质量审核之过程审核概述课件.ppt
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1、1VDA6.3 过程审核22 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其它审核方式。32 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系比较:审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定42 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。第13章是过程审核提问与体系提问的对照表。对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基
2、本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。53 关于过程审核的规定3.1 任务l过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防l预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。63 关于过程审核的规定3.1.2 纠正l纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。3.1.3 持续改进过程(KVP)l持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。3.1.4 质量
3、管理评审l过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。73 关于过程审核的规定3.2 原因l过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。3.2.1 计划内的过程审核l针对体系的审核l过程审核作为企业质量管理体系组成部分,必须按审核计划进行。83 关于过程审核的规定l对于批量供货和潜在的供方,若其质量管理体系已经得到了认证,则根据需要对其进行审核,即只对与供货范围直接有关的过程(减少费用)或计划用于供货范围的过程进行审核。3.2.2 计划外的过程审核l针对事件/问题的审核l对于有问题的过程,在项目的每个阶段,为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程
4、特性进行了足够的考虑,需要进行过程审核。93 关于过程审核的规定l这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。l计划外过程审核的起因可能是,例如:l产品质量下降l顾客索赔及抱怨l生产流程更改l过程不稳定l强制降低成本l内部部门的愿望103 关于过程审核的规定3.3 应用范围l在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法:l营销l开发l采购(产品/服务)l生产/服务的实施l销售/运行l售后服务/服务l回收。113 关于过程审核的规定下例的列表说明了运用的领域:方式组织单位及职能部门具体的过程针对产品:机械加工油漆车间装配车间车削加工烘干装贴玻璃针对服务:检验策划人事部门物流保安首批样品检验
5、人员招聘零件供应企业安全123 关于过程审核的规定3.4 实施过程审核的前提3.4.1 企业内的基本前提l要实施过程审核,需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。l在目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。l基本的前提包括,例如:lDIN EN ISO9000族标准的要求l组织机构/企业结构l企业/部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等)133 关于过程审核的规定l审核提问表l审核计划l质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书(与内部/外部审核有关)lVDA的规定(例如:VDA6.1/VDA6.2的规定)l法律和合同的规定l顾客的要求l重要的产品特性l重要的过程参数l
6、质量历史143 关于过程审核的规定3.4.2 审核人员的职业经验(过程经验)l至少要有两年的汽车工业(汽车生产商和供货商)过程管理经验是审核人员需要具备的重要的前提条件。l另外,审核人员必须至少(有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下)进行过三次典型过程的过程审核。158.2.2.5 Internal auditor qualificationThe organization shall have internal auditors who are qualified to audit the requirements of this Technical Specification(se
7、e 6.2.2.2).163 关于过程审核的规定3.4.3 责任3.4.3.1 进行审核的企业/组织/职能部门l根据职业经验和素质选择合格的审核人员l安排审核任务。3.4.3.2 审核员l按审核计划或根据发生的事件实施过程审核l与被审核组织/职能部门进行协商(确定要审核的过程、接口等)l准备审核(研究资料,制订审核提问表,邀请专家参加或利用专业诀窍等)173 关于过程审核的规定l实施审核l评分定级l末次会议和撰写报告l要求采取纠正措施l验证纠正措施的有效性l保密义务l保持应有的资格l熟悉最新的标准及文献l审核人员应具备的专业知识l过程知识183 关于过程审核的规定3.4.3.3 被审核企业/组
8、织/职能部门l提供所有必要的信息l过程负责人员参与l提供专业人员l确定纠正措施l落实纠正措施l验证纠正措施的有效性。194 审核流程审核总是按相同的系统方法进行:l准备l实施l报告和总结l纠正措施、跟踪、有效性验证。下面的流程图更直观地说明了这种方法:20图1:审核流程图计划内审核计划外/针对事件的审核准备和制订文件审核实施评分定级末次会议报告及存盘审核计划制定/更改是否需要进一步审核结束审核审核开始是否21是否有缺陷措施计划落实措施计划有效性验证/跟踪有效性得到验证否是否是图1:审核流程图225 审核准备5.1 概述l充分的审核准备特别重要,是审核成功的基础。同时必须通知被审核部门审核的原因
