区域气候条件.174.2.4 区域交通条件.174.2.5 区域经济发展条件.17第五章

    5、第五章 总体建设方案总体建设方案.19195.1 工程建设方案工程建设方案.19195.2 工程管线布置方案工程管线布置方案.19195.2.1 给排水.195.2.2 供电.205.3 辅助工程及其他工程方案辅助工程及其他工程方案.2222第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案.23236.1 主要产品及生产规模主要产品及生产规模.23236.2 产品质量标准产品质量标准.23236.3 产品价格制定原则产品价格制定原则.23236.4 产品生产规模确定产品生产规模确定.23236.5 项目生产工艺简述项目生产工艺简述.24246.5.1 产品工艺方案选择.246.5.2 工艺技

    6、术流程及简述.24第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型.25257.1 主要原材料供应主要原材料供应.25257.2 主要设备选型主要设备选型.25257.2.1 设备选型原则.257.2.2 主要设备明细.26第八章第八章 节约能源方案节约能源方案.27278.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.27278.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析.27278.2.1 能源消耗种类.278.2.2 能源消耗数量分析.278.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析.28288.4 主要能耗指标

    7、及分析主要能耗指标及分析.28288.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析.29298.5.1 工业节能.29第 4页8.5.2 节水措施.298.5.3 建筑节能.308.5.4 企业节能管理.318.6 结论结论.3131第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施.32329.1 设计依据及原则设计依据及原则.32329.1.1 环境保护设计依据.329.1.2 设计原则.329.2 建设地环境条件建设地环境条件.33339.3 项目环境影响分析项目环境影响分析.33339.4 环境保护措施方案环境保护措施方案.33339.5 消防措施消防措施.34349.5.1 设计

    8、依据.349.5.2 防范措施.349.5.3 消防管理.369.5.4 消防措施的预期效果.36第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生.373710.1 编制依据编制依据.373710.2 概况概况.373710.3 劳动安全劳动安全.383810.3.1 工程消防.3810.3.2 防火防爆设计.3810.3.3 电力.3810.3.4 防静电防雷措施.3910.4 劳动卫生劳动卫生.393910.4.1 防暑降温.3910.4.2 卫生设施.3910.4.3 照明.3911.4.5 个人防护.3911.4.6 安全教育及防护.40第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动

    9、定员.414111.1 组织机构组织机构.414111.2 劳动定员劳动定员.414111.3 人力资源管理人力资源管理.414111.4 福利待遇福利待遇.4242第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划.434312.1 建设工期的规划建设工期的规划.434312.2 建设建设工期工期.434312.3 实施进度安排实施进度安排.4343第十第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.4444第 5页13.1 投资估算依据投资估算依据.444413.2 建设建设投资估算投资估算.444413.3 流动资金估算流动资金估算.454513.4 资金筹措资金筹措.454513.5 项目

    10、投资总额项目投资总额.454513.6 资金使用和管理资金使用和管理.4747第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价.484814.1 总成本费用估算总成本费用估算.484814.1.1 基本数据的确立.4814.1.2 产品成本.4914.1.3 平均产品利润.5014.2 财务评价财务评价.505014.2.1 项目投资回收期.5014.2.2 项目投资利润率.5114.2.3 不确定性分析.5114.3 经济经济效益评价效益评价结论结论.5454第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避.565615.1 项目风险因素项目风险因素.565615.1.1 不可抗力因素风险.56

    11、15.1.2 技术风险.5615.1.3 行业风险.5615.1.4 下游产业结构调整风险.5715.1.5 资金管理风险.5715.2 风险规避对策风险规避对策.575715.2.1 不可抗力因素风险规避对策.5715.2.2 技术风险规避对策.5715.2.3 行业风险规避对策.5815.2.4 下游产业结构调整风险规避对策.5815.2.5 资金管理风险规避对策.58第十第十六六章章 招招投投标标方案方案.595916.1 招标依据招标依据.595916.2 招标内容招标内容.595916.3 招标程序招标程序.5959第十七章第十七章 结论与建议结论与建议.646417.1 结论结论.

