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类型仓库管理制度解读(DOC 22页).doc

  • 上传人(卖家):2023DOC
  • 文档编号:5740995
  • 上传时间:2023-05-06
  • 格式:DOC
  • 页数:23
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    关 键  词:
    仓库管理制度解读DOC 22页 仓库 管理制度 解读 DOC 22
    资源描述:

    1、 管理制度 (生产部)仓库管理制度文件编码CLPGX P ADM 04 A生 产 部管 理 制 度版次日期编 写提 议批 准备注A2007.07目 录1、目的2、应用范围3、管理内容及分工4、相关定义及规则5、管理程序6、附则附表中电广西防城港电力有限公司仓 库 管 理 制 度一、目的为了仓库物资资产的安全性、完整性,为了使仓库安全、优质、高效服务于生产发电,为了保证仓库记录与财务记录、仓库记录与实物数量等有关记录/文件的一致性和可靠性,以及为了定义、明确与之有关的概念、内部控制环节及流程,特拟定本管理制度。二、应用范围本管理制度应用范围限于纳入仓库管理的所有相关事宜;它正式适用于公司2#机组

    2、商业运行并完成竣工决算移交生产后,在此时间以前的期间内暂试执行。三、管理内容及分工仓库管理主要包括:物资接收、验收、计价管理,物资出入库管理、物资保管、物资维护与保养、物资记录对账与实物盘点、物资报废以及其他等。主要管理部门包括:生产部及其下辖单位工程部、运行部、仓库、财务部、商务部等。主要执行人包括:专业工程师(含运行/维修)、专业主管、保管员、仓库主管、电厂厂长(含副厂长),财务部会计、主管、经理,商务主管及经理等。管理部门(个人)主要职责如下表所示:部门职责涉及个人生产部仓库接收物资,组织验收及处理差异,物资出入库及保管,维护与保养、记录核对与实物盘点,出具月报仓库主管及保管员生产部运行

    3、部/维护部配合仓库验收及差异处理、并提供备品备件的维护保养要求主管厂长及工程师生产部工程部配合仓库验收及差异处理主管厂长及工程师商务部配合物资接收及验收差异的处理商务主管及经理财务部接收/审核发票,记录仓库交易并对账,内审抽查仓库记录和实物会计及主管、经理四、相关定义及规则(一)仓库及物资1、仓库分类:按现有阶段,仓库分为备件库、精密备件库、工具劳保库、危险品库、露天库等四个仓库。2、纳入仓库管理的物资范围:项目工程剩余物资、机组备品备件、除石灰石、燃煤、燃油外的生产耗材、维修耗材以及除办公用品外的其他低值易耗品。3、物资分类:物资分类是按专业和用途划分为7大类,65小类,具体如下表:序号物资

    4、分类定义及细分1机械1紧固件;2非金属(静)密封;3金属(静)密封;4轴承;5过滤器;6泵;7泵备件;8风机、压缩机;9轴、叶片及其它风机、压缩机备件;10阀门;11阀门备件;12管道;13管道附件;13执行机构;14冷却器;15柴油机及备件;16盘根;17线、弹簧及其他备件;19压力容器;20皮带2电气1熔断器;2短路器;3接触器;4开关;5变压器、互感器;6继电器;7电池;8电气元件;9灯泡及照明器材;11指示灯;12电动头;13电机;14电缆电线;15接插件;16电加热器;17电机备件;18电气通用备件3仪表1电子元件;2电路板件;3显示器、指示器;4计算机及其备件;5记录仪及其附件;6

    5、控制部件;7传感器、变送器;8非在线测试仪表;9化学分析及实验仪器4工具1专用工具;2普通工具5材料1金属材料;2非金属材料;3小五金;4建筑材料;5电绝缘材料;6焊接材料6化学1化学试剂;2气体;3润滑剂;4粘接剂;5松动剂、去污剂;6树脂;7综合1安全防护品;2通讯器材;3消防器材;4综合办公用品仓库通过物资分类来对物料进行分区存放和保管;4、物资财务属性分类及规则:物资的财务属性分为6大类、28小类,具体如下表:序号物资大类定义及细分1备品备件指用于设备技改/维修用的备品备件;它分为(1)备品:能够单独发挥作用的;高值备品:单位价值2万元 (无论是否技改或维修用,均资本化)低值备品:单位

