人力资源工作规划课件.pptx
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1、第 1 页上海佳配电子商务有限公司2017年度工作规划部门:人力行政中心部门:人力行政中心日期:日期:2017年年5月月6拟定:李拟定:李 俊俊第 2 页目录目录第一章 公司战略管理1、公司战略现状2、公司战略现状分析3、公司战略规划第二章 公司经营管理1、公司经营管理现状2、公司经营管理现状分析3、公司经营管理规划第三章 年度关键措施管理1、2017年度关键措施明细2、关键措施管理现状分析3、关键措施管理改进规划第四章 公司组织结构管理1、公司组织结构管理现状2、组织结构管理现状分析3、组织结构改进方案规划第 3 页目录目录第五章 公司薪酬绩效管理1、公司薪酬结构现状分析2、公司薪酬水平现状
2、分析3、公司薪酬绩效管理规划第六章 公司人力资源管理1、公司人力资源结构分析2、公司人力资源管理现状3、公司人力资源管理规划第 4 页 第一章 公司战略管理1、公司战略现状公司战略管理现状公司战略管理现状公司总体战略使命让天下没有难开的修理厂价值观正心 正品愿景做中国汽配服务第一品牌第 5 页 第一章 公司战略管理2、公司战略现状分析企业战略首先要解决的问题是:1)我们现在在哪里(背景)?2)我们将要到哪里去(即愿景是什么)?我们为什么能够得到回报?我们的业务是什么(即使命是什么)?3)我们的信念是什么?(即核心价值观是什么)其次是解决实现企业战略的关键构成要素,并进行识别和规划,形成全员价值
3、观、行为与执行的行动准则。公司目前的战略管理分析:优势:优势:1、公司有关注总体战略发展,并做了使命、愿景、价值观的管理。2、公司对自己的发展方向、业务性质、发展理念均有较清晰的认识。不足:不足:1、公司只提出 了自己的总体战略,但对战略的内核和诠释不够,不易在全员宣贯时达成共识。2、公司的战略结构较简单,只有总体性的战略,对经营战略和职能 战略等没有进行很好的识别和理解。3、公司战略在日常工作中重视不够,呈弱管理状态,容易被组织忽略。第 6 页3、公司战略规划、公司战略规划 第一章 公司战略管理2017公司战略规划公司战略管理总体战略企业使命让天下没有难开的修理厂企业愿景做中国汽配服务第一品
4、牌核心价值观正心 正品经营管理战略经营战略待完善管理战略待完善人本政策待完善管理机制待完善职能战略 营销战略待完善供应链战略待完善产品战略 待完善IT战略待完善人力资源战略待完善财务战略待完善第 7 页 第二章 公司经营管理1、经营管理现状2017公司经营公司经营目标现状目标现状经营目标财务指标总收入目标:12亿总净利润:2000万自主品牌收入目标:2020万自主品牌毛利:606万客户指标现有客户流失率低于20%老客户月均销售额提升15%新增活跃客户300个新增大客户30个内部管理指标无员工发展指标无1.1 2017公司经营目标管理现状第 8 页1、经营管理现状1.2 2017公司经营目标分解
5、 收入目标渠道分解表收入目标渠道分解表 (单位:万元)(单位:万元)服务联盟服务联盟华胜分店批发同行采购联盟电商自营其他渠道合计41,80016,30053,4005,0001,0002,500120,000 收入目标全国区域分解表收入目标全国区域分解表 (单位:万元)(单位:万元)上海上海杭州南京北京广州成都总部合计33,30024,20016,70017,20017,5006,1005,000120,000 第二章 公司经营管理第 9 页 收入目标按门店分解表收入目标按门店分解表 (单位:万元)(单位:万元)区域区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海上海东方旗舰店大众、奥
6、迪批发 10,000上海上海上海长江西路店大众、奥迪批发 1,600上海上海上海江桥店大众、奥迪批发 8,800上海上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发 2,400上海上海上海秀浦店大众、奥迪批发 900上海上海上海凯斯店大众、奥迪批发 600上海上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海上海福州仓山店大众、奥迪批发 1,000上海上海电商自营店大众、奥迪批发 1,000杭州杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发 2,200杭州杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京南京合肥三里街店大众、