    12、646417.2 建议建议.6464附附 表表.6565附附表表 1 销售收入预测表销售收入预测表.6565附附表表 2 总成本总成本表表.6666第 6页附附表表 3 外购原材料外购原材料表表.6767附附表表 4 外购燃料及动力费外购燃料及动力费表表.6868附附表表 5 工资及福利表工资及福利表.6969附表附表 6 利润与利润分配利润与利润分配表表.7070附附表表 7 固定资产折旧费用固定资产折旧费用表表.7171附附表表 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表.7272附附表表 9 流动资金估算表流动资金估算表.7373附附表表 10 资产负债资产负债表表.7474附

    13、附表表 11 资本金现金流量资本金现金流量表表.7575附附表表 12 财务计划现金流量财务计划现金流量表表.7676附附表表 13 项目投资现金量项目投资现金量表表.7878附附表表 14 借款偿还计划表借款偿还计划表.8080第 1页第一章第一章 总总 论论1.1 项目概要项目概要1.1.1 项目名称项目名称天然气热电联产项目1.1.2 项目建设单位项目建设单位XXXX 有限公司1.1.3 项目建设性质项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点项目建设地点本项目建设地址选择在安徽省1.1.5 项目项目负责人负责人报告编写咨询师刘海:1.1.6 项目投资规模项目投资规模本项目总投资为 20

    14、000.00 万元,其中,建设投资为 17714.17 万元(装修改造工程费用为 2050.00 万元,设备及安装投资 14796.00 万元,无形资产费用为 245.00 万元,其他费用为 361.23 万元,预备费 261.94 万元),建设期利息为 285.83 万元,铺底流动资金为 2000.00 万元。本项目建成后,达产年可实现年产值 45000.00 万元,年均销售收入为第 2页37063.56 万元,年均利润总额 6001.53 万元,年均净利润 4501.15 万元,年均上缴城建费及附加为 145.64 万元,年均上缴增值税为 1456.44 万元;投资利润率为 30.01%,

    15、投资利税率 38.02%,税后财务内部收益率 25.89%,税后投资回收期(含建设期)为 5.07 年。1.1.7 项目建设规模项目建设规模本次建设项目总租赁现有厂房面积 25000.00 平方米,进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。本项目建成后,主要生产产品为:天然气热电联产。项目达产年设计生产能力为:年产天然气热电联产 XXXX。1.1.8 项目资金来源项目资金来源本项目总投资资金人民币 20000.00 万元,资金来源为项目企业自筹资金 15000.00 万元,申请银行贷款 5000.00 万元。1.1.9 项目建设期限项目建设期限本项目分两期建设:一期工期为 2020.0

    16、7-2021.02,工期 8 个月,投资8000.00 万元;二期工期为 2021.02-2021.07,工期 6 个月,投资 12000.00万元。1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍第 3页1.3 编制依据编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2.DDD 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3.国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年);4.天然气热电联产工业发展规划(2016-2020 年);5.中国制造 2025;6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7.工业可行性研究编制手册;8.现代财务会计;9.工业投资项目评价与决策

    17、;10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11.国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则编制原则1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势,充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,精深加工,延伸产业链,实现资源最大利用和效益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。第 4页4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。5、注重环境保护,在建设过程

    18、中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5 研究范围研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数

    19、据和指标一一主要指标主要指标1租赁厂房装修改造面积25000.001.1一期租赁面积10000.001.2二期租赁面积15000.002达产年设计产能平方米/年4000.003总投资资金,其中:万元20000.003.1建筑工程费用(租赁厂房改造工程)万元2050.003.2设备及安装费用万元14796.003.3租赁场地(建设期租金费用)万元245.003.4其他费用万元361.233.5预备费用万元261.943.6建设期利息万元285.833.7铺底流动资金万元2000.00二二主要数据主要数据1达产年年产值万元45000.00第 5页2年均销售收入万元37063.563年平均利润总额万

