科目汇总表-套表.xls
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- 关 键 词:
- 科目 汇总表
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1、丁丁字字科科目目汇汇总总表表 杭州月份 现金银行存款应收帐款 合计0 合计0 其他应收款 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0 原材料固定资产折旧 . 合计0 合计0合计0 合计0 库存商品生产成本 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0 短期借款应付帐款盈余公积 合计0 合计0合计0 合计0 应交税金资本公积 合计0 合计0合计0 合计0 应付工资应付福利费 合计0 合计0合计0 合计0 其他应交款本年利润 合计0 合计0合计0 合计0合计合计0 主营业务收入管理费用主营业务税金及附加 合计0 合计0合计0 合计0 主营业务成本财务费用 合计0 合计0合计0 合计0合计0 合计0
2、科科目目汇汇总总表表 单位: 单位:杭州3月份 序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额序号科目名称上期余额借方数贷方数期未余额 1现金00020其他应交款000 2银行存款00021其他应付款 0 3应收帐款00022应付股利(利润) 4其他应收款00023实收资本0 5原材料00024资本公积000 6库存商品00025盈余公积000 7生产成本00026未分配利润 8固定资产00027本年利润000 9累计折旧0028补贴收入 10长期投资 29主营业务收入00 11预付帐款030主营业务成本000 1231 主营业务税金及附加000 13短期借款 00 32销售费用 14所得税033管
3、理费用000 15应付帐款00034财务费用 16应付工资00035 17应付福利费036 18应交税金00037 19应付票据合计 00 合计00 平衡试算00 资 产 负 债 表利 润 表 杭州余杭2008年 3月 30日会工01表2008年 1 会工02表 项 目行次年初数期末数 化万元项 目行次年初数期末数化万元项 目行次本月数本年累计数化万元 一、流动资产七、流动负责一、主营业务收入10.000.000.00 货币资金10.000.00短期借款510.000.00减:主营业务成本40.000.000.00 其中:银行存款20.000.00 其中:银行借款52主营业务税金及附加50.0
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