XX装饰工程公司出差管理制度(DOC 13页).docx
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1、出差管理制度总则第一条 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本管理制度。第二条 出差是指因业务需要离开日常工作地点的商务活动,包括研讨会、培训、会议以及会见客户和供应商等。第三条 本制度适用于因公出差的领导及员工,出差涉及事项均需按本制度规定执行。出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差,即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以据实报销。2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不
2、派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前需填写派车单由主管领导及行政部经理审核批准方可予以报销。(二)远途出差,即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票据实报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,必须坐公共汽车或火1车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机 (经济舱),依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的出差申请单 ,由行政部经理统一订机票;2)部门经理及以下员工出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞
3、机的,必须经总经理审核同意后, 将书面批准材料报行政部办统一订购机票。3、自备车辆出差者, 按 1.5 元/ 公里报销油费,过路费、停车费实报实销,但不另外报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提请25 日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写出差申请表。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员出差2 天以上,须报公司总经办审批方可(可以通过电子邮件方式申请审核) 。3、部门经理以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核
4、,总经理最后签批。(二)公司指派出差21、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的,受派人填写书面出差申请表,指派人及相关领导审批后方可。(三)其他规定1、员工出差时限由有权审批的领导审批通过后,方可办理出差。2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准, 并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。3、出差员工在出差前须到行政部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报行政部备案。4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政部备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经
5、调查核实后,补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政部报道,如不执行的,不予报销。第六条报销费用范围项目范围1、在出差过程中发生的合理的餐费可以报销2、出差期间有关住宿的费用(需提供酒店结账时出的费用类示的消费明细账单)别 3、与出差有关的交通费用、私车公用产生的油费、过路费、停车费34、商务费用(传真、打印、复印等)5、连续出差超过 3 日的洗衣费6、酒店收取的网络服务费用7、6:30 前出发和加班至 20:00 后产生的出租车费,周末加班在正常工作时间内的公交车费,正常中班、夜班除外1、居住地与工作地点之间的交通费用(上述第7 点除外)不可以报2、
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