9、及日期。l不论审核的种类如何,也不论l计划内或计划外l内部或外部l产品或服务l准备的过程都相同的(见图2)23图2:审核准备流程图开始进行过程审核的准备工作确定过程范围审核员划分过程的工序审核员过程描述审核员确定影响参数审核员收集整理资料并加以考虑审核员收集整理适用的规程并加以考虑审核员/被审核方24制定详细的审核流程审核员确定审核工作组织上的一些事宜审核员制定提问表审核员确定参加人员审核员/被审核人员过程审核准备工作结束图2:审核准备流程图255 审核准备5.2 确定过程的范围,划分过程的工序,过程文件l审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围。l审核员或审核小组必须确定要审核的范围,但应与
10、有关的部门及过程负责人协商,必要时对过程进行预审。l下一步是把过程划分为工序(把确定范围内的过程分为单个的过程段)并考虑接口问题(图3和图4)。l最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件数据进行研究。265 审核准备l只有利用相关的文件数据才能有效地把过程划分为工序,对过程进行足够的描述,并确定影响过程的各种参数。也就是说,审核人员根据自己的观点对过程进行描述并确定影响过程的各种参数。影响过程的参首先是从“6M”(人、机器、原材料、方法、环境及管理)以及所定的过程范围所得来的。l可以利用各种系统性的、方法性的程序(例如:因果图)尽可能对主要影响因素进行合理的细化。这样,审核员在现场进行审核
11、时就可以用审核提问表有目的地进行提问。275 审核准备l对于外部过程审核,在多数情况下出于竞争原因不能拿到准备审核所需要的全部数据。因此,必须利用所提供的数据进行准备工作。l审核员审核小组在策划审核流程时还必须考虑“在审核现场进一步提供其它数据”这一步骤。l根据现有的过程文件资料进行过程描述:l作业指导书及检验指导书l过程指导文件l生产工艺文件及检验计划28图:过程范围的确定,划分过程为工序、过程接口图:过程范围的确定,划分过程为工序、过程接口号线号线号线号线号线号线1.PS1.PS2.PS2.PSX.PSX.PS1.PS1.PS2.PS2.PSX.PSX.PSL L3.PS3.PSWEWE仓
12、库仓库1.PS1.PS2.PS2.PS3.PS3.PSX.PSX.PS仓库仓库WAWA用户用户EZEPGEKE EZ Z=原材料外购件原材料外购件PS=PS=工序工序WA=WA=产品出口产品出口E EK K售后服务用户满意售后服务用户满意WE=WE=进货入口进货入口分过程(如:注塑及预装)分过程(如:注塑及预装)主过程人员配置主过程人员配置接口接口分过程(如:冲压及卷边)分过程(如:冲压及卷边)过程接口过程接口E EPGPG=各道工序的平均值各道工序的平均值L L供方供方要审核的过程要审核的过程接口观察接口观察接口观察接口观察29图:确定过程范围,划分过程为工序,过程接口图:确定过程范围,划分
13、过程为工序,过程接口主过程主过程平行过程平行过程平行过程平行过程1.PS1.PS2.PS2.PSX.PSX.PS1.PS1.PS2.PS2.PSX.PSX.PS3.PS3.PS1.PS1.PS2.PS2.PS3.PS3.PSX.PSX.PSEZEPGEK平行过程(如:确定要求)平行过程(如:确定要求)主过程人员配置主过程人员配置接口接口平行过程(如:调查需求)平行过程(如:调查需求)E EPGPG=各道工序的平均值各道工序的平均值PS=PS=工序工序要审核的过程要审核的过程接口观察接口观察接口观察接口观察E EZ Z=原材料外购件原材料外购件E EK K=售后服务用户满意售后服务用户满意305
14、 审核准备l其它的信息来源还有:l标准、规范、目标值(例如:PPM)、程序文件、FMEA、缺陷目录、维修手册、质量控制卡、审核结果、上次审核的活动计划;外部:进货检验结果、供货商行为状态、平面图、项目计划、VDA绩效数据比较(内部/外部)、员工调查、顾客调查、服务质量及售后服务质量的反馈。l这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。315 审核准备l另外,审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框架条件的一些相关文件。框架条件例如:l组织规定l责任分工l确定框架条件的相关文件,例如:l质量手册l程序文件lVDA丛书l标准l顾客要求325 审核准备5.3 具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划l
15、根据上述前期工作的结果,审核员(审核小组)编写针对该具体过程的审核提问表。l在审核前必须及时把提问表传达给被审核方,需要时进行解释。l审核员(审核小组)在制订详细的审核计划时首先通过协商确定参加审核的人员(审核员和被审核人员):335 审核准备l审核人员的人数及姓名(若有两个或两个以上的审核员,必须确定一个审核组长;一般来说,外部审核为2名审核员,内部审核为1名审核员)。l每个被审核组织单位/职能部门派人参加,例如:l过程负责人l专业人员l接口代表。l需要时邀请专家参加(在外部审核时必须与被审核方协商)。l末次会议的参加人员。345 审核准备l在由审核员及被核方商定后正式通过最终的详细审核计划
16、。建议制订一个包括组织单位/职能部门、时间/地点、参加人员以及相关的审核项目的一览表。l同时要考虑到:l停产(中午休息等)l换班。l在现场可能需要更改审核计划。355 审核准备l在商定审核工作的一些“组织事宜”后结束过程审核的准备工作。组织事宜指的是,例如:l会议室l投影仪及其它设备l在现场准备好资料等l为此制订一个专用的检查表可能会有帮助。366 实施审核6.1 首次会议l审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。l不同情况包括:l外部审核l内部审核l针对事件进行的审核l按计划进行的审核376 实施审核l在首次会议上首先要介绍参加人员,若是外部审核有时还要介绍一下企业/组
17、织单位。l再次介绍审核的目的及原因,以便让所有参加人员都得到相同的信息,更好地进入角色。l为了保证审核工作的顺利进行,需要把审核程序(确定过程范围,审核提问表,评分定级方法等)和框架条件(责任分工,现场的实施,在接受提问时需脱岗的人员等)解释清楚。l在首次会议结束前,所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问题。386 实施审核6.2 审核过程l按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提问。l提问的方式,例如:W提问方式(Warum为什么,Wann何时,Wer何人,Wie如何等)以及其它的提问技巧是审核员培训的基本内容,在此不再进一步阐述。l实践证明,多次用“为什么”提问有利于对过
