一体化体系内部审核员培训.pdf
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1、QMS&EMS一体化体系内部审核员培训课程介绍第一部分审核概论第二部分审核策划和准备第三部分审核工作的开展实施及报告事项第四部分审核发现问题的跟踪及验証课程收益掌握内部审核基本技巧,成为合格内审员。做到七个会:会确定审核范围会编制审核计划会编制审核检查表会收集审核证据会形成审核发现,判断不合格项会编写不合格报告会验证纠正措施ISO维护活动开展情况体系维护内审管理评审日常稽查外审外审ISOISO倡导及知倡导及知识 培 训 等识 培 训 等1.定义审核定义为了获得审核証据并对其进行客观的评价以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。内部审核的定义简称内审有时称第一方审核用于内部
2、目的由组织自己或以组织的名义进行可作为组织自我合格的基础。第一部分审核概论2.与审核相关的术语*-审核准则(Auditcriteria):“用作依据的一组方针、程序或要求”。审核准则包括:ISO9001、ISO14001最新标准有关产品法律法规、环境、产品环保法规;行业的特定质量环境标准公司一体化手册、程序文件、工作文件(如作业指导书各三级文件等)环境因素和危险源清单客户特殊要求如合同3.与审核相关的术语*-审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。审核证据包括记录、文件、现场观察以及当事人的陈述、法律法规遵守承诺等.4.管理体系审核的特点1符合性质量体系文件如适用的质
3、量手册及程序文件和各类工作文件等是否符合约定标准或合同的要求。2有效性验証对实际的质量体系活动是否与质量保証标准质量手册或程序文件的规定相一致。3适宜性对现场审核结果的分析质量体系活动是否适合于达到既定质量目标进行如果体系实施的结果不能达到质量既定目标就要分析其原因如果质量目标是现实的可以达到的则应分析研究实施时是否有效或是程序文件还制订得不够完善等。4系统性从审核的方式来说首先要求有计划有步骤正规地进行审核工作本身也要求正规化有程序可以遵循。5独立性为了保証审核的公正性进行质量体系审核的审核员应独立于被审核部门或组织之外即审核应由被审核对象无直接责任关系的人员进行。6审核是一个抽样过程。5.
4、体系审核的类型体系审核内部审核-第一方审核外部审核第三方审核多体系联合审核第二方审核供应商公司公司公司公司/工厂工厂工厂工厂本身本身本身本身公证单位公证单位客户第一方认证(内部审核)第二方认证(审核)第二方认证(审核)第三方认证第三方认证第三方认证第三方认证(审核审核审核审核)(常见如第三方审核机构)QMS审核类型内部审核(甲方审核)又称第一方审核一个企业(或组织)对其本身的质量体系所进行的审核组织自我合格申明的基础外部审核1乙方审核(第二方审核)顾客或其代表排除审核员按合同规定的要求对他的供应商和质量体系所进行的审核。2丙方审核(第三方审核)公正的第三方(认証注册机构)对申请认証注册的组织所
5、进行的质量体系审核或其它公正的第三方对申请审核的企业进行一次独立的符合性的质量体系审核其目的不一定是认証注册。6.体系审核种类:三种审核方式区别审核方比较项目第一方审核第二方审核第三方审核审核类型内部审核顾客对供方审核独立的第三方对组织体系审核执行者组织内部或聘请外部人员顾客自己或委托他人代表顾客第三方认证机构派出审核员审核目的推动内部改进选择、评定或控制供方认证注册审核准则适用的法律、法规及标准、体系文件、顾客要求、安全法规遵守情况顾客指定的产品标准和管理体系标准、适用的法律法规、环境、安全法规遵守情况ISO标准;产品适用的法律法规;体系文件、顾客要求、环境、安全法规遵守情况审核范围可扩展到
