成本会计综合实训资料课件.ppt
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- 成本会计 综合 资料 课件
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1、成本会计综合实训教案 本次实训不分组进行本次实训不分组进行,由一人独立完成由一人独立完成 一、实训目的一、实训目的 系统掌握工业企业成本核算的基本程序和系统掌握工业企业成本核算的基本程序和基本方法,加强对成本会计理论知识的理解,基本方法,加强对成本会计理论知识的理解,提高学生的动手能力,提高会计专业技能。提高学生的动手能力,提高会计专业技能。二、实训内容和时间安排二、实训内容和时间安排 (一)期初建账(第一天)根据期初资料设置基本生产成本明细账,登记期初余额。(二)要素费用的归集和分配 1、根据业务2、4、6、7、9、10编制记账凭证(第一天)2、分配材料费用(第一天)根据本月所有领料单编制材
2、料费用分配汇总表并编制记账凭证。3、根据业务1319编制记账凭证(第二天)(三)部门费用的归集和分配(第三天)1、辅助生产费用的归集和分配(1)登记辅助生产成本明细账(2)编制辅助生产费用分配表2、制造费用的归集和分配(1)登记制造费用明细账(2)编制制造费用分配表 (四)登记产品成本明细账,编制产品成本计算单(第四天)(五)登记生产成本总账和制造费用总账(第四天)(六)对账和结账(第四天)(七)装订凭证、撰写实训报告(第五天)四、实训指导(一)期初建账(二)要素费用的归集和分配(三)部门费用的归集和分配(四)计算产品成本(四)计算产品成本(五)登记总账、对账、结账(五)登记总账、对账、结账(
3、六)(六)装订凭证、撰写报告(一)(一)期初建账(第一天)第一天)1 1、根据期初资料设置基本生产成本明细、根据期初资料设置基本生产成本明细账,登记期初余额账,登记期初余额 按车间设置按车间设置3 3个基本生产成本明细账个基本生产成本明细账 生产成本生产成本基本生产成本(合成车间)基本生产成本(合成车间)生产成本生产成本基本生产成本(尿素车间)基本生产成本(尿素车间)生产成本生产成本基本生产成本(成品车间)基本生产成本(成品车间)表表1 1 生产成本明细账生产成本明细账产品名称:产品名称:合成氨合成氨 车间名称:合成车间车间名称:合成车间20092009年年凭证凭证字号字号摘要摘要直接直接材料
4、材料直接直接人工人工制造制造费用费用燃料及动燃料及动力力合计合计月月日日1 13 31 17 7分配原材料费用分配原材料费用339840.00339840.00195840.00195840.00 535680.00 535680.001 13 31 19 9分配电费分配电费 33720.00 33720.00 33720.00 33720.001 13 31 11111分配工资分配工资 67312.0067312.00 67312.00 67312.001 13 31 11212计提福利费计提福利费 9423.689423.68 9423.68 9423.681 13 31 11313计提五
5、险一金等计提五险一金等 9760.249760.24 9760.24 9760.241 13 31 11818分配辅助生产费用分配辅助生产费用343198.80343198.80 343198.80 343198.801 13 31 11919分配制造费用分配制造费用126890.75126890.75 126890.75 126890.75费用合计费用合计683038.8683038.8 86495.9286495.92126890.75126890.75229560.00229560.001 125 985.471 125 985.471 13 31 12020结转完工半成品成本结转完工半
6、成品成本641642.65641642.65 83793.00 83793.00122925.85122925.85222386.25222386.251070747.751070747.75表表2 2 生产成本明细账生产成本明细账产品名称:散尿素产品名称:散尿素 车间名称:尿素车间车间名称:尿素车间20092009年年凭证凭证字号字号摘要摘要直接直接材料材料直接直接人工人工制造制造费用费用燃料及动燃料及动力力半成品半成品合计合计月月日日1 131317 7分配原材料费用分配原材料费用11520.0011520.00 11520.00 11520.001 131319 9分配电费分配电费304
