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类型进口业务操作进口付汇操作课件.ppt

  • 上传人(卖家):ziliao2023
  • 文档编号:5809899
  • 上传时间:2023-05-10
  • 格式:PPT
  • 页数:29
  • 大小:2.58MB
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    关 键  词:
    进口 业务 操作 课件
    资源描述:

    1、进口履约阶段 进口付汇操作学习目标Objective审核进口单证处理不符单据能根据信用证审出单据中存在的问题根据问题性质作出处理意见能力目标熟悉信用证的单据条款掌握审单的依据和原则熟悉汇付与托收支付方式的基本操作方法知识目标学习目标Objective横审(单证一致)纵审(单单一致)(1)仔细分析信用证,信用证中每涉及一种单据,即按单据条款核对相对应的单据,以达到单证一致(2)阅读信用证文句,并与单据核对,发现不符点立刻记录在审单记录表上(1)以发票为中心,与其他单据挨个核对,先将被核对的单据全部阅读一遍,将涉及发票的相同资料核对是否一致(2)在其他单据之间相互核对办理对外付款手续能结合进口业务

    2、风险和公司利益,进行信用证、汇款和托收业务的对外付款操作填写对外付款/承兑通知书填写购汇申请书办理购汇付款能力目标熟悉信用证的付款流程知识目标学习目标Objective付款前提付款手续前T/T合同签订1.境外付款通知书2.贸易进口付汇核销单3.购汇申请书装运后凭提单传真件T/T见提单传真件后T/T货到付款交单接代收行提示付款 对外付款/承兑通知书贸易进口付汇核销单购汇申请书承兑交单汇票到期信用证单单相符 单证相符学习目标Objective信用证项下对外付款操作1.审单2.不符单据的处理(1)拒付(2)放弃不符点,买方付款赎单汇付项下对外付款操作1.填写境外汇款申请书并加盖预留在银行的印鉴章2.

    3、提交外汇管理局要求的单据 托收项下对外付款/承兑需要办理的手续 1.审单 2.付款/承兑需提交的文件 3.付汇赎单 托收项下买方对外拒绝付款/拒绝承兑的处理 1.审单时的拒付 2.提货后货物与合同不符的处理 学习目标Objective如何完成汇付项下的对外付款操作?如何完成汇付项下的对外付款操作?第一步:填写银行提供的格式化的境外汇款申请书,并加盖预留在银行的印鉴章第二步:提交外汇管理要求的单据 货到付款所需资料 佣金的汇出 进口项下海运运费的汇出 预付款 尾款的汇出汇付项下对外付款流程如何完成托收项下的对外付款操作?如何完成托收项下的对外付款操作?在是指在托收方式下,卖方委托银行以向买方交单

    4、为条件,向买方收取货款或取得付款承诺。托收项下对外付款/承兑卖方托收行交货后委托单据代收行单据买方进口来单代收通知验单付款或承兑?情景一买方在审核单据后决定不予付款或不予承兑以换取单据1.在进口来单确认书上说明拒绝付款或拒绝承兑的理由;2.加盖约定印鉴并签署日期后,在银行规定的时间内将确认书返回银行;3.接到托收行退单指示后,代收行将全套正本单据退托收行并收取银行费用;处理意见:特殊情况:1.如代收行发出付款人拒绝付款或拒绝承兑的通知60天后未收到托收行指示,可主动退单;2.如托收行授权无偿放单,代收行应在计收有关费用后向进口商放单;3.若买方提出部分拒付,则须在取得托收行同意后,再按同意支付

    5、金额办理付款手续;情景二托收项下,买方凭提单取货(或在空运、陆运、邮寄等其他运输方式下,凭有关部门的到货通知提货)后,发现货物的质量与合同不符。在付款交单(D/P)条件下:买方只能根据合同向卖方提出索赔在承兑交单(D/A)条件下:尽管做了承兑,买方仍可以拒付处理意见:如何完成如何完成L/C项下的对外付款操作?项下的对外付款操作?提办理对外付款手续填写对外付款/承兑通知书,购汇申请书等处理不符单据明确不符点,提出处理意见审核进口单据单据相符,单单相符(银行审单&买方审单)第一步:确定承诺付款的条件是否成立第二步:开证行必须在收到单据次日起至多5个工作日内审核单据并给出决定 正常单据的处理:符合信

    6、用证条款且单单一致,则同意并向寄单行付款/承兑 不符单据的处理:?处理意见:STEP 1:开证行审核进口单据方法一:开证银行及开证申请人(买方)拒付在合理时间内做出拒付通知,在通知中一次性提出不符点,说明是否留存单据听候处理或已将单据退还开证行不符单据的处理方法二:放弃不符点,申请人付款赎单在接到国外交单行寄单后,将复印件及进口信用证来单通知书、进口信用证来单确认书一并交给开证申请人,限其3天内答复STEP 2:买方审核进口单据如何对现有单据进行审核?依据是如何对现有单据进行审核?依据是?横审(单证一致)纵审(单单一致)(1)仔细分析信用证,信用证中每涉及一种单据,即按单据条款核对相对应的单据

    7、,以达到单证一致(2)阅读信用证文句,并与单据核对,发现不符点立刻记录在审单记录表上(1)以发票为中心,与其他单据挨个核对,先将被核对的单据全部阅读一遍,将涉及发票的相同资料核对是否一致(2)在其他单据之间相互核对依据:信用证及其修改内容、依据:信用证及其修改内容、UCP600条款条款原理:单证相符、单单相符原理:单证相符、单单相符正常正常单据单据向向开开证证行行提提交交不符不符单据单据对外付款对外付款/承兑通知书承兑通知书贸易进口付贸易进口付汇核销单汇核销单购汇申请书购汇申请书拒付拒付放弃不符放弃不符点,赎单点,赎单通通知知开开证证行行STEP 3:处理不符单据对于信用证单据不符点的处理对于信用证单据不符点的处理出口商角度 进口商角度1.接受不符点2.拒付,保留所有单据等候处理决定3.拒付,退单1.认真审核不符点:确定开证行提出的不符点是否专业、准确;2.确定开证行是否为配合申请人拒付选择无害不符点;3.确定是否可以换单;4.密切关注货物下落;5.积极与开证申请人洽谈:开证行拒付申请人拒付;6.降价或另寻买主;7.退单退货;STEP 4:办理对外付款第一步:向中国农业银行浙江省分行提交对外付款/承兑通知书STEP 4:办理对外付款第二步:填写购汇申请书Time for a BreakSee you later

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