预算综合管理系统政府采购业务操作手册参考模板范本.docx
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1、预算综合管理系统政府采购业务操作手册预算综合管理系统政府采购业务操作手册一、政府采购业务政府采购系统与预算综合管理系统对接流程图注:流程图中的灰色节点由系统自动处理,无需人工操作。二、预算综合系统政府采购相关业务操作流程说明(一)接收政府采购系统的采购计划在预算综合管理系统中关联预算指标流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一:支付经办岗-关联政府采购计划的指标点击【采购计划关联指标】菜单,选择【待确认】选项卡,在需要挂接指标的政府采购计划的右侧点击【确认】按钮以进行指标挂接,操作如下图所示。若该政府采购计划未通过指标挂接的标准可以在此界面选择【退回】按钮将该政府采购计划退回至政府采购外网。在上图
2、中点击【确认】按钮之后则自动跳转至指标挂接的详细界面,在此界面选择可用指标挂接于该政府采购计划并填写占用该指标的金额(该金额应小于等于指标原始金额与已占用金额的差值),一个采购计划可以选择多个指标,所有指标的本次占用金额合计应该等于本采购计划的本年预算金额。点击【确认】按钮将本采购计划保存至【待送审】选项卡,如下图所示。步骤二:支付经办岗-送审已挂接指标的政府采购计划点击【采购计划关联指标】菜单,选择【待送审】选项卡,在需要送审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划进行送审,如下图所示。点击【送审】按钮并送审成功的采购计划将自动转移至【已送审】选项卡,处于已送审状态的采购计划在支付审核岗还
3、未审核之前可以点击【撤销】按钮并可重新挂接指标。步骤三:支付审核岗-审核已挂接指标的政府采购计划选择【指标挂接审核】菜单,点击【待审核】选项卡,在需要审核的采购计划右侧点击【审核】按钮即可审核通过该采购计划,如下图所示。审核通过后的采购计划会自动转至【已审核】选项卡中。(二)政府采购支付业务办理流程1.流程图2.操作步骤说明步骤一:支付经办岗-确认政府采购支付申请点击【采购支付申请】菜单,选择【待支付】选项卡,在需要进行支付的采购计划的右侧点击【确认】按钮生成采购支付申请,如下图所示。如果支付经办岗工作人员在【待支付】选项卡页面中检查发现采购系统传递的采购支付申请数据不正确,可以点击【退回】按
4、钮将该政府采购计划退回政府采购外网,政府采购外网修改后重新发起采购支付申请。步骤二:支付经办岗-调整指标占用(仅当采购计划的合同本年支付金额小于采购计划本年预算安排金额时需进行此操作)在步骤一中点击【确认】按钮之后,且该采购计划的合同本年支付金额小于采购计划本年预算安排金额时会自动跳转至【待支付】中的【调整指标占用】选项卡,在此页面可对需要调整指标占用额度的采购计划进行修改,如下图所示。注:调整后的指标占用金额合计应该等于本采购计划所有采购合同的本年支付金额合计。步骤三:支付经办岗-生成支付申请在步骤一中点击【确认】按钮且采购计划不符合采购计划的合同本年支付金额小于采购计划本年预算安排金额这一
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