    6、价值2万元(2)备件:不能够单独发挥作用的;2生产耗材指发电时直接消耗的材料,包括:(1)化学制剂;(2)润滑油;(3)石灰石(不纳入仓库管理);(4)其他油料;(5)钢球(脱硫用);(6)其他耗材。3工程材料指建筑或安装过程耗用的工程性材料,包括:(1)黑色金属;(2)建材;(3)木材;(4)有色金属;4维护耗材指维护时需要用的消耗性材料,包括:(1)消防及危险品;(2)五金材料;(3)检修用耗品(如棉纱头);(4)其他用品5工器具指维修用的工器具,包括:(1)普通工器具;(2)专用工器具;6低值易耗品指纳入库存管理的价值低,又不属于上述其他类别的消耗性物品,包括:(1)办公家具/用具;(2

    7、)生活家具/用具;(3)通讯工具;(4)劳保用品;财务会计体系通过对库存物资指定某个固定的财务属性来建立Maximo系统与财务Sun系统两者的关联,即具有指定的财务属性的库存物资接收时自动记入相应的会计上的“库存物资”科目,事先设置某种科目组合对应关系使得库存物资在领用出库时自动记入相应的会计上的成本费用科目。5、物资编码规则:(二)物资成本计价物资按单项实际成本确认购入及发出成本。物资的购入成本以剔除可以抵扣的增值税进项税金(如有)后的不含税成本计价。物资的发出成本以加权平均成本计价,平均计算公式为:(月初成本+本月购入成本-本月退供应商成本)/(月初数量+本月购入数量-本月退供应商数量)。

    8、商务部在采购时应从供应商税务资格(一般纳税人或小模纳税人)、税前售价比较,以及税后售价比较等角度考虑,在相同条件下应要求供应商提供增值税专用发票。仓库在接收物资时,应考虑该项物资计价是否应包含税金(一般从财务属性及未来技改/维修耗用角度上看),财务部应及时提供指引或答疑。(三)待验区指仓库根据来货情况及验收进度为已收货尚未验收物资而划出的专门存放区域。待验区应有作特别标志注示。(四)物料退料存放区指仓库根据验收结果未合格但还没有退给供应商而划出的专门存放区域。退料存放区应有作特别标志注示。(五)物料差异存放区指仓库根据验收情况出现物资在数量、厂家、型号等与合同不符,但技术符合要求而化出专门存放

    9、区域。差异存放区应有作特别标志注示。五、管理程序1、收货(票)商务采购主管接到供应商发货通知后,应及时通知仓库做好收货准备;并催促供应商提交该批货物的发票给财务部。仓库接到收货通知后,如果货在南宁、防城、港口等需要出去提货的,仓库组将及时通知行政部,行政部将安排提货车辆及人员配合仓库提货。货到仓库后,仓管员及时接货,并根据收货情况和验收进度将已收货未验收物资安排完好摆放在待验区。如供应商直接将所供物资发往车间(例如化学药品等),仓库亦应派员收货。仓库应在收货后的三天内组织验收完毕。财务部收到发票后,核对发票的基本格式(如开票名称、账号、税务登记证,打印有无越出区域线等)是否正确后暂存发票待收到

    10、入库单后再对入库交易做会计记录。2、验收及退供应商仓库应视待验物资的具体情况组织实施验收,如是否需要测试验收,是否需要专业工程师参与验收等。验收时应核对合同与供应商的送货单及实物是否相符。仓库组织验收结束时,如发现与合同定单不一致,仓库应提供验收差异报告,并反馈商务部、供应商,根据验收差异报告结果作判断是否将物资退回供应商。商务部应配合仓库处理验收差异,及时督促供应商执行重新供货或其他方式。目前阶段,验收程序暂在Maximo系统外进行。验收后入库前退供应商不需要在Maximo中登记,直接退给供应商,视同尚未接收和入库。仓库组向财务申请1000元人民币流动备用金,作为退货时邮寄费用或提货时可能发

    11、生的费用。3、入库验收结束后,仓库应及时入库,将物资从待验区摆放至货架上。在Maximo上线的同时,仓库应及时在系统中作实施接收操作,并制作入库单,打印签字好以提交给账务入账。一般要求,每天早上应提交前一天所有入库交易的入库单和验收报告单。财务收到入库单和验收报告单后,对应之前收到的发票并比较核对,看是否一致,然后再进行账务处理。Maximo系统中财务需要检查仓库接收后传至接口的数据,检查无误或经修改后点击“已检查”按钮,接口数据即传至SUN系统,然后,财务应及时到SUN系统核对接收信息是否正确,核对或经修订无误后保存会计凭证并打印出来与作为附件的发票、入库单等支持凭证一起构成完整的一张会计凭