    20、元6001.534年均净利润万元4501.155年均城建费及附加万元145.646年均增值税万元1456.447年均所得税万元1500.388项目定员人1009建设期个月14三三主要评价指标主要评价指标1项目投资利润率%30.01%2项目投资利税率%38.02%3税后财务内部收益率%25.89%4税前财务内部收益率%32.51%5税后财务净现值(ic=8%)万元22,840.706税前财务净现值(ic=8%)万元32,818.647投资回收期(税后)含建设期年5.078投资回收期(税前)含建设期年4.469盈亏平衡点%35.97%1.7 综合评价综合评价本项目重点研究“天然气热电联产项目”的设

    21、计与实施,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化掩膜版生产基地,以满足当前市场的极大需求,并推动我国掩膜版行业的快速发展。本次“天然气热电联产项目”的实施符合国家产业发展政策,项目的实施将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。第 6 页第二章第二章 项目市场分析项目市场分析2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况2019 年,和县实现地区

    22、生产总值 253.2 亿元(含郑蒲港新区),增长8.2%(按可比价计算)。其中,第一产业实现增加值 26.8 亿元,增长 3.2%;第二产业实现增加值 93.9 亿元,增长 12.6%;第三产业实现增加值 132.5亿元,增长 6.2%。2019 年,和县全年完成财政一般预算收入 37.2 亿元,同比增长 21.7%,其中县直管 22.4 亿元,同比增长 9.4%,高于全市平均水平 4.2 个百分点,居全市三县三区第 5 位。这其中地方财政收入累计完成 13.8 亿元。全年县直管规模以上工业企业入库税金为 7 亿元,同比增长 16.7%。全年全县财政支出 45.9 亿元,增长 17.3%,其中

    23、县直管 31.5 亿元,增长 5.3%。2019 年,和县城乡居民人均可支配收入达到 28592 元(不含郑蒲港),同比增长 9.2%,其中城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为 35911 元和 20815 元,同比分别增长 8.5%和 10.4%。2.2 我国我国天然气热电联产天然气热电联产行业发展状况分析行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的天然气热电联产工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国天然气热电联产工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发

    24、挥着日渐重要的作用。但随着全球天然气热电联产产业格局的进一步调整,我国天然气热电联产工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国天第 7 页然气热电联产工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造 2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国天然气热电联产行业在传统天然气热电联产技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着天然气热电联产工业“十三五”发展规划的发布,中国天然气热电联产行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。天然气热电联产天然气热电联产行业发展空间行业发展空间从产业发展层面看,天然气热电联产工业与信息技术、互联网深

    25、度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造 2025”“互联网+”推动信息技术在天然气热电联产行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国天然气热电联产行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国天然气热电联产工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利

    26、用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国天然气热电联产工业加快向中高端迈进。2.3 我国我国天然气热电联产天然气热电联产行业发展趋势分析行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。天然气热电联产行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快天然气热电联产先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、第 8 页新工艺的应用,将会有力地推进我国天然气热电联产行业的结构调整,大大提高我国天然气热电联产工艺技术水平,提高我国天然气热电联产的技术含量和产品档次。ERP 企业资源计划、PDM 产品

    27、数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快天然气热电联产企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。天然气热电联产行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4 市场小结市场小结综上可以看出,我国天然气热电联产业发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动天然气热电联产市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9页第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和

    28、必要性这一部分主要应说明项目的发起过程、理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。3.1 项目提出背景项目提出背景说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,天然气热电联产行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。

    29、为应对国内外天然气热电联产市场的变化,政府大力推动并加快天然气热电联产工业转型升级,天然气热电联产产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,天然气热电联产市场需求上升,供不应求。项目方结合我国天然气热电联产行业发展较好的行业背景、天然气热电联产等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,“天然气热电联产项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的天然气热电联产开发生产基地。本次项目的建设对于加快DDD 天然气热电联产行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济

    30、可持续发展具有积极的意义。第 10页该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可

    31、以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1 有利于促进我国有利于促进我国天然气热电联产天然气热电联产工业快速发展工业快速发展的需要的需要天然气热电联产工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国第 11页内需求将成为

