业务员出差管理制度范文3篇.docx
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1、业务员出差管理制度范文3篇业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1、出差定义:指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动2、出差审批:部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必要性,出差前要先填公出单。3、出差人员当日填写销售人员业务报表,以及提报次日的行程记录等相关信息,并填写出差计划表三、出差借款金额:出差人员必须提交借据单,由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支
2、总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先扣回,等报销时再行核付。四、出差途中因病,或遇外情况,或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。五、销售人员出差差旅费,应据实提供收据、发票,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,予以处罚。六、出差补助标准:餐费:15元/天,车费实报实销七、报销范围1、交通费用:一般情况下以实际工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽车,出差回公司后应及时整理报销凭据,并填写报销清单,经部门经理核查后报总经理审批,然后交财务报销。2、报销时
3、要上交业务员出差客户登记表否则不给予报销。3、出差后下午4:30之前需返回公司,否则记半天旷工处理。本制度自公布日起执行业务员出差管理制度2一、职责1.业务员职责:1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款,多退少补。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。1.3出差人员每日必须将每日工作情况以出差日报表向自己直属主管报告。2.财务职责:2.1严格按照管理规定核实出差申请单及差旅费预支
4、申请表,并给予相应金额的旅差费,未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。二、管理制度1.出差的审核决定权限如下:1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准,3日以上(含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。1.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外,并依情节轻重给予
5、相应处罚。1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付,欠标不补。按出差地区补贴形式分为:河南省内元/每天(新乡周边地区除外);河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。三、附件1出差申请单2差旅费预支申请表3差旅费报销单关于业务员出差管理制度篇的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差,未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销,市内汽车票按实际报销,有特殊事项的
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