    12、证。财务收到入库单和验收报告单后,但当月月未及时取得供应商该批货物发票的,亦应及时先就入库单做账务处理,并且将可以抵扣的进项税金暂记入“待扣进项税金”科目中,待实际取得发票并核对无误后再将可以抵扣的进项税金从“待扣进项税金”科目转入“应交税金-应交增值税-进项税”科目。验收入库流程详见附件物资验收流程。4、保管及移动仓库保管及移动应符合安全性、方便收发、整齐等原则。仓库物资应按仓库类别、货架位置、重量不同、温度/湿度要求、危险品特殊条件、批次等要求分别存放保管。每一项物资应建立标签,标签正面应有物资名称、物资编码、规格型号、结余数量、保管等级要求等信息,背面应登记该项物资的接收时间、质保期限等

    13、备忘信息。仓库应就单类或单项存放物资建立维护保养计划,并定期提出物资缺陷单,并协调组织专业工程师提出并实施保养行动。仓库库内外以及大门应符合安全要求,防火、防盗等不安全因素。为了保证安全生产、仓库24小时保证有值班人员留守。仓库大门钥匙的管理遵循仓库钥匙管理规定。5、出库及退库每项物资出库应有相应的领料单,维护专业领料必须有批准的工单。仓库发料遵循先进先出的原则,即先到的货先发出,后到的货后发出。物资发放时,仓库应及时在Maximo系统中作发放登记,并打印物资出库单,经领用人及仓库保管员签字后,提交副本一份给财务部,一般要求,每天早上应提交前一天所有出库交易的出库单。财务部据以记录物资发放交易

    14、。在Maximo系统中,财务人员检查物资发放后传输至数据接口中的记录,并检查无误或经修改后点击“已检查”按钮,接口数据即传至SUN系统,然后,财务应及时到SUN系统核对接收信息是否正确,核对或经修订无误后保存会计凭证并打印出来与作为附件的出库单等支持凭证一起构成完整的一张会计凭证。物资出库程序详见附件物资领料流程。6、结余及对账每月月末,仓库应结清月初库存物资以及当月收发存库存物资,结清内容包括每项(及按财务属性分的每类)库存物资的数量及单位成本、总成本,并出具收发结存报表。收发结存报表仓库应于每月1号下班前打印签字后提交一份给财务部。仓库应定期对账。仓库数据每月月末应与财务保持金额的相等、仓

    15、库记录的数量应保持与实物数量一致。对账如出现差异应及时查清原因,并及时提交处理报告,经批准后,仓库及财务方做相应的记录处理。7、盘点仓库应定期对库存物资实施盘点。至少应每年盘点一次。盘点可按重要性原则做出盘点计划,但每次盘点应保持抽盘物资占总物资权重不能低于70%。盘点结束,仓库应编制盘点报告,报告盘点结果,并按程序呈有关部门(领导)审批。获得批准后,仓库应提交正式的盘点报告一份给财务。财务据此检查仓库作出的库存调整,并作相应的记录。8、报废仓库在日常保管或定期盘点时,若发现物资有缺陷并经专业维修人员鉴定不能再维修的,仓库人员应及时提出报废申请,并经有关部门(领导)审核同意后,将报废物资存放于

    16、专门的待报废物资区域,按国家有关废旧物资管理办法做变卖或其他方式处理。财务人员收到报废申请,据此检查仓库作出的库存调整,并作相应的记录。六、附则本制度的解释权归生产管理部及其仓库部门。附录:1、危险品库管理规定2、仓库钥匙管理规定3、物资验收报告4、物资验收流程5、物资领料流程6、物资盘点流程7、物资报废流程8、物资退料流程9、物资保养流程10、物资验收差异报告危险品库管理规定1、 化学品MSDS必须悬挂在现场(MSDS是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具(包括运输、操作处置、储存和应急行动等);2、 危险品库必须设置应急物资(对照MSDS放置);3、 化学危险品标签必须标识清晰完

    17、整的化学品名,批次,到货日期,并且验收时物料的剩余寿期满足大于全部寿期70%;4、 评价危险品等级;5、 危险品库存必须有足够的通风换气设施;6、 不同化学性质的物品严禁混存;7、 配备足够的消防和报警设施(根据危险品的特性放置相应的灭火器,消防栓);8、 配备必要的防护设施和用品;9、 设立安全指示标志;10、 定期检查危险品储存状况;11、 危险品废品处理必须符合国家环保要求;12、 对库管员培训危险品知识。13、 进入危险品库时穿上合适的防护用品;14、 危险品库严禁烟火。仓库钥匙管理规定1、 除生产部厂长、运行值长外严禁非仓库管理员使用或拥有仓库钥匙;2、 领用仓库钥匙必须填写仓库钥匙