7、奥迪批发安徽省1,500北京北京北京西国贸店大众、奥迪批发 6,400北京北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省、内蒙古自治区、3,400北京北京济南老屯店大众、奥迪批发 1,900北京北京沈阳西部店大众、奥迪批发 2,400北京北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州广州大路店大众、奥迪批发 2,800广州广州广州大隆店大众、奥迪批发 2,500成都成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发 2,000成都成都西安海纳店大众、奥迪批发 2,300成都成都重庆汽
8、博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部总部城市合伙人张华 3,000总部总部城市合伙人惠希领 1,000总部总部城市合伙人钱树冬 1,000 收入目标合计收入目标合计120,0001.3 2017公司经营目标分解1、经营管理现状 第二章 公司经营管理第 10 页 收入目标按门店分解表收入目标按门店分解表 (单位:万元)(单位:万元)区域区域门店业务范围服务华胜修理厂区域2017年目标上海上海上海东方旗舰店大众、奥迪批发 10,000上海上海上海长江西路店大众、奥迪批发 1,600上海上海上海江桥店大众、奥迪批发 8,800上海上海上海虹梅南路店大众、奥迪批发 2
9、,400上海上海上海秀浦店大众、奥迪批发 900上海上海上海凯斯店大众、奥迪批发 600上海上海上海曹安店大众、奥迪批发上海市、福建省7,000上海上海福州仓山店大众、奥迪批发 1,000上海上海电商自营店大众、奥迪批发 1,000杭州杭州杭州新塘路店大众、奥迪批发 2,200杭州杭州杭州华展店大众、奥迪批发浙江省、江西省22,000南京南京南京江宁店大众、奥迪批发江苏省15,200南京南京苏州新东方店大众、奥迪批发-南京南京合肥三里街店大众、奥迪批发安徽省1,500北京北京北京西国贸店大众、奥迪批发 6,400北京北京北京五方天雅店大众、奥迪批发北京市、天津市、山东省、山西省、河北省、吉林省
10、、内蒙古自治区、3,400北京北京济南老屯店大众、奥迪批发 1,900北京北京沈阳西部店大众、奥迪批发 2,400北京北京郑州天荣店大众、奥迪批发河南省的华胜客户3,100广州广州广州天河店大众、奥迪批发广东省、广西省、湖南省、云南省、海南省12,200广州广州广州大路店大众、奥迪批发 2,800广州广州广州大隆店大众、奥迪批发 2,500成都成都成都三九佛兰店大众、奥迪批发 2,000成都成都西安海纳店大众、奥迪批发 2,300成都成都重庆汽博店吴昌贡陕西省、湖北省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区1,800总部总部城市合伙人张华 3,000总部总部城市合伙人惠希领 1,000总部总部城市合伙
11、人钱树冬 1,000 收入目标合计收入目标合计120,0001.4 2017公司经营目标分解1、经营目标管理现状 第二章 公司经营管理第 11 页1、经营管理现状2017月度经营分析报告月度经营分析报告4月累计数据收入指标1号至18号完成收入本月总目标1号至18号累计目标1号至18号完成情况本月收入完成说明毛利指标本月毛利本月目标累计目标完成情况毛利率1、本月收入毛利销售金额4,344.1 8,709 5,226-881.5差了-881.53万2、本月按客户类别外部销售2,116 4,579 2,748-631.4差了-631.41万销售毛利172.1 317 190.26-18.24.0%H
12、S销售2,228 4,130 2,478-250.2差了-250.21万其中:HS统采718 1,123 674+44.0超额完成44万外部毛利73.2 196 117.52-44.33.5%其中:HS非统采1,510 3,007 1,805-294.2差了-294.22万HS毛利98.8 121 72.76+26.14.4%3、本月按区域上海965 2,414 1,449-483.6差了-483.61万杭州939 1,746 1,047-108.6差了-108.62万HS毛利81.9 112 67.35+14.611.4%广州784 1,454 872-87.9差了-87.91万HS毛利16
13、.9 9 5.41+11.51.1%北京779 1,287 773+6.4超额完成6.41万南京634 1,192 715-81.0差了-81万上海28.3 72 43.05-14.72.9%成都188 366 220-32.0差了-31.99万杭州22.2 50 29.74-7.62.4%总部55 250 150-94.9差了-94.91万广州35.9 66 39.63-3.74.6%4、本月按品牌及产品博世640 北京34.8 58 34.67+0.24.5%马勒221 南京38.1 48 28.99+9.16.0%机油545 成都12.5 24 14.20-1.76.7%其他2,938
