GMP迎检准备汇总课件.ppt
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- GMP 准备 汇总 课件
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1、Page GMP(2010版版)迎检准备迎检准备Page 2有时候我们需要停下来听一下别人的声音。Page 31.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料1企业的总体情况1.1 企业信息企业名称、注册地址;企业生产地址、邮政编码;联系人、传真、联系电话(包括应急公共卫生突发事件24小时联系人、联系电话)。在GMP认证申请书中有此项内容,但无24小时联系人及联系电话。1.2 企业的药品生产情况简述企业获得(食品)药品监督管理部门批准的生产活动,包括进口分包装、出口以及获得国外许可的药品信息;无营业执照、药
2、品生产许可证,涉及出口的需附上境外机构颁发的相关证明文件的复印件;有获得批准文号的所有品种(可分不同地址的厂区来填写,并注明是否常年生产,近三年的产量列表作为附件);无近三年的产量列表生产地址是否有处理高毒性、性激素类药物等高活性、高致敏性物料的操作,如有应当列出并应在附件中予以标注。无此要求Page 41.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料1企业的总体情况1.3 本次药品GMP认证申请的范围列出本次申请药品GMP认证的生产线,生产剂型、品种并附相关产品的注册批准文件的复印件;有最近一次(食品)药
3、品监督管理部门对该生产线的检查情况(包括检查日期、检查结果、缺陷及整改情况,并附相关的药品GMP证书)。如该生产线经过境外的药品GMP检查,一并提供其检查情况。除未要求提供该生产线经境外的药品GMP检查情况外其余相同1.4 上次药品GMP认证以来的主要变更情况简述上次认证检查后关键人员、设备设施、品种的变更情况。有Page 5序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料2企业的质量管理体系2.1 企业质量管理体系的描述质量管理体系的相关管理责任,包括高层管理者、生产管理负责人、质量管理负责人、质量受权人和质量保证部门的职责;有要求,但不是明确简要描述质量管理体系的要素,如组织机构、主要程
4、序、过程等。无2.2 成品放行程序放行程序的总体描述以及负责放行人员的基本情况(资历等)。无2.3 供应商管理及委托生产、委托检验的情况概述供应商管理的要求,以及在评估、考核中使用到的质量风险管理方法;简述委托生产的情况;(如有)简述委托检验的情况。(如有)无1.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化Page 61.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料2企业的质量管理体系2.4 企业的质量风险管理措施简述企业的质量风险管理方针;质量风险管理活动的范围和重点
5、,以及在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核的过程。无2.5 年度产品质量回顾分析企业进行年度产品质量回顾分析的情况以及考察的重点。无Page 7序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料33 人员3.1 包含质量保证、生产和质量控制的组织机构图(包括高层管理者),以及质量保证、生产和质量控制部门各自的组织机构图;未要求提供质量保证、生产和质量控制部门各自的组织机构图3.2企业关键人员及从事质量保证、生产、质量控制主要技术人员的数量及资历;未明确要求提供质量保证、生产、质量控制主要技术人员的数量及资历3.3 质量保证、生产、质量控制、贮存和发运等各部门的员工数。无1.
6、11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化Page 8序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料4厂房、设施和设备4.1 厂房简要描述建筑物的建成和使用时间、类型(包括结构以及内外表面的材质等)、场地的面积;无厂区总平面布局图、生产区域的平面布局图和流向图,标明比例。应当标注出房间的洁净级别、相邻房间的压差并且能指示房间所进行的生产活动;无比例、压差及房间内所进行活动的要求简要描述申请认证范围所有生产线布局情况;有仓库、贮存区域及特殊贮存条件进行简要描述。有4.1.1 空调净化系统的简要描述空调净化系统的工作原理、设计标准和运行情况,如进风、温度
7、、湿度、压差、换气次数、回风利用率等。无4.1.2 水系统的简要描述水系统的工作原理、设计标准和运行情况及示意图。无1.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化Page 91.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料44 厂房、设施和设备4.1.3 其他公用设施的简要描述其他的公用设施如:压缩空气、氮气等的工作原理、设计标准以及运行情况。无4.2 设备4.2.1 列出生产和检验用主要仪器、设备。有4.2.2 清洗和消毒简述清洗、消毒与药品直接接触设备表面使用的方
8、法及验证情况。仅有验证无其他相关内容要求4.2.3 与药品生产质量相关的关键计算机化系统简述与药品生产质量相关的关键计算机化系统的设计、使用验证情况。仅有验证无其他相关内容要求Page 10序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料5文件无描述企业的文件系统;简要描述文件的起草、修订、批准、发放、控制和存档系统。6生产6.1 生产的产品情况所生产的产品情况综述(简述);本次申请认证剂型及品种的工艺流程图,并注明主要质量控制点与项目。无产品情况综述6.2 工艺验证简要描述工艺验证的原则及总体情况;简述返工、重新加工的原则。仅有工艺验证项目,无验证原则及总体情况;无返工及重加工的原则。6.
