第三方检测机构评审常见问题课件.ppt
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1、第三方检测机构评审常见问题第三方检测机构评审常见问题一、机构与人员?1.细则“第3条”规定:“有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。”?存在问题:存在问题:组织机构框图中未标明各组成部门主要职责、负责人姓名和职称。一、机构与人员?2.细则“第6条”规定:“配备与检验工作相适应的管理人员和技术人员。技术人员应具有相关专业中专以上学历,人数不少于5人,其中中级职称以上人员比例不低于40%。”?存在问题:存在问题:管理体系文件未规定各类人员的任职要求(只有岗位职责)。一、机构与人员?注意:注意:检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系。?劳动关系:劳动者与用人单位具有行
2、政隶属关系,是用人单位的正式员工,享有劳动法律法规的各项待遇,如工资、社会保险等。?录用关系:对于检验检测机构正式录取的、在其试用、实习期间尚未签署劳动合同及办理劳动保险的,应有正式的录用合同。?检验检测机构使用劳务派遣人员时,应满足以下要求:(1)对劳务派遣单位进行评价,劳务派遣单位应是依法设立的承担法律责任的独立法人。(2)劳务派遣单位应当与检验检测机构订立劳务派遣协议。明确权利、义务、责任(含劳务派遣人员引发的民事赔偿责任)。(3)检验检测机构可以约定劳务派遣人员试用期,并对劳务派遣人员进行工作培训和保密教育等。一、机构与人员?3.细则“第12条”规定:“质量监督员应具有中级以上职称,了
3、解检验工作目的、熟悉检验方法和程序,以及懂得如何评定检验结果。每个部门至少配备一名质量监督员。”?存在问题存在问题:(1)业务部门缺质量监督员。(2)检测部门监督员的检测能力覆盖不了申请的项目范围。一、机构与人员?4.细则“第14条”规定:“人员岗位设置合理,并在质量手册中明确岗位职责。应包括正副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、业务管理部门工作人员、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员等。?存在问题:存在问题:质量手册中对以上人员的岗位职责规定不全面或缺少某些人员的岗位职责规定。(按照检验检测机构评审准则
4、正式版规定,还应包括做出意见和解释的人员)一、机构与人员?5.细则“第15条”规定:“所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训,考核合格,持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。”?存在问题:存在问题:(1)机构领导人缺少上岗证。(2)未进行相关法规知识培训,如农安法、农产品质量安全监测管理办法等的培训。(3)新上岗人员缺上岗考核检测原始记录(证明能准确检测的原始记录);(4)上岗证只标明准许操作的大型仪器,未标明准许操作的天平和辅助设备。(5)未在上岗证中注明抽样人员和授权签字人岗位。一、机构与人员?6.细则“第16条”规定:“有各类人员的短
5、期和中长期培训计划,并有实施记录。”?存在问题存在问题:(1)缺少人员中长期培训计划。(2)缺少人员培训效果评价。一、机构与人员?7.细则“第17条”规定:“所有人员应建立独立技术档案,内容包含相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。”?存在问题:存在问题:人员技术档案记录不全,缺少以上规定的若干内容。?注意:评审准则正式版要求将监督记录存入人员技术档案。二、质量体系二、质量体系?3.细则“第23条”规定:“质量监督员对检测进行有效的监督,对监督过程中发现的问题及处理情况有记录。”?存在问题存在问题:(1)未制定质量监督计划。(2)监督记录信息不全,如检测部门对检测人员的监督记录
6、缺被监督人员所做样品的样品编号、检测项目、检测依据等其他重要信息。二、质量体系?注意:注意:?1.监督对象(对人):实习人员、在培人员、新上岗人员、转岗人员、能力验证或实验室间比对结果出现可疑或不满意的操作人员、发生被客户投诉的人员、操作新标准或新方法和允许方法偏离的人员、操作检测对环境条件有严酷要求项目的人员。?2.监督内容:针对检测人员的检测资源满足检测活动的判别能力和实际操作能力,至少包括:方法选择能力、环境监控能力、设备操作能力、样品制备能力、检测操作能力等,以及出具的检验报告的正确性、可靠性。?3.监督有效性:表现在(1)监督员满足资格条件(熟悉检验检测方法、程序、目的和能够评价检验