14、总部0.3 0 0.00+0.30.5%第二章 公司经营管理1.5 公司经营目标管理模式现状第 12 页2、公司经营管理现状分析战略目标是企业为完成使命,在一定时期内需要达到的特定业绩目标。战略目标是对企业使命的进一步具体化,反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平。优势:优势:1、公司已根据发展战略制定了年度经营目标,并着重关注了收入和毛利率的增长。2、为了有效达成公司年度目标,公司有对收入目标进行了不同维度的分解。3、为实现销售收入,公司制定了一系列的关键措施进行保证。不足:不足:1、公司战略维度过于狭窄,涉及的发展策略相对集中,主要集中在收入、毛利率方面,属于高度聚焦式的发展
15、模式,这种模式会带来收入方面的野蛮增长,但却极大的增加了企业的经营风险,如客户满意度降低,有增长没利润,人才储备严重滞后,系统、制度、流程滞后或缺失,队伍士气疲惫迷茫等,这些都将给企业带来高危的失败风险。2、公司虽关注了经营目标,也进行了分解,但并没有解决目标管理的系统方案,目标管理仍处于粗放式的统计和警示阶段。3、关键措施也只做了粗放式的罗列,并没有制定具体的实施方案以保证落实。第二章 公司经营管理第 13 页3、公司年度经营管理规划增加维度 关注聚焦 同步发展2017公司经营目标管理规划项目维度权重分权指标经营目标财务指标50%40%总收入目标:12亿10%总净利润:2000万客户指标20
16、%12%市场增长率:80%8%客户满意度:85分内部管理指标12%6%组织管理方案完成率:90%6%职能目标完成率:90%员工发展指标18%10%人才梯队建设达成率95%8%员工培训计划达成率::95%公司经营目标设计规划 第二章 公司经营管理3.1 公司经营目标设计方案第 14 页3、公司年度经营管理规划2017年度(季度)经营管理规划一、2017年度(季度)主要工作思路二、2017年度(季度)绩效指标达成情况三、2017年度(季度)运营概况、关键措施、重点工作完成情况四、2018年度(季度)主要工作思路五、2018年度(季度)绩效目标设计及SWOT分析六、2018年度(季度)工作内容与规划
17、七、2018年度(季度)工作中可能出现的工作问题及应对措施八、其它 第二章 公司经营管理3.2 公司会议系统设计方案-年度、季度会议第 15 页2017经营管理会议月度会议设计项目123456789101112合计计划销售收入实际销售收入(非税)达成比例销售成本计划销售费用实际销售费用达成比例成本占比物流成本计划物流费用实际物流费用达成比例成本占比采购成本 计划采购成本实际采购成本 达成比例成本占比人工成本运营部门工资职能部门工资五险一金奖金福利人均产值成本占比行政成本厂房租金住房租金水费电费办公费用车辆费用通信费用涉外费用其它费用成本占比总成本比例3、经营目标管理规划 第二章 公司经营管理3
18、.3 公司会议系统设计方案-月度会议第 16 页 第二章 公司经营管理3、经营目标管理规划_部门工作周报 报告期间:XX周(X年X月X日-X月X日)报告人:XXXX一、绩效目标序号目标项目目标值达成值未达成原因分析12345三、上周工作总结(X年X月X日-X月X日)序号工作事项计划完成日期实际完成日期进度异常说明及改善措施12345四、本周工作计划(X年X月X日-X月X日)序号工作事项计划完成日期责任人补充说明123453.4 公司会议系统设计方案-周会议第 17 页 第二章 公司经营管理3、经营目标管理规划2017职能部门目标管理规划职能部门目标管理规划部门管理项目管理目标统计方法目标值权重
19、检讨周期统计部门责任部门建档部门备注营销中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展订单中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展产品中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展技术支持中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展IT中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展财务中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展人力行政中心财务指标客户指标内部管理指标员工发展3.5 职能部门目标设计方案第 18 页 第三章 关键措施管理1、2017年度关键措施明细2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容1代理品牌市场策略季节性备货计划月度主题促销计划季度品类促销计划2自主品牌市场策略自主品牌上市计划3销售服务策