9、3 物料管理和仓储原辅料、包装材料、半成品、成品处理,如取样、待检、放行和贮存;不合格物料和产品的处理。无1.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化Page 11序号2010年版GMP申请资料98版GMP申请资料7质量控制无描述企业质量控制实验室所进行的所有活动,包括检验标准、方法、验证等情况。8发运、投诉和召回无8.1 发运简要描述产品在运输过程中所需的控制,如,温度/湿度控制;确保产品可追踪性的方法。8.2 投诉和召回简要描述处理投诉和召回的程序9自检仅在生产、质量自查情况中提供了与自检有关的内容但不明确、不详细。简要描述自检系统,重点说明计划检
10、查中的区域选择标准,自检的实施和整改情况。1.11.1、GMP2010/98GMP2010/98版申请资料的变化版申请资料的变化Page 121.21.2、GMP2010/98GMP2010/98版现场检查方式的变化版现场检查方式的变化1.现场检查理念的变化;2.现场检查程序的变化;3.现场检查范围的变化;4.现场检查的可接受标准的变化;Page 131、不再制订具体的检查项目,认证检查时主要围绕药品GMP的内容来进行。2、采用国际分类方式对检查缺陷进行分类(严重、主要、一般)。3、将弄虚作假等欺诈行为定为严重缺陷。4、增加可根据实际存在风险大小,将几项一般缺陷或主要缺陷经综合评定后,上升为主
11、要缺陷或严重缺陷的规定。1.21.2、GMP2010/98GMP2010/98版现场检查方式的变化版现场检查方式的变化Page 141.21.2、GMP2010/98GMP2010/98版现场检查方式的变化版现场检查方式的变化5、增加了如企业对上次检查发现的缺陷未按承诺完成有效整改的,则该缺陷的严重程度应在本次检查中升级的规定。6、增加了根据企业的整改情况结合检查组报告,综合评定企业此次是否通过药品GMP认证检查的规定。7、增加了不同类别产品的缺陷示例,为企业和药品GMP检查员提供了指导。Page 151.2.11.2.1、现场检查理念的变化、现场检查理念的变化GMP 2010GMP981.检
12、查是否已经按照新版GMP进行了执行;采用的是符合性检查法;2.检查过程中引入了风险管理的理念;对照药品GMP认证检查评定标准检查是否按照执行;3.每个操作采用什么方法?为什么采用这用方法?采用此种方法能够达到什么目的?是否可能会造成什么隐患?对采用方法进行评价;判断该方法是否可行;强调是检查过程;边检查边评估;对检查人员的素质要求较高;同时结果判断有时不一致;强调检查结果;执行还是未执行;判断结果很明确;Page 161.2.11.2.1、现场检查理念的变化、现场检查理念的变化GMP 2010GMP981、建立在风险分析、风险评估、风险防范的基础上的检查理念;1、建立在实事求是的基础上;2、建
13、立在良好设计、验证、运行、控制、维护的基础上;2、建立在检查清单的基础上;3、建立在检查员的分析判断能力上;4、建立在企业自己举证无罪的基础上;药品GMP认证检查结果评定程序2011年6月药品GMP认证检查评定标准2008年1月1日起施行Page 171.2.2.1.2.2.现场检查程序的变化现场检查程序的变化GMP 2010GMP981、先看主要文件、申报文件、验证主计划、设备清单、产品年度趋势分析、稳定性数据等;1、先统一检查硬件,仓库、公用系统、洁净室、生产设备、实验室;2、快速走现场、检查硬件、询问问题、发现问题、记录问题;2、然后检查软件;3、到会议室看具体文件,如工艺验证、清洁验证
14、、批记录、培养基灌装、批检验记录、在此基础上基于风险分析制定详细的体系检查方案;3、闭门会议;4、闭门会议;4、按照GMP现场检查评定标准给出推荐的检查结论;5、再次检查硬件和软件;6、闭门会议交流沟通返回现场检查妥协最后结果;Page 181.2.2.1.2.2.现场检查程序的变化现场检查程序的变化 1、检查缺陷的风险评定综合考虑产品类别、缺陷的性质和出现的次数;2、缺陷分为:严重缺陷、主要缺陷和一般缺陷;3、目前无检查评定标准,主要采用风险评估的原则,综合考虑缺陷的性质、严重程度以及所评估产品的类别对检查结果进行判定;4、检查结果分为“符合”和“不符合”;Page 191.2.3.1.2.
