物流部管理规章制度范文16篇.docx
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- 物流 管理 规章制度 范文 16
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1、物流部管理规章制度范文16篇物流部管理规章制度 篇1一、物资的入库与验收1、原材料入库。外购原材料到货后,库房管理员应按供应人员填写的采购入库清单仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。3、对需要质量验收的原材料,入库时先标识待验品,按规定及时通知品质部进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放,并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“
2、待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按退货清单进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。9、入库物资应及时入库。二、原材料的出库与发放1、凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。2、用于生产过程中造
3、成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出补料单后方可发放。3、非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭领料单发放。4、物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量或过磅,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。三、物资贮存与防护1、物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。2、仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、
4、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4、有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理,立卡设数,对机械设备工量具等勤清点检查,以防生锈,发放问题及时处理。5、做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。6、对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。
5、并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。8、非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。9、对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。四、应急情况处理1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组,及时采取相应的措施。2、灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。物流部管理规章制度 篇21.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓
6、、百货仓、工艺品仓,动力部油库、石油气库,建筑、装修材料仓,杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收,并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资,除直拨的外,一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理,注意整齐美观,不能挤压的物
7、品要平放在层架上。(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品人库时在卡片上按数加人,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查明原因。成本会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5,领发物资(1)报送领用物品计划。凡领用物品,须根据规定提前做计划报库管部门。仓管员将报来的计划按发货顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取。(2)发货与领货各部门领货一般应
8、有专人负责。领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货。领料单一式三份,领料单位自留一份,供单位负贵人凭单验收;仓管员一份,凭单人账;材料会计一份,凭单记明细账。发货时仓管员要注意掌握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。调出物流中心以外单位的物资时,一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一
9、目了然。(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再人账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等,手续完善后才能人账,否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为人民币人账,发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、
10、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账,并调整暂估价,报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物流部管理规章制度 篇3一、目的为了规范本公司内部机动叉车安全管理,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;杜绝公司内部机动车辆事故,保障员工生命和公司财产安全。根据安全生产法、特种设备安全
11、监察条例、机动工业车辆安全规定等规定,特制定本规定,即日开始执行。二、适用范围货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。三、使用要求在手动叉车无正常法搬运、转移货物的情况下,可以向物流部相关人员申请;然后填写叉车使用申请单,得到上级领导的审批,方可安排叉车作业。可以使用叉车的情况下,分为以下几点(特殊情况除外):3.1当物料体积、重量、高度等原因,人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下;3.2装货、卸货的时候,物品较为笨重人工无法装卸的时候;3.3在安装调试的时候,需要调动大型物件的情况下;3.4生产车间需要挪动大型机械的时候3.5在维修车间机械设备的时候。四、注
12、意事项4.1经培训并持有驾驶执照的司机方可开车;4.2在开车前检查各控制和警报装置,如发现损坏或有缺陷时,应在修理后操作;4.3搬运时不应超过规定负荷,货叉须全部插入货物下面,并使货物均匀放在货叉上,不许用单个货叉尖挑货物;4.4平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止,在潮湿的或光滑的路面,转向时须减速;4.5装物行驶应把货物放低,门架后倾;4.6坡道行驶应小心行驶,在大于十分之一的坡道是行驶时,上坡应向前行驶,下坡应后退行驶,上、下坡忌转向,叉车在行驶时,请勿进行装卸作业;4.7行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面,并注意叉车上方的空隙;4.8不准人站在货叉上,车上不准载人;4.9不准人站在货
13、叉下,或在货叉下行走;4.10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具;4.11不要搬运未固定或松散堆垛的货物,小心搬运尺寸较大的货物;4.12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下,必要时须采取防护措施;工作时应尽量使门架后倾,并在最小范围内作前后倾;4.13加燃油时,司机不要在车上,并使发动机熄火,在检查电瓶或油箱液位时,,不要点火。物流部管理规章制度 篇4第一节总则1、为加强仓库管理,提高仓库管理质量,特制定本制度。2、本制度中所指的仓库管理包括:货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。3、本公司的仓库管理依本制度执行。