    32、行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代天然气热电联产工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代天然气热电联产业生产的主要方向,以减少中国天然气热电联产品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的天然气热电联产设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使天然气热电联产品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的天然气热电联产加工技术和装备,促进我国天然气热电联产工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济

    33、繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2 提升技术进步,满足提升技术进步,满足天然气热电联产天然气热电联产行业生产高品质产品的需要行业生产高品质产品的需要搞好天然气热电联产技术进步与产业升级对于天然气热电联产全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。DDDXXX 有限公司自成立以来一直从事天然气热电联产天然气热电联产的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国天然气热电联产尖端技术的空白,还可有效满足天然气热电联产行业生产高品质产品的需要。从天然气热电联产企业来说,生产高端天然气热电联产既是企业实

    34、力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是天然气热电联产企业“做精”的战略选择。随着天然气热电联产行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面第 12页对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞

    35、争中取得先机,从而满足当前市场对天然气热电联产的市场需求。3.2.4 符合中国制造符合中国制造 2025“三步走三步走”实现制造强国战略目标实现制造强国战略目标中国制造 2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了 9 项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗

    36、器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造 2025发展部署。3.2.5 提升我国提升我国天然气热电联产天然气热电联产产品研发和技术创新产品研发和技术创新水平的需要水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化天然气热电联产研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端天然气热电联产,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进 DDD 产

    37、业结构调整和经济转型升级,夯实全省天然气热电联产产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。第 13页3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内天然气热电联产行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“天然气热电联产项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对天然气热电联产进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大天然气热电

    38、联产的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7 增加增加当地就业当地就业带动产业链发展带动产业链发展的需要的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定;此外,项目的实施可带动我国天然气热电联产及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而

    39、深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析3.3.1 政策可行性政策可行性国务院印发中国制造 2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技第 14页术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、天然气热电联产等产

    40、业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。天然气热电联产工业发展规划(2016-2020 年)提出:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实 中国制造 2025,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,

    41、创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成天然气热电联产强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。3.3.2 技术可行性技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了第 15页成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前

    42、期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3 管理可行性管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。3.4 分析结论分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合

    43、当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第 16页第四章第四章 项目建设条件项目建设条件4.1 地理位置选择地理位置选择本项目建设地址位于安徽省马鞍山市和县。项目区域位置示意图4.2 区域建设条件区域建设条件4.2.1 区域地理位置区域地理位置和县,安徽省马鞍山市辖县,地处安徽省东部,长江下游北岸,介于东经 1180411829,北纬 31223203之间。地势南北长,东西窄,由西北向东南倾斜,南部及沿江一带为长江冲积平原,西北部多为波状起伏的丘陵、岗地。属湿润型

    44、季风气候区,四季分明、气候温和湿润、雨量适中。总面积 1319 平方千米,辖 9 个镇,县政府驻历阳镇和州路。2019第 17页年常住人口 48.8 万人。4.2.2 区域地质地貌区域地质地貌和县南北长,东西窄,地势由西北向东南倾斜。南部及沿江一带地势较为平坦,为长江冲积平原,沟河港汊纵横交错,水库、坑塘星罗棋布。沿江平原圩区土地面积占全县 57.7%,圩田最低海拔 7.3 米。西北部多为波状起伏的丘陵、岗地,土地面积占全县 42.3%,最高山地海拔 315 米(如方山)。4.2.3 区域气候条件区域气候条件和县属湿润型季风气候区,有四季分明、气候温和湿润、雨量适中、光照充足、无霜期长的特点,

    45、气候条件优越,气候资源丰富,适宜农作物生长。4.2.4 区域交通条件区域交通条件和县区位优势独特,境内有穿境或沿边缘而过的合芜、合宁、宁马芜三条高速公路构成金三角框架。“黄金水道”长江流经和县境内 55 千米,有三处 18 千米长江深水岸线资源。已经建成的公铁两用桥芜湖长江大桥引桥落脚在和县南端。4.2.5 区域经济发展条件区域经济发展条件2019 年,和县实现地区生产总值 253.2 亿元(含郑蒲港新区),增长8.2%(按可比价计算)。其中,第一产业实现增加值 26.8 亿元,增长 3.2%;第二产业实现增加值 93.9 亿元,增长 12.6%;第三产业实现增加值 132.5亿元,增长 6.

