各部门质量管理制度执行情况自查表(DOC 11页).doc
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1、各部门负责人岗位说明书各部门质量管理制度执行情况自查表*有限公司各部门质量管理制度执行情况自查表(由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容)编 号:YKYLQR011200805自查部门检查日期检查人员制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施负责人质量方针目标管理制度1、每年制定和实施部门质量目标,部门经理书面下达部门所有员工;2、质量目标量化可行,有一定的先进性;3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位;4、对质量目标的实施情况定期进行自查;5、与奖惩挂钩。质量管理体系文件编制和管理制度1、 公司各项质量文件的编制、审核、修订、换版、检查等统一由质管部负责,各部门协助配合工作;2
2、、 根据公司的四类质管体系文件,落实到本部门。质量体系内部审核制度1、质量管理体系审核工作有归口管理部门;2、审核工作有计划、有实施、有总结、有落实,每年定期进行一次;3、按计划实施内审,内容符合计划要求;现场审核有记录;上报审核报告;4、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施,并予以实施;5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证各级质量责任制1、明确规定各级各类人员的质量责任;2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握,能认真执行质量否决制度1、质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范;2、能正确、有效行使否决;3、能充分发挥作用,实现管理目标。质量信息管理制度1、质量信息归口管
3、理部门明确;2、信息网络体系健全,信息渠道畅通;3、传递的质量信息内容明确;4、质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确;5、各类质量信息数据文件完整、齐全。首营企业和首营品种审核制度1、业务购进部门按规定索取资料,填报首营审批表;2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象;3、审核职责明确,管理有效;4、档案资料齐全,保管妥善。试剂入库验收、保管养护、出库复核制度1、职责明确、责任到人;2、按规定逐批验收,方法正确、结论明确;3、严格把关,手续齐全,责任明确;4、不合格品有效控制;5、验收记录台帐准确、规范,妥善保管;6、保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂;7、试剂按不同贮存要求分类存
4、放;8、试剂按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库和常温库,温湿度控制管理有效;9、试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放;10、护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管理和试剂效期管理;11、做好色标管理和试剂效期管理;12在库试剂执行日记日清、动态复核、月对季盘制度,帐货相符率达到99.8以上;13试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人发货、复核与签章制度;14记录、凭证真实、完整,按规定妥善保管。试剂效期管理制度1、建立近效期试剂警示机制;2、库内应有近效期药品示意图,货堆上有近效期试剂标志;3、试剂按批号、效期集中堆放,实行按批号管理;4、按月填报近效期试剂报表,对近效期试剂应
5、加强管理;5、已过效期试剂严格控制,及时移入不合格品库;6、已过效期试剂的处理、报损和销毁按不合格试剂的规定执行,手续齐全,记录完整。质量记录、票据管理制度1、管理范围、内容、职责明确;2、各类质量记录、票据管理人员明确;3、记录、票据由相应岗位人员负责填写,记录按规定妥善保管;4、对发现问题提出改进意见,并及时修订、完善;5、记录、票据控制有效,分类存档。不合格试剂管理制度1、验收中发现不合格品不得入库,应单独存放于不合格区,标识明显;2、在库检查与出库复核中发现不合格品,应立即停止发运,将试剂移放不合格区;3、不合格品的销毁应符合规定,在质管机构或有关部门的监督下执行;4、不合格品处理、报
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