(完整版)产品可追溯性管理程序.doc
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- 完整版 产品 追溯 管理程序
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1、 制定方品证部批准审核制定管理方品证部制定日2012.03.05修改履历栏:NO版次修改记录修改页修改人修改日期1目的通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理,确保能在公司内发生异常及客户投诉产品质量环保问题时,能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录,为不良原因分析提供依据.锁定不良范围。 2范围 所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用3. 职责3.1生产部负责生产全部过程流程管理.3.2品证部负责生产全部过程流程品质管理.4原材料类别无5. 工作程序5.1 原材料入库5.1.1生产管理仓库管理人员核对供应商
2、“送货单”,对材料材质,材寸及数量是否一致进行核对,核对无误后签收,并将材料指令书(卷材)、现品票(板材)贴在原材料包装上,并将物料置于“待验区”内,通知品证部受入检查员对原材料实施检查。5.1.2品证部受入检查员对原材料进行品质检查时,对照原材料化学成分检测报告管理明细表,对材料的材质成分证明的有效期(有效期1年)进行确认。5.1.3品证部受入检查合格时在材料指令书/现品票上盖“合格”印后,生产管理仓库管理将原材料入库并填写材料出、入库明细表,不合格时在现品票上盖“不合格”印,放入原材料不合格置场。5.2原材料检验5.2.1品证部受入检查员按照检查规定及检查基准进行检查。5.2.2检验结果合
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