7、00.8030400.80 30400.80 30400.801 131311111分配工资分配工资 59547.00 59547.00 59547.00 59547.001 131311212计提福利费计提福利费 8336.58 8336.58 8336.58 8336.581 131311313计提五险一金等计提五险一金等 8634.32 8634.32 8634.32 8634.321 131311818分配辅助生产费用分配辅助生产费用214411.46214411.46214411.46214411.461 131311919分配制造费用分配制造费用92735.1292735.12 9
8、2735.12 92735.121 131312020上步骤转入半成品成本上步骤转入半成品成本1070747.751070747.751 13131费用合计费用合计225931.46225931.46 76517.90 76517.9092735.1292735.1230400.8030400.801070747.751496333.031496333.03完工半成品产量完工半成品产量 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550单位成本单位成本146.005146.00549.36649.36659.82959.82919.61319.6
9、13691.183691.183965.996965.9961 131312121结转半成品成本结转半成品成本225931.46225931.46 76517.90 76517.9092735.1292735.1230400.8030400.801071333.651071333.651496333.031496333.03表表3 3 生产成本明细账生产成本明细账产品名称:成品尿素产品名称:成品尿素 车间名称:成品车间车间名称:成品车间20092009年年凭证凭证字号字号摘要摘要直接直接材料材料直接直接人工人工制造制造费用费用燃料及动燃料及动力力半成品半成品合计合计月月日日1 11 1期初余额
10、期初余额 9800.00 9800.00 3200.00 3200.00 2800.00 2800.0018000.0018000.0032000.0032000.00 65800.00 65800.001 131317 7分配原材料费用分配原材料费用 460.80 460.80 460.80 460.801 131318 8分配周转材料分配周转材料19600.0019600.00 19600.00 19600.001 131319 9分配电费分配电费21852.0021852.00 21852.00 21852.001 131311111分配工资分配工资 23644.00 23644.00
11、23644.00 23644.001 131311212计提福利费计提福利费 3310.16 3310.16 3310.16 3310.161 131311313计提五险一金等计提五险一金等 3428.38 3428.38 3428.38 3428.381 131311919分配制造费用分配制造费用36877.1836877.18 36877.18 36877.182121上步骤转入半成品成本上步骤转入半成品成本1496333.031496333.031496333.031496333.03费用合计费用合计29860.8029860.80 33582.54 33582.5439677.1839
12、677.1839852.0039852.001528333.031528333.031671305.551671305.551 131312222结转完工产品成本结转完工产品成本26703.6426703.64 31358.24 31358.2437048.8437048.8437211.6437211.641366726.721366726.721499049.081499049.081 13131月末在产品成本月末在产品成本 3157.16 3157.16 2224.30 2224.30 2628.34 2628.34 2640.36 2640.36 161606.31 161606.31
