公司报销及借款管理制度(DOC 13页).doc
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1、公司报销及借款管理制度 司报销及借款管理制度为加强本司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。 一职责各业务负责人对各项业务的合理性可行性部门费用控制负责。 财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。 二借款及报销原则借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印合同规定期限租房押金合同复印合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印单笔专项业务费用审批单及预算明细表
2、等借款之日起一个月内出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。 原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。 其他借款支出,实行单笔总经理审批。 借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售含销管销售副总总经理财务经理服务含售前实施服务服务副总运营含财务人力行政市场总经理各业务部业务部负责人前款不清,后款不借。 除未到期的保证金押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。 财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额%罚款。 报销时限差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。 如逾期报销,则按逾期元/天扣减出差费用。 交通及移动通讯
3、费按季度报销,次季度的首月,必须将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。 如:月报销-月交通费及-月通讯费。 招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内,不得逾期。 并且报销时需相关业务负责总经理签字。 所有报销单据,超过个月期限,将不再予以报销,请务必及时报销。 三差旅费报销标准往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座硬座硬卧特批实报一般员工可乘坐火车硬卧及硬座长途汽车轮船三等舱。 出差人员白天乘车超过小时或晚上乘坐火车的,可购买同席硬卧车票,乘坐火车超过过小时可乘坐飞机,但特殊情况下如需乘坐火车软卧轮船二等舱,飞机仅限于经济舱,须事先经总经理审批
4、同意。 司已经统一为员工购买商业意外保险,因此不再承担个人购买的意外保险费用。 同一地区不同城市之间的往,只能乘坐长途汽车或火车,严禁乘坐出租车,否则不予报销。 外地交通费元/天,不到元,据实报销;超标,按元/天报销,天数计算同补助天数。 住宿费住宿费用为标准间费用,同时出差的同性人员需同住一个标间,报销时应注明,如住宿费由一人报销,则需要另一人签字证明。 但如果客户提供住宿,则不予报销住宿费用。 住宿费用报销标准:济南青岛烟台住宿标准元/天;省内其他城市住宿标准元/天;省外如:北京上海等住宿标准元/天。 若住宿超标,则超标金额自行承担。 住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制没有税务或财
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