20、略现有客户深入合作计划新客户开拓计划新渠道开拓计划空白市场发展计划城市合伙人计划市场活动计划月度促销计划主题月计划生意回顾计划售后升级计划秋风扫落叶计划4修理厂解决方案专项产品技术产品、管理产品、运营产品、员工培养产品交流平台产品2017 关键措施计划 第 19 页 第三章 关键措施管理2、关键措施管理现状分析优势:1、公司已关注到实现经营目标,需通过一系列的年度关键措施来增加目标实现的可能性。2、关键措施已经得到了识别和提练。3、关键措施已高度聚焦年度的经营目标任务。不足:1、公司为实现经营目标虽制定了一系列的整改措施,但没有制定相应的约束机制来确保整改措施得到落实。2、关键措施虽有提练,但
21、没有规定负责人,完成进度等具有约束性的管控表格。3、关键措施太过单一,虽高度聚焦,但却忽略了公司发展的其它要素,不利于公司的长远发展。第 20 页3、关键措施管理改进规划 第三章 关键措施管理2017公司关键措施管理计划序号项目名称项目内容项目方案责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1代理品牌市场策略季节性备货计划项目管理计划表月度主题促销计划项目管理计划表季度品类促销计划项目管理计划表2自主品牌市场策略自主品牌上市计划项目管理计划表3销售服务策略现有客户深入合作计划项目管理计划表新客户开拓计划项目管理计划表新渠道开拓计划项目管理计划表空白市场发展计划项目管理计划表城市
22、合伙人计划项目管理计划表市场活动计划项目管理计划表月度促销计划项目管理计划表主题月计划项目管理计划表生意回顾计划项目管理计划表售后升级计划项目管理计划表秋风扫落叶计划项目管理计划表4修理厂解决方案专项产品项目管理计划表技术产品、管理产品、运营产品项目管理计划表交流平台产品、员工培养产品项目管理计划表第 21 页 第四章 组织结构管理1、公司组织结构管理现状第 22 页 第四章 组织结构管理2、组织结构管理现状分析2.1 2.1 优势分析优势分析1、兼容了直线型和职能型组织结构的优势,即考虑了组织层级,又兼顾了业务和职能部门的专业性。2、管理幅度较大,减少了沟通层级,便于准确传达公司政策。3、在
23、决策层实现了直线管理,决策机构简单,总经理为最高决策机构,便于快速决策。4、公司业绩由总经理负完全责任,各职能部门为总经理直线管理部门,使总经理具有完全独立的人事决策权和业绩管理权限,利于总经理开展工作和整合资源。第 23 页2、组织结构管理现状分析 第四章 组织结构管理2.22.2劣势分析劣势分析1、本组织结构为直线职能型,是典型的总经理完全责任制,目前市场上推行此种制度的企业不多见,原因为此种管理模式对总经理个人的全面管理能力要求非常高,既要熟悉各部门的业务内容,又要协助处理各部门繁杂的日常事务,会分散总经理的精力和时间,使其无暇全面关注公司更重要的业绩模快,不利于公司整体业绩的实现。2、
24、本机制没能有效的识别公司的业务模块,没将核心业务和辅助业务进行区分,企业导向模糊不明确,没能形成独立的企业导向、业绩评价、业绩执行模块化管理,将各职能部门不作区分简单地置于同一领导体制之下,加大了企业决策风险,随着时间的推移会使企业缺乏有效的推动力及活力。3、本机制受总经理个人价值取向,知识储备,业务能力的影响,不利于在组织内建立有效的监督、评价、检讨、改善的管理模式。4、本机制易在企业内部形成总经理文化,在重大人事决策管理方面难以形成客观的决策。第 24 页 第四章 组织结构管理3、组织结构改进方案规划3.1组织结构定义及设计原则一、组织结构定义:一般来说,企业组织结构是一个组织内部各构成部
25、分或各部分之间所确立的关系形式。它是为实现企业总目标,对其各个部门、岗位、人员及其责权关系,以及人流、物流、资金流、信息流等要素有机排列与组合方式的总称,它涉及组织层次的划分、组织机构的设置、各部门之间分工与协作的相互关系等,也是组织纵向管理层级关系与横向沟通协作关系的总体框架。二、组织结构设计原则:1、管理高效原则2、顾客满意原则3、合理利用资源原则4、适应外部环境原则5、集权与分权相结合的原则第 25 页3.2 组织结构设计的基础-企业管控内容 3、组织结构改进方案规划 第四章 组织结构管理3.2.1 管控基础 管控基础是公司治理体系,它是指一系列调节股东和经理,控股股东和非控股股东,股东
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