6、所有内部管理部门、场所限于顾客关心的标准及要求限于申请的产品及相关活动6 6.三种审核方式区别三种审核方式区别(续续):审核方审核方比较项目比较项目第一方审核第一方审核第二方审核第二方审核第三方审核第三方审核审核时间审核时间审核时间较充裕、灵审核时间较充裕、灵活活审核时间较少审核时间较少审核时间较短,按计划审核时间较短,按计划执行执行纠正措施纠正措施审核时可探讨、研究审核时可探讨、研究制定纠正措施制定纠正措施审核时可提出纠正措审核时可提出纠正措施施审核时通常不提供纠正审核时通常不提供纠正措施建议措施建议审核员审核员内审员注册资格不是内审员注册资格不是必不可少必不可少通常由顾客、审核员通常由顾客
7、、审核员及主管人员担任,对及主管人员担任,对注册资格无要求注册资格无要求必须取得注册审核员资必须取得注册审核员资格格7.开展审核活动的目的1第一方审核(内审)目的评价组织自身的管理体系是否符合标准的要求验証管理体系是否持续有效改进第二方审核和第三方审核前的准备一种管理手段和自我改进的机制。2第二方审核目的合同前的评价合同签订后的审核促进供方改进管理体系沟通供需双方对质量、环境健康要求的共识。3第三方审核为潜在的顾客提供信任减少第二方审核节省大量费用建立健全体系查証是否满足法规或其它规定的要求确认管理体系是否可以认证或注册。8.内部体系审核的时机和频率 一般审核一般审核体系审核文件已全部编制完成
8、体系审核文件已全部编制完成颁布实施而颁布实施而且已经且已经运行一段时间运行一段时间各项活动均已经有各项活动均已经有记录可查之时记录可查之时按年度审核计划例行的常规审核。按年度审核计划例行的常规审核。特殊情况下之审核特殊情况下之审核11发生了严重的质量问题或是用户、相关方有严重申诉。发生了严重的质量问题或是用户、相关方有严重申诉。22组织的领导层组织的领导层隶属关系隶属关系内部机构发生实质性变化。内部机构发生实质性变化。33产品产品方针和目标方针和目标生产技朮及装备以及生产场所等有较大变化。生产技朮及装备以及生产场所等有较大变化。44即将进行第二即将进行第二三方审核或法律三方审核或法律法规规定的
9、审核。法规规定的审核。55第三方审核后获得认証注册资格及証书第三方审核后获得认証注册资格及証书而証书将到期又希望继续保持认証资格。而証书将到期又希望继续保持认証资格。审核流程策划和准备阶段1.内审计划2.内审小组组织和职责分派3.查核表编制4.内审通知及安排5.现场审核前沟通实施阶段不符合项跟进阶段1.根据查核表内容审核2.记录相关的証据3.运作不同的方法4.看问观察和记录5.审核结果判定1.不符合项报告和纠正措施2.验証3.关闭123 失败的准备就是准备失败FAIL TO PERPARE IS PREPARING TO FAIL!第二部分审核的策划和准备审核工作准备的内容任务分配发出审核通知
10、及做好现场审核前的沟通工作等制订检查表系统策划制订审核计划组成审核小组审核的策划1领导重视领导重视是做好内部体系审核的关键。2最高管理者亲自抓内部体系审核工作。3体系审核工作需要有一个职能部门来管理。4要组建一支合格的体系审核员队伍。5内部体系审核需要的一套正规的程序。审核计划制定确定年度审核计划的频次和形式集中式审核的进度安排一次将体系所涉及的部门和要素全部审核。滚动式审核:每月对一个或几个部门或要素进行一次审核逐月展开在一年内能把所有部门要素均审核一次或一次以上。注:按策划的时间,每年至少一次覆盖所有部门组成审核组管理者代表应任命审核组长及审核人员组成审核组。1审核人员特质沟通技巧、机智、
11、弹性、毅力、客观、廉正。2审核组长的要求A必须是组织领导任命经过培训的内部体系审核员B审核组长与被部门无直接的责任关系但对被审核部门的业务要有一定的了解C审核组长要比审核员要有较多的审核经验D审核组组长应有组织管理整个审核工作的能力3选择审核员时应考虑因素A资格必须是组织任命的内审员持証上岗B应与所审部门无直接责任关系(即不是该部门人员)C对被审核部门业务专业知识有一定的了解D能否与审核组长及其它组员协调配合团结合作E为受审部门所接受当受审核部门不肯接受拟委派的内审员时可考虑另选人员。审核人员及日程安排审核详细的人员和日程安排首次会议/末次会议时间及参加人员审核组人员的分配受审核部门及具体时间