    46、2%。2019 年,和县全年完成财政一般预算收入 37.2 亿元,同比增长 21.7%,其中县直管 22.4 亿元,同比增长 9.4%,高于全市平均水平 4.2 个百分点,第 18页居全市三县三区第 5 位。这其中地方财政收入累计完成 13.8 亿元。全年县直管规模以上工业企业入库税金为 7 亿元,同比增长 16.7%。全年全县财政支出 45.9 亿元,增长 17.3%,其中县直管 31.5 亿元,增长 5.3%。2019 年,和县城乡居民人均可支配收入达到 28592 元(不含郑蒲港),同比增长 9.2%,其中城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别为 35911 元和 20815

    47、 元,同比分别增长 8.5%和 10.4%。第 19页第五章第五章 总体建设方案总体建设方案5.1 工程建设方案工程建设方案本项目总体利用厂房面积为 25000.00 平方米,厂房为租赁,对现有厂房设施进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。5.2 工程管线布置方案工程管线布置方案5.2.1 给排水给排水一、设计依据建筑给水排水设计标准GB 50015-2019室外给水设计规范GB50013-2018室外排水设计规范 2016 年版GB50014-2006建筑设计防火规范2018 年版GB 50016-2014建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005自动喷水灭火系统设计规范G

    48、B 50084-2017二、给水设计1、水源本项目工程水源由当地自来水公司供水管网供给。引入管采用管径DN150。2、室内给水系统生活给水系统由市政自来水供水管网直接供水,水质符合生活饮用标准。给水管道采用 PP-R 给水管,热熔连接。第 20页消防给水系统设有室内消火栓。消火栓间距不大于 30 米,确保同层任何部位都有两股水柱同时到达灭火点。消火栓采用 SG24/65 型室内自救式消火栓,消火栓口径为 DN65,水龙带长 25 米,水枪喷嘴为 DN19。消防给水管采用热镀钢管。3、室外给水系统室外给水管网系统采用生活、消防合用给水系统,水源为当地自来水公司供水管网供给。给水管网系统布置成环状

    49、,主要管径由 DN150 组成,室外设有地上式消火栓。三、排水设计室内排水室内排水采用粪便污水与生活洗涤废水合流管道,排水管采用 PVC芯层发泡管道。室外排水室外排水采用雨、污分流制,生活污水排至市政污水处理厂统一处理,达标排放。雨水经雨水管道汇集,进入市政雨水回排放系统。四、消防固定灭火系统采用干粉灭火器,充装量为 6L,灭火级别为 5A。5.2.2 供电供电1、供电电源本工程电源由提供电能,承办单位设计自备供电线路系统,安装配电第 21页功能齐全的配电装置,即可满足项目供电需求,各种生产设备总装机功率为 1120KW。2、无功功率补偿变电室低压配电间内安装低压电力电容器进行无功功率补偿。低

    50、压电容器集中补偿自动切换。3、继电保护变压器高压侧采用负荷开关加熔断器保护。4、低压配电方式及线路敷设根据建筑及负荷分布情况,采用干线式与放射式相结合方式。室外电力电缆采用埋地敷设。5、照明配电及照明(1)房间配电采用卜线式配电及放射式配电相结合的配电方式。分支线路敷设采用塑料绝缘线穿管沿墙或埋地敷设;(2)照明采用照明配电箱配电。(3)事故照明采用应急灯,保证供电 30 分钟;(4)照明灯具采用金卤灯。电能管理与节电措施低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表和有功、无功电度表。各电器产品选用最新型、节能型。项目供电尽量缩短线路长度,减少电能损耗。提高功率因数、降低无功损耗。6、电气安全第

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