导航增强版培训教材业务流程课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《导航增强版培训教材业务流程课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 导航 增强 培训教材 业务流程 课件
- 资源描述:
-
1、2004/04海信商业管理系统海信商业管理系统导航增强版业务流程导航增强版业务流程2培训内容培训内容v商业信息化各部门的职责简介商业信息化各部门的职责简介v主要业务逻辑流程主要业务逻辑流程3商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 招商部(采购部)招商部(采购部)制定商品大、中、小类的划分,并确定营运部门制定商品大、中、小类的划分,并确定营运部门组织结构的划分组织结构的划分市场调研,确定商品采购计划市场调研,确定商品采购计划与供应商谈判,签定采购合同与供应商谈判,签定采购合同整理、填报供应商资料整理、填报供应商资料确定商品价格,填报商品资料确定商品价格,填报商品资料确定要采购的商品,
2、并下订单确定要采购的商品,并下订单与供应商谈判促销活动,填报促销报告与供应商谈判促销活动,填报促销报告对供应商商品进价和退换货控制对供应商商品进价和退换货控制4商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 收货部收货部根据规定及订货单验收商品根据规定及订货单验收商品打印验收单,签字后传递给财务和供应商打印验收单,签字后传递给财务和供应商整理退货申请单,组织退货整理退货申请单,组织退货打印条形码,并按规定收费打印条形码,并按规定收费商品的出库入库管理商品的出库入库管理安排供应商送货安排供应商送货5商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 营运部营运部 配合收货部收货配合收货部收货
3、 对商品进行分拣、组合、理货、上架对商品进行分拣、组合、理货、上架 配合采购部搞促销活动配合采购部搞促销活动 商品的盘点商品的盘点 商品的缺货申请商品的缺货申请 向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况向采购员提供商品销售情况和顾客需求情况 监督联营商品的销售监督联营商品的销售 分析销售、库存等数据,按各种口径进行排名分析销售、库存等数据,按各种口径进行排名 卖场的现场管理卖场的现场管理6商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 财务部财务部 供应商对帐及结算,合同各种费用的扣除供应商对帐及结算,合同各种费用的扣除 对各种业务单据的核对对各种业务单据的核对 利用系统销售报表和进销存报表
4、进行帐务处理利用系统销售报表和进销存报表进行帐务处理 负责收款和核对收款员的长短款负责收款和核对收款员的长短款 指导整个系统的进销调存流转,使财务帐和微机帐保持指导整个系统的进销调存流转,使财务帐和微机帐保持 帐帐相符帐帐相符 利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场利用系统各种分析数据协助超市领导管理商场 7商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 电脑部电脑部 计算机系统的管理工作计算机系统的管理工作 软硬件系统的安装、调试,及日常维护软硬件系统的安装、调试,及日常维护 电脑基础知识、业务流程的培训电脑基础知识、业务流程的培训 系统基础信息的设定、修改系统基础信息的设定、修改 基
5、础数据及相关单据的录入基础数据及相关单据的录入 8商业信息化主要部门的职能商业信息化主要部门的职能v 其它部门其它部门 客服前台客服前台 防损部等防损部等 以上各部门协同工作,业务流程是关键以上各部门协同工作,业务流程是关键9商场合理业务流程的重要性商场合理业务流程的重要性严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管严格的经营管理制度和和业务流程是商业信息化管有力保障有力保障10典型国内商业大厦组织结构典型国内商业大厦组织结构11标准设备架构标准设备架构12业务逻辑流程业务逻辑流程1.1 业务流程图业务流程图13主要业务流程主要业务流程 1 1供应商引进供应商引进2 2签订合同签订合同3 3商
6、品采购商品采购4 4商品验收商品验收5 5商品退货商品退货6 6商品调拨商品调拨7 7促销促销 会员会员8 8前台销售前台销售9 9商品盘点商品盘点1010商品调价商品调价1111结算付款结算付款14主要主要业务流程业务流程整体流程整体流程招商招商 签订合同(经、代、联)签订合同(经、代、联)新品录入新品录入 采购订单采购订单 订单验收订单验收 会员、促销、变价会员、促销、变价 柜台柜台 仓库仓库 前台销售前台销售 结算结算 合同管理合同管理编码管理编码管理进货管理进货管理进货管理进货管理出入库管理出入库管理付款和合同续签付款和合同续签15系统基础信息设置系统基础信息设置选项选项基础级别设置基
7、础级别设置(部门,品类,货位,仓位)部门,品类,货位,仓位)商品属性设置商品属性设置业务属性(合同、采购、验收、退货、盘点、业务属性(合同、采购、验收、退货、盘点、销售、促销、会员、结算等)销售、促销、会员、结算等)设置设置联销结算方式(联销结算方式(1,2,3)会员、会员卡、储值卡设置。会员、会员卡、储值卡设置。16系统基础信息设置系统基础信息设置选项界面选项界面 17系统基础信息设置系统基础信息设置部门组织部门组织 18系统基础信息设置系统基础信息设置商品品类商品品类 19供应商信息收集供应商信息收集 业务员业务员市场了解市场了解业务员业务员供货商供货商供货商供货商信息表信息表业务员、经理
8、业务员、经理、业务副总、业务副总厂商评议厂商评议信息中心信息中心供应商、供应商、商品编码商品编码信息中心信息中心输入系统输入系统20签定协议或合同签定协议或合同 业务员业务员协议协议/合同合同业务员、经理业务员、经理、业务副总、业务副总经理审查经理审查合同管理员合同管理员合同编码合同编码信息中心信息中心/合同管理员合同管理员输入系统输入系统21供应商信息表格式供应商信息表格式 22供应商合同信息表格式供应商合同信息表格式 23供应商商品信息表格式供应商商品信息表格式 24商品采购订单商品采购订单 采购员采购员商品采购商品采购订单订单经理经理业务副总业务副总经理审查经理审查信息中心信息中心订单生
展开阅读全文