公司采购授权审批制度.docx
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- 关 键 词:
- 公司 采购 授权 审批 制度
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1、采购授权审批制度第1章 总则第1条 目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第2条 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。第3条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。1采购员应当在职权范围内,按照审批人的批准办理采购与付款业务。2对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条 对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而给公司造成严重损失。第2章 采购
2、业务程序第5条 请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门经理签字后,及时向采购部门提出采购申请。第6条 审批采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。1采购预算内采购金额在2万元以内的,采购部经理审批;采购金额在2万5万元的,采购部经理审核,报请财务总监审批;采购金额在5万元(含)以上的,由财务总监审核,报请总经理审批。2超预算或预算外采购项目均由财务总监审核,总经理审批。3对不符合规定的采购申请,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第7条 采购1采购部经理根据经过审批的请购内容,组织采购员进行采购。2
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