GMP认证全套文件资料文件管理制度(DOC 9页).doc
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1、文件管理制度文件目录文 件 编 号文 件 名 称制 定 部 门SMP-DM-001-00文件系统分类方法管理制度质量部SMP-DM-002-00生产、质量管理文件管理制度质量部SMP-DM-003-00生产、质量管理文件的编号编制管理制度质量部文件系统分类方法管理制度第1页共2页文件类型文件管理制度文件编码SMP-DM-1001-00执行日期执行部门质量部、生产设备部、固体制剂车间、提取车间、综合办公室起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目 的:建立GMP文件系统的分类方法,使文件分类规范化,便于管理。范 围:GMP文
2、件的管理。责任者:各有关部门的负责人、管理人员。程 序:1、文件指一切涉及药品生产管理、质量管理的书面标准、管理方法和记录。2、本企业的GMP文件分为标准和记录两大类。3、标准类文件分为三类(1)技术标准文件:由国家、地方、行业与企业所颁布、制订的技术性规范、准则、规定、办法、标准、规程和程序等书面文件。包括产品工艺规程、质量标准(原料、辅料、工艺用水、半成品、中间体、包装材料、成品等)、检验操作规程等。(2)管理标准文件:指企业为了行使生产计划、指挥、控制等管理职能是指标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面要求。包括生产、质量、卫生、验证、文件、人员、设施、设备、物料等方面的内容
3、。(3)工作标准文件:指以人或人群的工作为对象,对工作范围、职责、权限以及工作内容考核等所提出的规定、标准、程序等书面要求。包括岗位职责等。4、记录类文件是反映企业在药品生产、质量管理实际工作中执行标准的情况及结果的文件,主要分为过程记录、台帐记录及标记(凭证)三类。(1)过程记录主要包括:批生产记录、批包装记录、质量监控及检验记录、厂房设施及设备维护记录、计量器具及仪器仪表校验记录、销售记录、自检记录、返工记录、投诉及退货处理记录等。(2)台帐记录包括:台帐(培训、设备、不合格品、用户投诉等)、卡(货位卡、中间产品卡等)、单(请验单、检验报告单等)。(3)标记(凭证)主要包括:标志(状态、流
4、向等),凭证(取样、清场、卫生合格等)。第2页共2页5、本公司GMP文件系统分类表如下: 原料、辅料 质量标准 中间产品、成品 包装材料 技术标准 工艺用水 工艺规程 检验操作规程 生产管理制度(SMP)及规程(SOP)物料管理制度(SMP)及规程(SOP)厂房设施、设备管理制度(SMP)及规程(SOP) 标准 管理标准 质量管理制度(SMP)及规程(SOP) 卫生管理制度(SMP)及规程(SOP)验证管理制度(SMP)及方案 综合管理制度(SMP) 文件系统 工作职责 生产管理记录物料管理记录记录 质量管理记录 设备管理记录卫生管理记录生产、质量管理文件管理制度第1页共2页文件类型文件管理制
5、度文件编码SMP-DM-1002-00执行日期执行部门质量部、生产设备部、固体制剂车间、提取车间、综合办公室起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目 的:建立生产、质量管理文件的管理制度,保证文件实施过程准确无误。范 围:生产、质量管理文件的管理。责任者:各有关部门的负责人、管理人员。程 序:1、文件管理的原则:(1)文件必须是准确无误的最新版本文件。(2)对于药品生产而言,所有批准使用的文件是一切于药品生产有关的“行为”的准则,具有“法律”的效力,任何人不得任意修改。2、文件的起草(1)文件起草的原则:文件标题明确,能
6、明确表达文件的性质,文件的内容符合规范的要求,具有可操作性、实用性;文件的语言要严谨、规范、精炼、明确、通俗、易懂;文件不得有与国家制订的有关法律、政策等相抵触的内容,技术标准文件不得低于法定标准。(2)所有文件均采用相同的格式。(3)各类管理文件均由其执行部门起草,相关部门会审。3、文件的修订(1)管理文件的建立是一个不断健全、完善的过程,各种因素的变化会使文件的合理性发生改变,因此文件的修订很有必要。(2)文件修订的要求与文件的起草要求相同。(3)文件的修订程序:a、文件的起草部门(或有关部门)提出文件修订申请,报送质量部。b、质量部组织有关部门进行审查,经讨论后,责成原起草部门进行文件的
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