7、检测结果);(2)监督员覆盖不同专业、不同领域,满足人员监督工作需要;(3)制定监督计划;(4)有完整的监督活动和效果评价记录,并进入人员技术档案;(5)监督结果作为培训需求,监督报告作为管理评审输入。二、质量体系二、质量体系?4.细则“第24条”规定:“有文件控制和维护程序,规定文件的分类编号、控制办法、审查、修订或更新、作废收回、批准发布,并实施。”?存在问题存在问题:(1)未制定受控文件清单。注意:注意:应包括管理体系文件、标准、法规性文件三方面的清单,应能识别文件的更改和当前的修订状态,证明其现行有效)。(2)标准文本发放、作废收回没有记录。(3)多份相同的标准文本发放没有分发编号(不
8、便识别和控制)。(4)使用中的部分记录表格无文件编号。(5)对技术标准汇编本中的作废标准未作适当的标识。(6)档案室无档案分类目录;无每卷档案的卷内目录;或有档案卷内目录但不编页次(文件控制和维护还应包括归档和存放)。二、质量体系二、质量体系?5.细则“第25条”规定:“有专人负责对技术标准进行查询、收集,技术负责人负责有效性确认。”?存在问题存在问题:(1)标准查新记录或受控文件清单(标准类)未经技术负责人批准确认。(2)缺资质认定范围内检测标准一般变更/较小变更/重大变更确认评审记录(技术负责人负责有效性确认)。注意:注意:机构应对资质认定范围内的标准变化进行确认评审,技术负责人负责有效性
9、确认。a)一般变更:标准只是代号变更,其检测方法或参数没有变化的(只需将标准名称和代号用文字说明,统一汇总后省质监局办理标准变更手续)。b)较小变更:标准的变化对环境条件和检测设备影响较小的(可由省质监局组织有关专家论证,经专家文审确认具有检测能力的,由发证机关直接发放变化部分的证书附表)。c)重大变更:标准发生重大变化,使现有环境条件或检测设备达不到标准要求的(应按扩项处理)。二、质量体系二、质量体系?6.细则“第26条”规定:“有检测结果质量控制程序,确保检测结果质量。可采用以下方法:用统计技术对结果进行审查、参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准
10、物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。”?存在问题存在问题:(1)无检测结果内部质量控制计划或有检测结果内部质量控制计划,但计划中无判定标准。(2)无任务单及结果评价记录。二、质量体系二、质量体系?7.细则“第28条”规定:“制定质量体系审核计划,并组织实施。每年至少开展一次包括质量体系全部要素的审核,必要时进行附加审核。”?存在问题存在问题:(1)不编制内审检查记录表,直接用评审准则表当内审检查记录表。(2)内审依据缺少细则,且未按照细则要求编制内审检查记录表,也就是未对细则98条的要求进行内审。(3)内审活动未覆盖管理层。(4)发现的不符合项很少且问题很小,内审有效性做得及
11、其不够。二、质量体系二、质量体系?8.细则“第29条”规定:“审核人员应与被审核部门无直接责任关系。”?存在问题存在问题:内审检查记录表看不出“审核人员应与被审核部门无直接责任关系”的要求,内审的所有部门都在一份内审检查记录表表中,有的,还没有内审员签字。二、质量体系二、质量体系?9.细则“第30条”规定:“审核发现的问题应立即采取纠正措施,对检验结果的正确性和有效性可疑的,应书面通知受影响的委托方。审核人员应跟踪纠正措施的实施情况及有效性,并记录。”?存在问题存在问题:内审员先跟踪纠正措施的实施情况,再写内审报告,与内审程序规定不一致(应先编写内审报告,将内审报告分发至相关部门实施纠正措施,
12、再进行跟踪验证)。二、质量体系二、质量体系?10.细则“第31条”规定:“有管理评审程序。机构主任应每年至少对质量体系进行一次管理评审。”?存在问题存在问题:(1)管理评审程序对评审准则规定的输入与输出内容描述不完整(导致管评做得不到位)。(2)没有管理评审会议签到记录和会议纪要。(3)没有相关部门和相关人员对管评输入完成情况的书面工作总结。(4)3年的管理评审报告有雷同重复现象。二、质量体系二、质量体系?11.细则“第32条”规定:“管理评审提出对质量体系进行更改或改进的内容,应得到落实。”?存在问题存在问题:无改进落实记录或改进落实记录不全。三、仪器设备三、仪器设备?1.细则“第36条”规
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