12、主要的审核要点案例内审计划发出审核计划及通知制订审核实施计划书面通知各受审部门应根据审核的重要性来安排日程即形成实施计划通知各受审部门审核编号(必要时)审核计划应经授权人审核和批准25检查表(或称点检表)编制检查表是审核员进行审核时的一种自用工具主要起备忘录作用审核员编完检查表且请需请审核组长审阅以便检查表无遗漏或重复由审核组长进行总的协调。检查表作用1是指导审核整个过程的路线图2明确审核要点和方法3确保审核的覆盖面4减少组员之间不必要的重复5保持审核的方向和节奏6体现审核的正规化和专业化7作为审核的记录档案。检查表的基本内容1体现完整的审核项目和要点-明确查什么2明确审核步骤方法和抽样数-明
13、确如何查3反映过程方法体系PDCA循环列出相应的标准条款检查表四要素1.去哪里地点2.找谁审核人3.查什么检查要点4.如何检查验証方法(包括抽样数)案例:检查表现场审核的总路线和方法现场审核的总路线和方法自上而下的方法自上而下的方法是指先到信息比较集中的部门了解总的情况然后在此部门选择一批样本到使用这样本的部门去调查。自下而上的方法自下而上的方法 是指先在许多部门调查研究选择一样本到某一集中管理的部门去审核。正向的方法正向的方法 是指按产品质量形成的过程从开始的订单签订到最后的售后服务的顺序去审核。逆向的方法逆向的方法 是指从产品出货到订单签订的审核方法。按要素审核的方法和按部门审核的方法相结
14、合。按要素审核的方法和按部门审核的方法相结合。按质量保証标准所覆盖的部门按质量保証标准所覆盖的部门再到该部门所涉及的要素交叉的审核方法。再到该部门所涉及的要素交叉的审核方法。第三部分审核的实施1.召开首次会议a)说明目的与范围b)说明日程c)确定陪审员d)暂定末次会议时间、地点、人员第三部分审核的实施 2.收集审核证据-来源:-文件-记录-现场的事实和现象-当事人的陈述 记2.收集审核证据-方法问查看 与责任人面谈、提问;非责任人的回答能作为审核证据 查阅相关记录/文件 现场观察 记录审核过程的有关事实 提问技巧提问技巧 开放式封闭式澄清式-可以简单的用“是”或“否”回答;-用以获取专门的信息
15、;-掌握主动,但信息小。-答案需要解释性阐述和表达;-可获取较多信息;-缺乏主动权,有时会费时间-对此前获得的信息进一步确认;-带主观导向查阅文件的规定查阅文件的规定查阅执行的记录查阅执行的记录核对记录与文件规定是否相符核对记录与文件规定是否相符核对不同记录之间是否吻合核对不同记录之间是否吻合 生产与检验 入库与验收 出库与定单 查阅技巧查阅技巧 产品标识、状态标识;生产、检测、储存环境;文件、记录保管状况;基础、检测设备状态;生产、检测人员的操作状况。观察的技巧观察的技巧 对象:产品、活动、资源、环境 记录的要点时间地点事实凭证对象过程、产品或资源对象的状态或结果文件、记录的名称/编号事件发
16、生时间事件发生地点(部门)客观証据案例一案例一 公司文件QZ.XX.XX规定“所有QC员工在上岗前必须通过一天的技朮培训。”当审核员查看QC员工王小虎及马小玲的培训记录时QC部主管说“我已对他们进行了培训但没有保存记录。”案例二案例二某公司文件QZ.XX.XX要求QC需在生产注塑工位每2小时抽取工件10件检查但从12月份第一周及第二周的记录中发现QC实际每天开机时抽取5件以后每小时再抽取5件。发现的问题发现的问题客观証据客观証据发现的问题发现的问题客观証据客观証据3.合理抽样 明确总数量(例如:3-8份)现场可根据实际情况决定增加抽样量。(不要抱 有“不找到问题非好汉”的想法)注意分层,有代表
17、性。例如:产品类别,工艺类别,客户类别,时间阶段等。典型情况的应对技巧1没问题型没问题型这种人试图使审核员产生“优秀”的看法,只给你看好的一面,对差的地方搪塞了事应对技巧:坚持全面审核,听好的,也要听差的;看好的,也要看差的抵触型抵触型不欢迎任何批评,轻视审核员的意见,不与审核员合作应对技巧:保持冷静,坚持审核,对查到的问题作清楚耐心的说明典型情况的应对技巧典型情况的应对技巧2 2 掩盖型掩盖型尽可能少说话、少回答问题,即便回答问题也兜个圈子,力图使审核员少了解真实情况应对技巧:耐心、容忍、灵敏变换问法,直至达到目的一问三不知型一问三不知型对所提的问题以情况不熟悉为由不作回答应对技巧:请示受审
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