工作汇报.ppt
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1、 工作汇报报告人:杨姣2012年3月1号Page 2n一、差旅费用报销的特殊事项及流程n二、公司工资的发放及流程n三、工地施工运输费用的发放n四、出纳岗位职责n五、工作小结一、差旅费用报销的特殊事项二、差旅费用报销的流程差旅费用报销的特殊事项 发票丢失的,不予报销,也不允许用其他发票顶替报销;如发票丢失或其他原因不可以出具的,不予报销。特殊情况下,需由总经理特批。出差人员的餐费补贴,及话费补贴,必须和差旅费同时报销,单独的补贴发票不予报销;每个人只能报销自己的费用发票,不得找他人代为报销或与他人在同一报销单上报销。填写差旅填写差旅费报销单,费报销单,背面粘贴背面粘贴上原始票上原始票据,报出据,
2、报出纳审核纳审核(首先)(首先)交会计,交会计,总经理复总经理复核签字,核签字,出纳处领出纳处领取现金取现金(其次)(其次)出差人员差旅费用报销的流程每月8号之前,人事将上月考勤情况交财务部,每月10号由出纳将工资通过银行转账发给个人。协助调度,做好施工中运输费用的发放,做到及时、准确 主要负责办理银行存款和现金领取,每日核对现金日记账、银行存款日记账与实存数是否一致,做到帐实相符 每日做好现金日报表 根据公司差旅费报销制度,核对差旅费用和日常费用报销的准确性,严格按照流程报销费用 员工工资及施工当中运输费用的发放要做到准确无误 不得坐支现金现金日报表 日期:凭证号码凭证号码摘要摘要收入金额收
3、入金额支出金额支出金额结存金额结存金额合计 核准:会计:制表人:1.心得体会 2.岗位要求 3.以后努力的方向 来公司工作已经快一个月,在这期间我学到了很多书本上所没有的知识。从刚开始的不会,不懂到现在能独立完成自己的任务,也充分认识到学习和实践相互融合才能产出成果,出纳作为经济工作的第一线,财务收支的关口,做好出纳这份工作并不是轻而易举,而要时时刻刻保持谨慎,不能出现丝毫的差错。严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金的收付业务。登记现金和银行日记账 做好施工运输费用的计算,发放工作 每月10号作好单位职工的薪金发放 按照公司的规章制度,做好自己份内工作的同时协助同事完成公司整体的工作 提高自己的业务水平和专业技能 恪守良好的职业道德,要有较强的安全意识,现金,银行存款要做到账账相符,帐实相符 在这里我要感谢与我一起工作的同事,在大家的帮助下,我正从一个懵懂的学生朝着职业女性的方向发展。
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