业务数据管理制度(20210114185257)(DOC 12页).docx
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- 业务数据管理制度20210114185257DOC 12页 业务 数据管理 制度 20210114185257 DOC 12
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1、业务数据管理制度第一节 总 则第一条 为规范数据管理工作,降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及 破坏的风险,特制定本制度。第二条 本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。第三条 本制度适用于公司。第二节 数据保存管理第四条 对于与财务报告相关的各种业务数据,须保存 7 年。第五条 重要的业务数据要保证物理上的安全, 存放数据的介质必须放在安 全的地方,非授权人员不得访问。第六条 关于数据备份的管理,参见备份管理制度中的相关内容。第三节 数据导入和修改第七条 数据导入指信息部应数据拥有部门要求, 通过后台数据库, 将数据 导入运行环境的操作。 对于发生在批处理中的自动数据导入, 请参 见操作
2、管理制度中批处理操作管理的相关内容。第八条 数据修改指信息部应数据拥有部门要求, 对公司信息系统中的数据 在后台数据库中进行的修改。 数据修改包含数据内容的修改以及数 据库结构的变更。第九条数据导入 / 修改必须遵循统一的数据导入 /修改申请流程,具体流程参见数据导入 / 修改流程(附件一)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入 / 修改的操作第十条数据导入 / 修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入 / 修改操作只能由指定的信息部人员执行,导入 / 修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。第十一条 数据库中的数据操作日志、 数据导入 / 修改
3、/ 提取申请表(附件 三)、数据导入 /修改/ 提取汇总表(附件四)须保存三年。信息 部负责人每半年委派人员将数据操作日志、 数据导入 / 修改/提取 申请表和数据导入 /修改/ 提取汇总表进行核对,确保所有数 据导入/ 修改均经过了有效的审批以及数据导入 /修改是准确的。第四节 数据提取和发放第十二条 数据提取指信息部应数据拥有部门要求, 对公司信息系统中的数据 从后台数据库中进行的提取。第十三条 数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程, 参见数据提取 流程(附件二)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据 库进行提取和发放操作。第十四条 数据提取中的申请、 审批、操作及检查工作需分
4、别由不同人员承担。 数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行, 提取权限应按照规 范通过系统设定分配给指定人员。第十五条 数据库中的数据操作日志、数据导入/ 修改/提取申请表(附件三) 和数据导入 /修改/ 提取汇总表(附件四)须保留三年。信息部 负责人每半年委派人员将数据操作日志、 数据导入 / 修改/ 提取申请表和数据导入 / 修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据 提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。第十六条 信息部只能把提取出的数据发放给申请人,不能发放给其他人员。对存放数据的介质,确保只有授权人员能够访问。第五节 数据传输管理第十七条 应对数据传输进行控制:一、数据传输须有身份认
5、证;二、敏感数据传输需要保留相关记录。第十八条 当数据在系统之间自动传输时, 系统中必须增加数据检查功能, 确 保所传输数据的完整性、准确性、合理性。第十九条 应通过对防火墙、 路由器等网络设备的设置, 限制访问权限及控制 数据传输路径。第二十条 网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录, 并定期对网络 设置进行评估,确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。 具体内容参见系统配置与基础架构管理制度 。第二十一条 传输路径需要变更时, 必须提出正式申请, 在获得批准后方可进行 变更。具体流程参见系统配置与基础架构管理制度 。第二十二条 与第三方连接中进行数据传输时,参见第三方连接安全管理
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