《会计电算化》课件项目十采购管理系统.pptx
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1、项目十项目十 采购管理系统采购管理系统【系统认知】【系统认知】采购是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心,而采购管理系统也是用友ERP-U8.10供应链管理系统的一个子系统,主要提供对企业采购业务的管理,主要包括采购订单管理、采购业务处理和采购账簿及采购分析等功能。采购管理系统可以提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分析、采购费用分析、采购货龄综合分析。【知识目标知识目标】掌握采购管理系统初始设置,掌握完整的采购流程,掌握普通采购业务、采购综合分析等日常业务的处理流程,熟悉采购
2、管理系统与应付款管理系统、总账系统的集成使用。【能力目标能力目标】通过本项目的学习,能够掌握主要采购流程、采购业务处理的操作步骤,能够正确及时地处理普通采购业务,深入了解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理【任务要求】【任务要求】掌握用友网络财务软件中有关采购管理的相关内容。掌握企业日常采购业务处理方法。理解采购管理与其他系统之间的数据传递关系。【任务资料】【任务资料】I.基础资料:1.设置系统日期为2015-01-01,引入“D:账套备份+项目九任务一”账套数据。2.以账套主管身份进入企业应用平台,设置采购专用发票、采购普通发票和采购运费发
3、票的发票号为“完全手工编号”:基础设置单据设置单据编号设置,打开“单据编号设置”对话框单据类型:采购管理采购专用发票修改完全手工编号保存。同理,设置采购普通发票和采购运费发票。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 II.采购业务资料:1.普通采购业务(1)1月1日,业务员肖茗向无忧公司询问钢材的价格(9500元/吨),评估后确认价格合理,随即向公司上级主管提出请购要求,请购数量为3吨。业务员据此填制请购单。(2)1月2日,上级主管同意向无忧公司订购钢材3吨,单价为9500元,要求到货日期为1月3日。(3)1月3日,收到所订购的钢材3吨。填制到货单。(4)1月3日,将所收到的货物验收入
4、原料库。填制采购入库单。(5)当天收到该笔货物的专用发票一张,发票号8001。(6)业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确定此业务所涉及的应付账款及采购成本,材料会计记材料明细账。(7)财务部门开出转账支票一张,支票号C1,付清采购货款。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 2.数据备份:在采购管理月末结账之前,进行账套数据备份。3.月末结账任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理【任务指导】【任务指导】引入“D:账套备份+项目九任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册进入企业应用平台。1.基础设置 操作步骤(1)用“101”操作员进行登录本账套。在企业应用平台中,点击
5、“基础设置”“单据设置”“单据编号设置”命令,打开“单据编号设置”页面。(2)打开“采购管理”目录,选中“采购专用发票”窗口,单击修改,勾选“完全手工编号”,保存。如图10-1所示。任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理(3)同理,设置采购普通发票和采购运费发票。图10-1 单据编号设置窗口任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 2.采购业务 以“104肖茗”身份注册进入企业应用平台,进行采购业务操作。(1)普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单:用“104”操作员进行登录本账套,操作日期为2015年1月1日。在企业应用平台中,点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令
6、,在“采购管理”系统中,选择“请购”,打开“请购单”,进入“采购请购单”窗口,单击“增加”,按任务要求录入单据资料,保存,审核,退出。单据如图10-2所示。图10-2 采购请购单窗口任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在采购管理系统中填制并审核采购订单:用“104”操作员进行登录本账套,操作日期为2015年1月2日。在企业应用平台中,点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令,在“采购管理”系统中,选择“采购订货”,打开“采购订单”窗口,单击“增加”“生单”,选择“请购单”,打开“过滤条件选择”对话框,过滤,出现“拷贝并执行”窗口,选择要拷贝的请购单,单击确定,如图10-3所示。返
7、回订单界面,增加供应商无忧公司,保存并审核,退出。订单如图10-4所示。图10-3 订单拷贝请购单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 图10-4 采购订单任务一任务一 日常采购业务处理日常采购业务处理 在采购管理系统中填制到货单:用“104”操作员进行登录本账套,操作日期为2015年1月3日。在企业应用平台中,点击“业务工作”“供应链”“采购管理”命令,在“采购管理”系统中,选择“采购到货”,打开“到货单”窗口,单击“增加”“生单”,选择“采购订单”,打开“过滤条件选择”对话框,过滤,出现“拷贝并执行”窗口,选择要拷贝的采购订单,单击确定,保存并审核,退出。到货单如图10-5所示。
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