    18、发放登记单;3、 仓库钥匙集中控制,只有当班仓库管理员才能领用钥匙;4、 仓库应急钥匙分放两处:生产部厂长处和运行值长处。 仓库钥匙发放登记单仓库门位置发放人领用人发放日期归还日期仓库物资验收报告验收类型: (类型“R”由仓库检验;类型“C”需专业组参与验收;类型“S”需专门技术检验)供应商:箱号:到货日期:订单号批次:采购员:接收人:保养方式项数:是否提供质量文件并可跟踪?是 否 数量与发货单/订单是否相符?是 否 对寿期物品是否提供寿期信息?是 否 规格型号质量是否与定单相符?是 否 验收记录(由仓库填写):物资验收差异单控制有文件差异?是 否 是否已经关闭文件?是 否 关闭日期:有数量/

    19、质量差异?是 否 是否关闭质量/数量文件?是 否 关闭日期:库存物资验收清单:(如需,可附合同清单)库存编码物料名称物料描述验收数量验收人签字仓库管理员:专业组:日期:验收报告单号:物资验收流程供应商反馈供应商发货通知 / 提供单分批发货/分批开具发票;仓库(生产部)入库验收差异报告验收收货待验 (是否需要工程师参与/或测试) 否/N 是/Y存档 验收报告/入库单是否需要测试,或工程师参与验收;是否与合同相符;及时提交财务纸质入库单、验收报告相关文件;相关文件存档保管期为两年专业组(生产部)测试或者参与 根据需要进行测试验收或专业参与验收;商务部处理差异发票差异 处理验收差异报告,反馈供应商,

    20、供应档案记录;财务部接收发票接收入库单审核 / 账务处理 审核入库单与发票/与合同是否一致,及时记录交易;物资领料流程专业工程师(生产部)工单/领料单提出物资需求 提前计划并提出物资需求专业主管(生产部)审核 审核提出需求的合理性;主管厂长(生产部)重大审核 重点审核?仓库(生产部) 物资领用出库单存档发料安排发料 协调/反馈库存量,安排发料,检查非库存物资(即领出库未使用物资),相关文件存档两年。财务部财务记录交易接收出库单 接收出库单,记录交易(资本化/费用化等);物资盘点流程财务部提出盘点申请接收盘点报告接收盘点结果 财务根据要求,提出盘点申请和日期,并派专人对盘点进行监督。仓库(生产部

    21、)编写盘点计划划调整库存整理盘点结果存 档整理盘点报告 仓库根据申请,冻结仓库活动,组织盘点,并把盘点结果报给财务,财务把盘点结果报上级审批,仓库根据审批的盘点结果编写盘点报告上交财务,出现盘点盈亏,经财务同意后,调整库存。上级主管部门审批盘点结果 上级主管审核/提交意见物资报废流程仓库(生产部)库存调整检查结果/提出报废定期组织检查存档报 废 择物资重要性(有无质量有效期、金额权重等)分批、定期(?)组织检查,及时清理报废;同时做出相应的库存调整专业工程师(生产部)审核 专业工程师给出报废意见;专业主管(生产部)审核并提出意见 专业主管审核/提交意见;主管厂长(生产部)审批 主管厂长批准;财

    22、务部调整记录出售记录报废记录 财务记录报废,注销资产;及时记录库存调整商务部出售处理商务以招标方式,让有资质的处理商收购废料,并把处理结果上报财务。物资退料流程专业组(生产部)提出退料申请有/无出库单退料 退料有两种,一种为有工单领料多出物资退库,一种为无工单的拆装检修设备多出部件或大修、技改工程结束时剩余物资退库。专业主管或工程师(生产部)审核 专业主管或工程师审核物资可用意见;仓库组(生产部)审核有无出库单 备件库/退库单帐外料库/物资清单无 有 仓库组审核是否是有无出库单退库,无出库单的拆装设备多出部件或大修、技改工程剩余物资退库的入帐外料库,反之入备件库。并把交易记录的退料物资清单或退

    23、库单交财务部。财务部退料记录 接收物料物资清单或退库单,及时记录交易物资保养流程仓库(生产部)根据备件保养要求/工程师要求非定期维护保养处理 仓库组根据备件情况,确定备件非定期维护项目(如防潮、防锈),所用的除锈、防锈化学品须经化学环保处审核确认,并包装完好,标认、识清楚。专业工程师(生产部)提出保养方法 专业工程师给出备件保养建议和方法;物资验收差异报告定单号: 编号物资编码批号物资名称差异数量差异类型最终处理办法后期跟踪事项差异原因备注1234567报表日期: 验收申请日期:评估日期:评估参加部门(参加人)签字:物 资 差 异 清 单到货批次: 差异号: 订单号: 到货日期:供货商物资编码物资名称/型号数 量单位差异类型差异描述货单号差异数量仓库组验收人签名:日期:专业组验收人签名:日期:

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