13、 172256.47 172256.47(二)要素费用的归集和分配 1 1、根据业务、根据业务2 2、4 4、6 6、7 7、9 9、1010编制记编制记账凭证(第一天)账凭证(第一天)记账凭证中生产成本明细科目的设置:记账凭证中生产成本明细科目的设置:生产成本生产成本基本生产成本(合成车间)基本生产成本(合成车间)生产成本生产成本基本生产成本(尿素车间基本生产成本(尿素车间生产成本生产成本基本生产成本(成品车间)基本生产成本(成品车间)借:生产成本借:生产成本辅助生产成本(机修车间)辅助生产成本(机修车间)450450 制造费用制造费用合成车间合成车间 450450 尿素车间尿素车间 350
14、350 成品车间成品车间 350350 供水车间供水车间 450450 管理费用管理费用 办公费办公费 1 0501 050 贷:银行存款贷:银行存款 3 1003 100(1)业务)业务2:购买办公用品(:购买办公用品(1月月3日)日)记字记字1号号(2)业务)业务4:报销差旅费(:报销差旅费(1月月6日)日)记字记字2号号借:制造费用借:制造费用合成车间合成车间 750 库存现金库存现金 50 贷:其他应收款贷:其他应收款周清周清 800(3 3)业务)业务6 6:报销差旅费报销差旅费(1 1月月9 9日)日)记字记字3 3号号借:制造费用借:制造费用成品车间成品车间 640 贷:其他应收
15、款贷:其他应收款李锋李锋 500 库存现金库存现金 140(4)业务7:发放工资(1月15日)记字记字4 4号号 借:应付职工薪酬借:应付职工薪酬工资工资 320 926320 926 贷:银行存款贷:银行存款 267 494267 494 其他应付款其他应付款养老保险养老保险 21 37321 373 住房公积金住房公积金 32 05932 059(5)业务9:支付电费(1 1月月2222日)日)记字记字5 5号号借:应付账款借:应付账款娄底市用电所娄底市用电所 183 600183 600 应交税费应交税费应交增值税(进项税额)应交增值税(进项税额)31 21231 212 贷:银行存款贷
16、:银行存款 214 812214 812 (6)业务10:支付水费(1 1月月2222日)日)记字记字6 6号号借:应付账款借:应付账款娄底市自来水公司娄底市自来水公司 320 000320 000 应交税费应交税费应交增值税(进项税额)应交增值税(进项税额)19 20019 200 贷:银行存款贷:银行存款 339 200339 200 水电费支付和分配的三种情况 1、先付后分付款时借:应付账款借:应付账款 应交税费应交税费应交增值税(进项税额)应交增值税(进项税额)贷:银行存款贷:银行存款 分配时:借:生产成本借:生产成本 制造费用制造费用 管理费用管理费用 贷:应付账款贷:应付账款 2、
17、付款同时分配借:生产成本借:生产成本 制造费用制造费用 管理费用管理费用 应交税费应交税费应交增值税(进项税额)应交增值税(进项税额)贷:贷:银行存款银行存款 3、先分后付分配时:借:生产成本借:生产成本 制造费用制造费用 管理费用管理费用 应交税费应交税费应交增值税(进项税额)应交增值税(进项税额)贷:应付账款贷:应付账款付款时:借:应付账款借:应付账款 贷:银行存款贷:银行存款2、分配材料费用(第一天、第二天)借:生产成本借:生产成本基本生产成本(合成车间)基本生产成本(合成车间)535 680 基本生产成本(尿素车间)基本生产成本(尿素车间)11 520 基本生产成本(成品车间)基本生产
18、成本(成品车间)460.8 辅助生产成本(机修车间)辅助生产成本(机修车间)21 696 供水车间(循环水)供水车间(循环水)47 040 供水车间(精制水)供水车间(精制水)99 456 制造费用制造费用合成车间合成车间 4 992 尿素车间尿素车间 960 成品车间成品车间 1 382.4 材料成本差异材料成本差异原材料成本差异原材料成本差异 30 132.8 贷:原材料贷:原材料 753 320(7)业务12:分配原材料费用(1月31日)记7号(7)业务12:分配周转材料(1月31日)记8号 借:生产成本借:生产成本 基本生产成本(成品车间)基本生产成本(成品车间)19600 辅助生产成
19、本(机修车间)辅助生产成本(机修车间)2968.2 制造费用制造费用合成车间合成车间 5936.4 尿素车间尿素车间 4911.3 成品车间成品车间 1927.8 供水车间供水车间 2386.8 管理费用管理费用 3672 材料成本差异材料成本差异包装物成本差异包装物成本差异 400 贷:周转材料贷:周转材料包装物包装物 20000 低值易耗品低值易耗品 21375 材料成本差异材料成本差异低值易耗品成本差异低值易耗品成本差异 427.53、根据业务1319编制记账凭证(第二天)(8)业务13:分配电费外购动力费用分配表2009年1月应借科目应借科目成本或成本或费用项目费用项目电费分配(分配率