14、第二节入库管理规定1、仓管员接到收货通知后,安排好货位,准备好必要搬运工具。2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品,应于货到当日详加验收。入库验收:()对新采购的物品,仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单,核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容;核对实物是否相符完好;货物及包装上是否贴有标识。()仓管员在验收货物过程中,如发觉附件短少、数量不符或货物破损时,应立即向仓库主管汇报并在仓库日常记录本做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态,经领导批准后办理相关凭证,进行入库。如未办理相手续,擅作入库处理,日后发现货物损坏等问题,视为仓管员管理不善,自行承担相应责任。(
15、)已验收入库的货物出现质量问题无法销售,仓管员应即时通知仓库主管,由反映情况后负责办理更换或退货。()因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品,于交回时应保持领用时的状况。若有损坏,应由仓库主管会同相关技术人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的,由实际借领人照价赔偿;若零附件遗失或不全时,则应由借领人依据货物价格赔偿。3、入库物品验收合格无误后,须注明货到时间,由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。4、送货入货位,仓管员应及时填写货卡。5、严格做到五点不收:凭单手续不全不收;品种规格不符不收;质量不符合要求不收;无批准不收;逾期不收。第三节保管管理规定1、货物的储存保管,
16、以品种、车型规划设臵仓库,并根据仓库的条件划区分工。2、物品堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根据货物特点,必须做到过目有数,检点方便,成行成列,文明堆齐。3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告仓库主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。4、保管物品要根据属性,考虑储存的场所和保管常识,加强保管措施。同类物品堆放,考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施,导致物品受潮、损坏,仓管员应负责
17、任。5、保管物品,未经仓库主管同意,一律不准擅自借出。6、仓库要严格保卫制度,禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7、退回或换回的旧物品,必须贴上明显的标签,另行堆放。8、进入仓库物品必须保持干净整洁,库房内配备常规洁具,应当每日进行清扫,保持仓库整洁。第四节出库管理规定1、出库验收:()销售部开具出库单,派送至仓库,仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物,等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。()特殊紧急出库时,业务人员必须开物品借用单将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人
18、员。仓管人员根据借条,并报仓库主管批准后方可发货,并于上班后当日上午补办手续,通知销售部补开出库单。紧急发货时,原则上要求两人(含两人)以上签字方可放行。()凡属公司内部人员借用物品,一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后,方可借出。()经申请批准同意拆件的机器或零配件,在元器件购回后应及时予以恢复,严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。()严禁无任何单据货物出库,严禁仓管员无任何单据自提自发!2、交货期限:()正常库存产品接获公司销售部开具的出库单,当日出库。()因缺货等原因不能当日出库的,仓管员应
19、及时联络销售部相关业务人员并说明原因,便于告知客户,协商发货期。货到时,应按协商过的日期即时发货,如因仓库延误发货导致客户取消定货,仓管员对此负全部责任,仓库主管负连带责任。3、物品出库时,若无特殊要求情况下,须遵循先进先出原则。4、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“五不发”,“三核对”:出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”:无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。第五节发运管理规定1、货物的包装:(1)货物出库前,仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符,经核实无误签字确认
20、后方可出库。(2)所有物品必须按其性能、属性包垫好,采取完好的保护措施,以防止货物的损坏。2、物品的搬运:(1)按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏,由相关责任人负责,并按货物实际价值赔偿。(2)搬运时要注意人员和货物的安全,避免人员伤亡和货物损坏。3、因客户业务需要,收货人非订购客户或其收货地点,应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认,其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。4、仓库接获出库单方可发货,但有指定交运日期的,依其指定日期交运。5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的,仓库若因库位问题需提前交运时,应先联络销售部人员转
21、告客户同意后,并有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时,应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运,再补办出货手续。6、未经办理入库手续的物品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、若因工作失误,发错货物或发错地方,造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任,并视情节轻重处以1-2倍的罚款。8、承运车辆调派与控制:(1)由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。(2)如因公司车辆不够调派的情况下,可另行雇车,但需经部门主管确认后方可生效。(3)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前,仓库发货人应将预定抵达时间通知销
22、售部门转告客户准备收货。9、物品的交运:(1)物品直接交运客户时,仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单,发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时,请其验收,并签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。(2)客户要求自运时,仓库应先联络销售部门确认。物品装载后,承运人(客户)应在出库单上签字,并注明“自提”字样。(3)物品通过承运公司发运时,发货人及承运人应在发运单据上签字,并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管,便于查对和月底复核、结账。10、发货通知:(1)货物发出后,仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公
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