书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 10
上传文档赚钱

类型(人力资源套表)公司员工出差管理办法.doc

  • 上传人(卖家):刘殿科
  • 文档编号:5773287
  • 上传时间:2023-05-07
  • 格式:DOC
  • 页数:10
  • 大小:74.50KB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《(人力资源套表)公司员工出差管理办法.doc》由用户(刘殿科)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    人力资源 公司员工 出差 管理办法
    资源描述:

    1、 目 录 一、目的1二、适用范围1三、出差定义1四、国内出差1五、国外出差3 六、附件3 一、目的 为使本公司员工因公出差有章可循,特制定本办法。 二、适用对象 本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。 三、出差定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,视为出差。出差可分为国内出差和国外出差两种。3.2 当日往返的公出,另以【公出管理办法】规范。 四、国内出差4.1出差申请4.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】,TO:部门主管,C.C.:PO、出差地PO、相关人员,以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请,可委托他人代为办理。未经核准的出

    2、差,其费用不得报支,出勤考核依人事规章办理。4.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准,出差时间超过一星期以上,或因特殊任务派遣出差,需由总裁室核准。4.1.3 参加培训依人员培训办法申请,所有后勤工作由行政部统筹办理。4.2 交通4.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时以内车程可抵达者,不得搭乘飞机;五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机,四职等(含)以下员工以搭乘火车或汽车为原则,特殊情形需报请签呈核准。4.2.2 一般情况下,机票及火车票由行政部负责代购。4.2.3 使用公司交通工具,依公出派车办法申请,经行政部核准,不得另报支交通费。4.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务

    3、者,其市内交通费用不可报销,但城市之间的交通费可以检附票据报销。4.2.5 业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日,交通费RMB25元/日。4.3 住宿 4.3.1 住宿原则由公司代为安排,如无住宿安排,以下列标准检附正式发票报支:单位:人民币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等上限260元实报实销上限230元实报实销上限200元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销 一级城市:北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市:特区城市(深

    4、圳除外)、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 三级城市:除以上地区城市以外的城市。 4.3.2 当地公司有宿舍或租屋者,除非客满,否则出差人员不得住宿酒店,应以住宿公司宿舍 为优先,出差住宿原则出差地公司安排。4.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报支。4.4 膳杂费4.4.1 在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列标准报支:单位:人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早:15午:25 合计70晚:30早:15午:25 合计:65晚:25早:10午:20

    5、合计55晚:25一至三职等早:10午:20 合计50晚:20早:10午:15 合计:45晚:20早:10午:15 合计40晚:154.4.2以定额方式报支餐费,不需检附凭证,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报支餐费。4.4.3核实报支之费用,如与出差同行人共餐,应予帐单上加注共餐人姓名。4.4.4出差人员于用餐时间起程或销差者,方得报支膳食费: 4.4.4.1上午七时前起程或上午八时以后销差者,得报支早餐费。 4.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后销差者,得报支午餐费。 4.4.4.3下午五时起程或下午七时以后销差者,得报支晚餐费。4.5 差旅费预支4.5.1 出差前得预于申请出差时同

    6、时申请差旅费预支款,其预支费用额度需经权责主管及会计审核后,方可至出纳处领取。4.5.2 预支款应予返回一周内结清,未予限期内结清者,公司有权自薪资中扣回。4.5.3 出差至各分公司处,其食宿可由分公司代为处理。4.6 差旅费报销4.6.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请,检附相关凭证及已核准之【出差申请单】,经部门主管及财务主管核准后,向出纳结清预支或支领垫付款。4.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请。4.6.3 出差返回后一周内冲销所有款项。4.6.4 为便于审核,实报实销费用尽量自已结帐,避免代他人付款。五、国外出差 5.1 奉

    7、派出国人员应填具【出差申请单】,呈请总裁核准,经核准后,申请单第一联由人事单位存查,第二联由财务单位存查。 5.2 出国人员得依实际需要凭核准后之出差申请单向财务单位预支旅费,销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】,呈总裁室核准后,向财务单位报销预支费用或请领费用。 5.3 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 5.4 受国内外机构补助之出国人员,其旅费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费,但所受补助费不足支付时,得支领其差额。5.5 出国人员在国外之长途旅行,应以规定路程为限,如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。5.6 公司长期派驻国外之人员,在派驻地期

    8、间之待遇,由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。 5.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险,其投保金额标准与有关事项另订之。 六、附表 6.1 出差申请单 6.2 出差旅费申报表 6.3 出差报告单 出差申请单日期: 年 月 日 NO.:申 请 人员 工 编 号部 门目的: 公务 培训 休假 其它 时间: 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点:申请人填 写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计填 写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD 部门主管 会计 财务主管 总经理预支款签收:今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。 申请人: 日期: 出差旅费申报表日 期申请人员工编号所属部门出差申请单编号 年 月 日时间: 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点:月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。预支款应付(退)款应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人: 核准: / / 行政管理部: 出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人 年 月 日报 告事项日期地点洽访对象内 容主管意见会办意见批 示注:本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:(人力资源套表)公司员工出差管理办法.doc
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-5773287.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库