20、电费分配(分配率0.60.6)用电度数用电度数分配金额分配金额生产成本生产成本-基本生产基本生产合成氨合成氨燃料及动力燃料及动力 56200 56200 33720 33720散尿素散尿素燃料及动力燃料及动力 50668 50668 30400.8 30400.8成品尿素成品尿素燃料及动力燃料及动力 36420 36420 21852 21852生产成本生产成本-辅助生产辅助生产供水车间供水车间循环水循环水燃料及动力燃料及动力 38112 38112 22867.2 22867.2精制水精制水燃料及动力燃料及动力 35214 35214 21128.4 21128.4机修车间机修车间水电费水电
21、费 11215 11215 6729 6729制制造造费费用用合成车间合成车间水电费水电费 3800 3800 2280 2280尿素车间尿素车间水电费水电费 2980 2980 1788 1788成品车间成品车间水电费水电费 2880 2880 1728 1728供水车间供水车间水电费水电费 1260 1260 756 756管理费用管理费用水电费水电费 67251 67251 40350.6 40350.6审核:制表:借:生产成本借:生产成本基本生产成本(合成车间)基本生产成本(合成车间)33 72033 720 基本生产成本(尿素车间)基本生产成本(尿素车间)30 400.830 400
22、.8 基本生产成本(成品车间)基本生产成本(成品车间)21 85221 852 辅助生产成本(机修车间)辅助生产成本(机修车间)6 7296 729 供水车间(循环水)供水车间(循环水)22 867.2 22 867.2 供水车间(精制水)供水车间(精制水)21 128.421 128.4 制造费用制造费用合成车间合成车间 2 2802 280 尿素车间尿素车间 1 7881 788 成品车间成品车间 1 7281 728 供水车间供水车间 756 管理费用管理费用 40 350.640 350.6 贷:应付账款贷:应付账款娄底市用电所娄底市用电所 183 600183 6001月31日 记9
23、号(9)业务14:分配水费 外购水费分配表2009年1月审核:制表:应借科目应借科目成本或成本或费用项目费用项目分配标准分配标准(产量:万吨)(产量:万吨)分配分配率率分配分配金额金额生产成本生产成本供水车间供水车间循环水循环水直接材料直接材料3030240000240000精制水精制水直接材料直接材料1010 80000 80000合合 计计404080008000320000320000记10号(1月31日)借:生产成本借:生产成本供水车间(循环水)供水车间(循环水)240000 供水车间(精制水)供水车间(精制水)80000 贷:应付账款贷:应付账款娄底市自来水公司娄底市自来水公司 32
24、0000(11)业务15:分配工资工资费用分配表 20092009年1月 单位:元应借科目成本或费用项目直接计入分配计入合计分配标准(产量:万吨)分配率分配金额生产成本-基本生产合成氨直接人工 67312 67312 散尿素直接人工 59547 59547成品尿素直接人工 23644 23644生产成本-辅助生产供水车间循环水直接人工30 21982.521982.5精制水直接人工10 7327.5 7327.5小计40732.75 29310 29310机修车间职工薪酬 36194 36194制造费用合成车间职工薪酬 9899 9899尿素车间职工薪酬 6271 6271成品车间职工薪酬 4
25、262 4262审核:制表:借:生产成本借:生产成本基本生产成本(合成车间)基本生产成本(合成车间)6731267312 基本生产成本(尿素车间)基本生产成本(尿素车间)5954759547 基本生产成本(成品车间)基本生产成本(成品车间)2364423644 辅助生产成本辅助生产成本 (机修车间)(机修车间)3619436194 供水车间(循环水)供水车间(循环水)21982.521982.5 供水车间(精制水)供水车间(精制水)7327.57327.5 制造费用制造费用合成车间合成车间 98999899 尿素车间尿素车间 62716271 成品车间成品车间 42624262 供水车间供水车
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