固定资产管理制度(模板范本)(DOC 14页).doc
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- 模板范本 固定资产管理制度【模板范本】DOC 14页 固定资产 管理制度 模板 范本 DOC 14
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1、固定资产管理制度一、目的为了更好的利用固定资产,加强公司固定资产的监督,实行固定资产统一管理.结合公司实际情况,特制订本制度.二、适用范围 适用于公司各部门。三、固定资产管理范围1. 固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。2. 办公室固定资产主要指:桌椅、茶几、公文柜、保险柜、碎纸机、过塑机、电脑、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、空调机、POS机、验钞机、吸尘器、消毒柜、冰箱、保鲜柜、货架、音响设备、无线/有线话筒、炉具、厨具、绞肉机等.四、管理分工公
2、司的固定资产管理由财务部负责帐的管理,总经办负责物的管理,使用部门负责正常使用。(一)财务部 1。财务部作为公司固定资产的核算部门,应设置固定资产总帐及明细分类帐。2。财务部根据主管部门提供的,经总经理签字生效的各类表格,对固定资产的增减变动及时进行帐务处理.3。财务部会同固定资产管理部门,每年6月、12月对固定资产进行例行盘点,做到帐实相符,确保帐、物一致。(二)总经办1.总经办作为固定资产的主管部门,应安排专人负责固定资产的档案管理工作。2。负责建立健全的固定资产明细帐,随时掌握固定资产的使用状况。3.负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案及登记账,负责审批并办
3、理购置、验收、调拨转移、报废、封存启用、清查盘点等事项。4.负责监督、配合使用部门做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织进行设备的清点,保证帐、物相符。5.根据使用部门的使用情况,组织编制设备大、中、修等维修计划,按期编报设备更新计划。6。严肃管理纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、出售、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。7。总经办经理u 负责公司固定资产物品抽台账管理,对申购的固定资产进行审核,并定期抽查行政专员的出入库表和台账表.8.行政专员u 负责固定资产台账的建立与更新;u 负责公共区域固定资产的定期盘点与维护保养工作;u 负
4、责员工离职时固定资产的回收与清理工作;u 负责固定资产的验收、出入库登记、调拨、盘点、清理、报废等工作;u 负责维修计划与设备更新计划的拟定;9.行政主管u 负责物品的采购与验收工作;u 负责供应商的筛选工作;u 协助行政专员对固定资产的维护保养工作.(三)使用部门1. 各固定资产使用部门负责本部门的设备管理工作.2建立固定资产明细帐,固定资产的领用、调出、报废必须经总经办及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖.3根据总经办的要求配合进行固定资产的盘点,做到帐、物两相符。五、固定资产的管理要求(一)固定资产的申购及采购1. 各部门需购置固定资产,由部门内勤应填写固定资
5、产购置申请表,经部门经理、分管副总、总经办及总经理/董事会签字批准后,由总经办按库存情况安排行政主管进行采购.固定资产购置申请表应详细填写固定资产名称、规格、型号,以及至少三家供货厂商报价,以备合理采购。(见表1固定资产购置申请表)2.分公司需购置固定资产时,也应填写固定资产购置申请表,经分公司部门经理、分公司分管板块负责人,分公司总经理,总公司总经理/董事会签字批准后交由总公司总经办经理安排行政主管进行采购。申请表应详细填写,以便采购.(二)固定资产的验收入库1.固定资产收到后,由总经办行政采购专员和行政专员进行验收。验收时仔细核对固定资产名称、规格、型号、金额、供货厂商等信息是否与预订相符
6、,并在固定资产购置申请表上填写实际采购金额后签字交行政专员; 2.行政专员同时对固定资产进行编号,并填写无碳三联固定资产入库清单,白联总经办留存,黄联由使用部门留存,红联交财务部进行相应的财务处理,更新固定资产明细表台账,落实使用责任人.(见附表2固定资产明细表)(三)固定资产费用报销 1.每月25日30日对所购买的固定资产进行统一的费用报销,报销时须附固定资产购置申请表。(四)固定资产的领用、登记及编码1. 由总经办行政专员填写固定资产填写出库单,使用部门签字确认后,办理出库手续。2。行政专员对固定资产进行编码(入库时编码),并填写固定资产卡片,在 实物上贴上固定资产卡片,固定资产编码是唯一
7、的,不得重复使用和更改。(见附3固定资产卡片)3。 各部门设置专人负责部门内部固定资产的管理,根据卡片建立台账,遇部门人员异动时,其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整.(五)固定资产的调拨1. 凡列入公司的固定资产,未经主管部门、主管部门分管副总、总经理批准,任何部门或个人不得擅自调拔、转移、借出和出售。2. 公司固定资产的内部调拨、转移,应填写固定资产调拨转移单,按审批流程签字后,交财务部门存一份,作为财产转移依据,进行账务处理,总经办存一份.(见表4固定资产调拨转移单)3。由调入、调出、总经办三方核对实物、编码、固定资产卡片和台账等,并在将固定资产卡片的内容、台账办理变更手
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