简约黄蓝2023财务流程票据粘贴及填写要求培训PPT模板.pptx
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1、汇报人:红阳汇报人:红阳 日期:日期:2023.2.242023.2.24适 用 于 年 终 总 结|述 职 报 告|工 作 汇 报|汇 报 总 结财务流程票据粘贴及财务流程票据粘贴及填写要求培训填写要求培训目 录C O N T E N T S各项开支流程各类票据粘贴的方法、要求各项单据填写要求LOGO HERE各项开支流程PART PART 0101财/务/部/通/用点击替换您要修改的文字内容。点击替换您要修改的文字内容。点击替换您要修改的文字内容。点击替换您要修改的文字内容。各项开支流程0101一般款未付为长期或多次的业务单位一般款未付为长期或多次的业务单位付款申请一般发生在业务发生前填付
2、款申请,领导批准后予以付款。一般已付且不经常发生一般已付且不经常发生费用报销一般在业务发生后填写报销单据,领导批准后予以报销。0202各项开支流程主管领导审核主管领导审核财务审核财务审核财务总监审核财务总监审核总经理审批总经理审批出纳付款出纳付款报集团备案后支付报集团备案后支付经办人填单经办人填单0101020203030404050506060707各项开支流程第二步第二步0202第三步第三步0303第四步第四步0404第五步第五步0505第六步第六步0606第七步第七步0707总经理审批财务总监审核主管领导审核财务部审核报集团备案后支付出纳付款第一步第一步0101经办人填单各项开支流程各项
3、开支流程控制要点各项开支流程控制要点30 30 万万双双 签签附附 件件预预 算算各项开支流程5 5万至万至1010万万集团分管领导审批集团分管领导审批主管领导审核主管领导审核总经理审批总经理审批经办人填单经办人填单1010万以上万以上集团分管领导、总裁审批集团分管领导、总裁审批财务总监审核财务总监审核010102020303040405050606各项开支流程1 1、先审批后开支、先审批后开支2 2、预、预 算算3 3、金金 额额 限限 制制控制要点:控制要点:部门经理销售代表部门经理销售代表 亨有100元/次的签字权限 每月累计800元限额 超出部分自付 各项开支流程部门经理级员工(含销售
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