15、3.现场检查范围的变化现场检查范围的变化GMP 2010GMP981 1、高活性、高毒性、高致敏性、高活性、高毒性、高致敏性产品(青霉素产品的交叉污产品(青霉素产品的交叉污染)染)关注不多关注不多2 2、产品的召回、产品的召回关注不多关注不多3 3、委托检验、委托检验不关注不关注4 4、外包工艺、操作、验证、外包工艺、操作、验证不关注不关注5 5、验证、验证关注不多关注不多6 6、校准、校准关注不多关注不多7 7、风险管理、风险管理不关注不关注Page 201.2.4.1.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化1、企业应当严格执行本规范,坚持诚实守信,禁止任何虚假、欺骗行
16、为。2、质量风险管理是在整个产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式,对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。3、应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估,以保证产品质量。4、质量风险管理过程所采用的方法、措施、形式及形成的文件应当与存在风险的级别相适应。5、高风险操作区(如:高活性、高毒性、传染性、高致敏性物料的生产区)的工作人员应当接受专门的培训。6、应当对厂房进行适当维护,并确保维修活动不影响药品的质量。应当按照详细的书面操作规程对厂房进行清洁或必要的消毒。7、应当采取适当措施,防止未经批准人员的进入。生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。8、应当保存厂房、公用设施
17、、固定管道建造或改造后的竣工图纸。9、用于药品包装的厂房或区域应当合理设计和布局,以避免混淆或交叉污染。如同一区域内有数条包装线,应当有隔离措施。Page 211.2.4.1.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化10、生产区内可设中间控制区域,但中间控制操作不得给药品带来质量风险。11、实验室的设计应当确保其适用于预定的用途,并能够避免混淆和交叉污染,应当有足够的区域用于样品处置、留样和稳定性考察样品的存放以及记录的保存。12、休息室的设置不应当对生产区、仓储区和质量控制区造成不良影响。13、应当建立设备使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应的操作记录。14、设备
18、所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染,应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂。15、生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应当制定相应操作规程,设专人专柜保管,并有相应记录。16、应当制定设备的预防性维护计划和操作规程,设备的维护和维修应当有相应的记录。17、经改造或重大维修的设备应当进行再确认,符合要求后方可用于生产。18、生产设备应当在确认的参数范围内使用。19、生产设备应当有明显的状态标识,标明设备编号和内容物(如名称、规格、批号);没有内容物的应当标明清洁状态。Page 221.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化20、不合格的设备如有可能应当
19、搬出生产和质量控制区,未搬出前,应当有醒目的状态标识。21、应当按照操作规程和校准计划定期对生产和检验用衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器进行校准和检查,并保存相关记录。校准的量程范围应当涵盖实际生产和检验的使用范围。22、应当确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校准,所得出的数据准确、可靠。23、在生产、包装、仓储过程中使用自动或电子设备的,应当按照操作规程定期进行校准和检查,确保其操作功能正常。校准和检查应当有相应的记录。24、物料供应商的确定及变更应当进行质量评估,并经质量管理部门批准后方可采购。25、使用计算机化仓储管理的,应当有相应的操作规程,防
