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类型公司IT管理制度(模板)(DOC 10页).doc

  • 上传人(卖家):2023DOC
  • 文档编号:5739843
  • 上传时间:2023-05-06
  • 格式:DOC
  • 页数:10
  • 大小:74KB
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    关 键  词:
    公司IT管理制度模板DOC 10页 公司 IT 管理制度 模板 DOC 10
    资源描述:

    1、公司IT管理制度(模板)1XXXX有限公司IT管理制度为了规范集团(公司)IT各项工作,提高IT系统的可靠性,提高IT系统与设备的总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一IT 规范及标准,包括建立统一的硬件设备管理规范,统一的IT 网络、软件安全标准,统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司质量管理体系,以及计算机应用的需要,由IT部制定本管理制度,并负责本管理制度的具体执行。一、计算机硬件管理1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要配备给各部门人员使用,各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。若用户使

    2、用的设备发生人为损坏、设备遗失等,需要按具体规章制度执行赔偿。2、设备添置、更换、升级:由各部门根据实际工作需要提申请,IT部确定具体配置,书面申请经总经理、财务副总批准后由IT部进行采购(按公司实际采购流程执行)。3、硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向IT部说明情况,由IT部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。4、计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准,任何人不得使用其他部门或他人计算机。5、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络,公司员工的个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由公司最高主管(如公

    3、司总经理)或部门主管同意后,由IT 部门工程师检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。6、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。备注:在硬件条件允许的情况下,IT将逐步在各分公司实施802.1X 安全认证,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各分公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各厂实施802.1x 条件未成熟的情况下,可先使用电脑MAC 地址与IP绑定的办法,防止外来电脑随意接入。二、计算机软件管理1、软件的使用:各部门及人员所使用的软件,由各部门会同IT部共同确定,由IT部进行登记。2、公司需用的软件,由IT部

    4、统一购买、保管,并登记造册。各部门的专用软件,由部门经理安排使用,IT部保管备案。3、软件的安装、删除和升级:由各部门根据工作需要,提出书面需求申请,经总经理批准后,由IT部进行安装、删除和升级。未经IT部批准,各部门和人员不得自行进行上述操作。4、软件故障:各部门使用人员发现软件故障时,应及时向IT部说明情况,由IT部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自处理。5、员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序,mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏等。6、工作时间(包括加班时间)公司员工不得使用工作用机玩游戏,听音乐观看电影。7、移动存储设备使用管理:为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司

    5、内部网络,严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。8、网络下载管理:为了防止病毒侵入公司内部网络,保障网络资源的合理使用,不得随意下载文件、信件。9、使用外网邮件:员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或“邮件监控”程序(视具体杀毒软件而定)。10、软件安装和使用过程中病毒的预防:员工不得在工作机上安装来历不明的软件;安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,防止病毒入侵。11、软件的版本管理和控制:为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容,由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员

    6、工负责。12、IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。三、Internet(互联网)使用管理:1、公司注册域名为:凡有访问Internet 的权限的用户电脑,IE默认主页地址必须设为公司主页,公司员工有责任熟记公司域名。2、任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。3、工作时间(包括加班时间)公司员工不得浏览与工作无关的网站,不得下载与工作无关的文件,包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。4、公司员工不得使用等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载,一经发现,IT 部即刻查封IP,截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准,其间造成的不能正常

    7、访问公司局域网及互联网等故障及损失,由本人承担一切责任。5、工作时间(包括加班时间)公司员工不得通过网络玩在线游戏,听音乐观看电影。7、公司员工上网时必须激活病毒防火墙,不得随意下载文件、信件,防止病毒侵入公司内部网络,如违反该规定,一切后果由本人承担。9、公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。10、公司员工不得使用他人电脑上网,不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。四、信息安全管理:A、目的制定信息安全制度的目的是:确保公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下,同时不影响公司员工使用网络。具体目标包括:保障数据安全和系统安全。1、

    8、数据安全1.1防止未经授权修改数据;1.2防止未经发觉的遗漏或重复数据;1.3防止未经授权泄露数据;1.4确保数据发送者的身份正确无误;1.5确保数据接收者的身份正确无误;1.6数据的发送者、接收者以及数据的交换仅对发送者与接收者是可见的;1.7在取得明确的可访问系统的授权后,才能与该系统通信。2、系统安全2.1 防止未经授权或越权使用系统;2.2控制网络流量,防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷,保障外网服务(Internet)B、适用范围信息安全制度适用于:1、任何与公司网络设备相连的IP 网络,所有连接到上述网络上的设备;2、任何公司所属数据传输经过的网络,所有

    9、上述网络上传输的数据;3、对数据进行管理的人员,如果要将新的设备增加到公司的网络中,适用于该项目的负责人;4、所有连接到网络中的设备,以及公司职员在该网络中使用的任何设备;C、责任在信息安全制度的涉及范围内,每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。D、内容1、内部人员的攻击,包括有意和无意两种。主要表现为:1.1保密观念不强,或不懂遵守保密守则,随便泄漏机密;打印复制机密文件随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息;1.2 由于业务不熟练、操作失误,导致文件丢失或者误发,或因未遵守操作规则而造成泄密;1.3因规章制度不健全造成人为泄露事故,如对机密文件管理不善,各种文件存放

    10、混乱,违章操作等造成不良后果;1.4素质差,缺乏责任心,没有良好的工作态度,明知故犯,或有意破坏网络系统和设备;1.5利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息;1.6通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机,拷贝文件或进行破坏;1.7使用带有病毒的外来介质,带毒的磁盘、存储设备;1.8浏览具有恶意代码的互联网网页。2、外部人员的攻击或非法访问2.1外来设备企图联入本企业的局域网;2.2通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件;2.3通过发送病毒邮件、蠕虫攻击;2.4外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。3、技术故

    11、障所带来的威胁。通常指突发事故3.1 由于硬件原因造成系统的故障;3.2人为删除系统重要文件:BOOT.INI、NTDETECT.COM、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT 或C:WINDOWS 目录及其中的文件等;3.3新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用;3.4 内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作;3.5 由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。4、数据的意外丢失4.1 由于硬件的损坏导致数据丢失;4.2 由于系统的不稳定导致数据丢失;4.3 电力系统故障造成的数据丢失;E、解决方案1、软件资源的安全和管理方案主要规范

    12、软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。2、数据资源的安全和管理方案数据存储的安全管理2.1存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘,应视同文字记录妥善保管。必须注意防磁、防潮、防火、防盗,必须垂直放置;2.2对硬盘上的数据,要根据安全分级建立有效的权限,并严格管理,对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS 权限设置和必要的加密,以确保硬盘数据的安全;2.4对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘,至少要备份两份并分两处妥善保管;2.5 日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区(如:我的文档、桌面、C盘);2.6打印有业务数据的打印纸,要视同档案进行管理;2.7凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘,必须经过特殊的数据清除处理,否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘;2.8凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘,须经测试确认后由IT部进行毁,并做好登记;2.9对需要长期保存的有效数据,应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储,转储时应确保内容正确。数据的使用管理2.10数据必须严格保密,未经上级主管部门同意,一律不准对外提供任何数据和程序;2.11数据按规定进行拷贝以外,任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。F、密码安全和管理方案

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