企业费用管理制度规范(DOC 16页).doc
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1、企业费用管理制度规范费用管理制度一 总则第一条 为完善公司财务会计制度,加强和规范公司财务会计基础工作,进一步推动现代企业制度的建立,根据、和国家颁布其它有关制度和法规,特制定本制度。第二条 本制度适用于家辉公司及将来资源整合后的各分支机构(指各分、子公司和办事处,以下简称分支机构)。第三条 各子公司均进行独立的会计核算,各办事处的业务收支均纳入家辉公司的会计核算。所有公司执行的会计制度、会计核算方式和计算统计口径由家辉公司统一规定,任何人员未得到家辉公司的批准,不得擅自修改或变动。第四条 各分支机构应于次月5日前将各自的对外会计报表呈报家辉公司财务部;月底8日前将管理报表呈报家辉公司财务部,
2、家辉公司应在次月10日前编制合并财务报表,次月15日前编制合并管理报表。会计报表至少应包括资产负债表、损益表、现金流量表,管理报表由家辉公司统一制定。二 公司员工出差管理办法第五条 为适应公司员工国内外办理公务之需要,规范差旅费开支标准,特制定本制度。第六条 差旅分类及核准权限详见员工出差核准权限表 差旅种类 职 务 核 准 人 国 内 出 差 总裁 总监 常务副董事长 总裁 部门经理 主管总监 其它员工 主管部门经理 国外出差 境外办理业务 总裁和董事长第七条 公司员工出差或外勤需预支款项者,应事先按照财务规定的手续填制、连同按规定核准权限核批后,可办理支款手续;差旅费借支的数额由出差核准人
3、审核,但最终由财务人员根据实际情况核批。出差或外勤期间如遇有遗失财物或文件,应由当事人自行负担有关责任。特殊情况下发生的事故,由公司视具体情况酌情处理。第八条 公司外差人员应于出差归来后一日内及时向所在部门销差,并如实填制由所在部门负责人核签,由主管总监核批,及时办理有关报销手续,财务部门应对往来借款每季度清理一次,及时书面通知其主管上级督促销帐,在接到通知后一周内无财务部门认可的理由仍不销帐的,财务部门可扣发借款人的工资,待报帐时补齐。凡在财务有欠款未结清的,财务部门裁定无特殊理由的,财务部门有权拒绝继续借款。第九条 销售体系人员差旅费报销必须向财务提交销售体系专用的和 ,否则财务可要求补齐
4、手续再办理报销手续。销售人员的费用必须当月报销(不限次数),由于出差等原因,本月的费用最迟不超过次月5日前报销。第十条 交通工具乘坐标准适合所有员工,部门经理以上负责人紧急情况可申请乘坐飞机,但必须事先经分管总监审核,报总裁批准,并在出差核准单上签明乘坐飞机,其它人员原则上不得乘坐飞机。不同级别的人员一同出差,交通工具可从高适用标准执行。表一:交通工具标准 人员类别公司董事、总裁及总监部门经理其它人员 交 通 工 具火车软卧硬卧硬卧轮船二等舱三等舱三等舱飞机经济舱第十一条 住宿标准1 员工在公司统一安排住所的地点出差,由公司行政部统一安排住所,确实全部住满,必须经行政部签字确认、分管总监批准,
5、方可按规定住宿标准报销。2表二:适用于公司所有员工短期培训、会议、办理业务等出差。以上人员在下列标准范围内据实报销,超过标准的部分财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请主管总监审核并说明原因,报公司总裁核准。 表二:住宿标准 元/天.人类别职位级别总裁及总监部门经理其它人员住宿标准A类地区450200200B类地区400200180C类地区3501501503 地区分类标准A类地区:北京、上海、青岛、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、珠海、厦门、福州、广州。B类地区:除A类以外的各省及自治区的省会以及天津、重庆等其它直辖市;C类地区:A、B类地区外的地区。第十二条 员工外出培训在15天以上的,
6、应住培训部门的招待所,其住宿费标准最高限额为100元/人.天。第十三条 出差补助标准(不分在途和住勤,包括伙食补贴、市内交通费):1 所有人员按出差地类别在报销时发给出差补助(不含总监以上人员和特定项目现场开发人员):省会以上城市50元/天,其它地区40元/天。2 公司总监以上人员出差交通费、伙食费实报实销,不享受出差补贴。3 乘火车6小时以上可乘坐硬卧:夜间(20:00次日6:00)乘车6小时以上,未乘坐硬卧可享受硬座票价一半的夜间乘车补贴。4 公司送往外地培训的职员,培训期15天以内的,按出差对待,培训期在15天以上的,发给伙食补助费每人每天20元。公司内部的组织的培训,膳食由公司统一安排
7、,不再发放补助。第十四条 市内交通费1 出差人员享受了出差补助的,一律不得报销市内交通费;非出差市内办理公务,须按职务消费管理办法由分管总监批准签字凭票报销。2 乘飞机可凭据报销相当于到机场的民航车车费。第十五条 其它费用1 员工因办公事须用公司的车辆,须到行政部门办理申请用车手续,其费用按行政部门的规定计算,纳入用车部门或个人费用考核;2 确因工作需要,临时改变出差时间,经分管总监签字批准可凭票报销退票。3 确因工作需要,临时改变出差时间,经分管总监签字批准可凭票报销退票费,但最高不能超过票面价值的20%,而且其退票费的30%计入分管总监的定额费用;4 员工按公司规定享受的探亲和休假,可按规
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