20、止因系统故障、停机等特殊情况而造成物料和产品的混淆和差错。使用完全计算机化仓储管理系统进行识别的,物料、产品等相关信息可不必以书面可读的方式标出。26、应当制定相应的操作规程,采取核对或检验等适当措施,确认每一包装内的原辅料正确无误。Page 231.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化27、中间产品和待包装产品应当在适当的条件下贮存。28、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的管理和控制要求与原辅料相同。29、成品的贮存条件应当符合药品注册批准的要求。30、企业应当确定需要进行的确认或验证工作,以证明有关操作的关键要素能够得到有效控制。确认或验证的范围和程度应当经过
21、风险评估来确定。31、采用新的生产处方或生产工艺前,应当验证其常规生产的适用性。生产工艺在使用规定的原辅料和设备条件下,应当能够始终生产出符合预定用途和注册要求的产品。32、清洁方法应当经过验证,证实其清洁的效果,以有效防止污染和交叉污染。清洁验证应当综合考虑设备使用情况、所使用的清洁剂和消毒剂、取样方法和位置以及相应的取样回收率、残留物的性质和限度、残留物检验方法的灵敏度等因素。33、确认和验证不是一次性的行为。首次确认或验证后,应当根据产品质量回顾分析情况进行再确认或再验证。关键的生产工艺和操作规程应当定期进行再验证,确保其能够达到预期结果。34、企业应当制定验证总计划,以文件形式说明确认
22、与验证工作的关键信息。Page 241.2.4.1.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化35、验证总计划或其他相关文件中应当作出规定,确保厂房、设施、设备、检验仪器、生产工艺、操作规程和检验方法等能够保持持续稳定。36、应当根据验证的结果确认工艺规程和操作规程。37、原版空白的批生产记录应当经生产管理负责人和质量管理负责人审核和批准。批生产记录的复制和发放均应当按照操作规程进行控制并有记录,每批产品的生产只能发放一份原版空白批生产记录的复制件。38、每批产品或每批中部分产品的包装,都应当有批包装记录,以便追溯该批产品包装操作以及与质量有关的情况。39、批包装记录应当依据
23、工艺规程中与包装相关的内容制定。记录的设计应当注意避免填写差错。批包装记录的每一页均应当标注所包装产品的名称、规格、包装形式和批号。40、批包装记录应当有待包装产品的批号、数量以及成品的批号和计划数量。原版空白的批包装记录的审核、批准、复制和发放的要求与原版空白的批生产记录相同。41、在包装过程中,进行每项操作时应当及时记录,操作结束后,应当由包装操作人员确认并签注姓名和日期。Page 251.2.4.1.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化42、不得在同一生产操作间同时进行不同品种和规格药品的生产操作,除非没有发生混淆或交叉污染的可能。43、在干燥物料或产品,尤其是高
24、活性、高毒性或高致敏性物料或产品的生产过程中,应当采取特殊措施,防止粉尘的产生和扩散。44、生产期间使用的所有物料、中间产品或待包装产品的容器及主要设备、必要的操作室应当贴签标识或以其他方式标明生产中的产品或物料名称、规格和批号,如有必要,还应当标明生产工序。45、容器、设备或设施所用标识应当清晰明了,标识的格式应当经企业相关部门批准。除在标识上使用文字说明外,还可采用不同的颜色区分被标识物的状态(如待验、合格、不合格或已清洁等)。46、应当检查产品从一个区域输送至另一个区域的管道和其他设备连接,确保连接正确无误。47、生产厂房应当仅限于经批准的人员出入。48、包装操作规程应当规定降低污染和交
25、叉污染、混淆或差错风险的措施。49、每一包装操作场所或包装生产线,应当有标识标明包装中的产品名称、规格、批号和批量的生产状态。Page 261.2.4.1.2.4.现场检查的可接受标准的变化现场检查的可接受标准的变化50、有数条包装线同时进行包装时,应当采取隔离或其他有效防止污染、交叉污染或混淆的措施。51、应当对电子读码机、标签计数器或其他类似装置的功能进行检查,确保其准确运行。检查应当有记录。52、质量控制实验室的人员、设施、设备应当与产品性质和生产规模相适应。企业通常不得进行委托检验,确需委托检验的,应当按照第十一章中委托检验部分的规定,委托外部实验室进行检验,但应当在检验报告中予以说明
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