18、程工艺进行深入的分析。396 实施审核l在审核期间,可以提出新的提问并增加到提问表里。l通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优点以及不足之处。l为了避免在末次会议上发生冲突,必须尽量在现场澄清不明之处并达成一致意见。l在审核时若发现严重的缺陷,必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。407 评分与定级l按计划进行的(计划内的)过程审核采取定量评定方法,因此审核结果以及对审核报告的分析具有可比性,而且按KVP的观点可以看出与以往审核的差异。l由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同,有时需要对总符合率(百分率)定级的界限以及级别名称进行调整。可以使用定性的评定方法,也可以
19、只对个别的过程要素进行评定。但上述这些不同的评定方法(例如:定性评定方法)必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。417 评分与定级7.1 提问和过程要素的单项评分l根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分,满足要求的程度是打分的根据。评定不满10分则必须制订改进措施并确定落实期限。427 评分与定级分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差*6部分符合,有较大的偏差4小部分符合,有严重的偏差0完全不符合注*:“绝大部门符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规
20、定要求,并且没有特别的风险。437 评分与定级l过程要求的符合率EE的计算公式如下:%100%各相關問題滿分的總和總和各相關問題實際得分的EE447 评分与定级7.2 审核结果的综合评分l对下列要素分别进行评定:产品服务产品开发EDE策划EDE过程开发EPE原材料/外购件EZ外委服务或/和外购产品EZ各道工序的平均值EPG各道工序的平均值EPG服务/顾客满意程度EK服务/顾客满意程度EK注:在对服务进行审核时,请把下列描述中的生产换为服务,生产过程换为服务过程。457 评分与定级l由于在要素“生产”中的产品组不同,其工序也不同,所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来(平均值EPG),然后计算
21、总符合率。l这对于保证对各要素进行均衡的评定也是必要的。l这样,产品组不同,所选的生产工序不同,“生产”要素计算出的符合率也可能不同。l每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下:%21被評定工序的數量nPGEEEE467 评分与定级l整个过程的总符合率计算如下:l此外,作为对整个过程评定的补充,也可以另外对“生产”要素中的各分要素进行评定,来反映质量体系的情况。%被評定過程要素的數量KPGZPEDEPEEEEEE477 评分与定级l对于产品来说分要素为:EU1%人员/素质EU2%生产设备/工装EU3%运输/搬运/贮存/包装EU4%缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)487 评分与定级l对于服
22、务来说分要素为:EU1%人员/素质EU2%服务的实施EU3%联络/标识/信息/数据交流EU4%缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)l通过对各道工序进行评定,然后汇总得出有关质量体系要素的情况,指出不足。这对于总评(见定级标准)也有重要的意义。497 评分与定级7.3 定级总符合率(%)对过程的评定级别名称90至100符合A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C507 评分与定级l注*:l若被审核企业的总符合率超过90%或80%,但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下,则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。l若有的提问得分为零,而不符合要素可能
23、会给产品质量和过程质量造成严重的影响,则可以把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下,也可以降为C级。l必须在说明页中说明降级的原因。518 末次会议l由确定的人员参加的末会议是对在审核期间发现的所有情况(好的方面及不足之外)的总结。l审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由,必要时书面确定紧急措施。l把审核员指出的所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措施。必须确定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法(但一般不涉及技术细节)。528 末次会议l在末次会议上审核员可以确定复审的要求和日期并写在总结报告里
24、,这些不取决于发现缺陷的情况。l进行外部审核时,在末次会议上审核员和被审核人中员要在审核报告上签字(内部审核时根据要求进行)。l被审核方签字确认审核报告的结果。被审核方也可以说明自己的观点。539 纠正措施及其有效性验证9.1 纠正措施l针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。l纠正措施基本上可以分为:l技术上/组织上的措施(例如:生产流程的更改、服务流程的更改,物流流程的更改,设计/软件的更改)l管理上的措施(例如:员工培训,对文件数据进行修订)l为使过程有能力和受控,要优先采取技术上/组织上的措施。549 纠正措施及其有效性验证l在大多数情况下先落实管理上的措施,因为管理
25、措施一般可以比较快地落实。l措施表包含各种适用于排除过程缺陷的活动并注明负责人和完成期限。l措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行过程审核。l措施表可以包含为验证措施有效性所进行的复审。l原则上由被审核方负责制订措施措施表,也包括相邻部门所要采取的措施。可以与审核员商定由他以适当的方式提供帮助。但这种帮助不允许导致审核员在复审时失去其应有的独立性。559 纠正措施及其有效性验证9.2 有效性验证l必须对已确定措施的有效性进行跟踪,比如通过下列方式:l抽检l产品审核l过程审核(部分过程)l机器和过程能力调查l中期状况/解决程度l由过程负责人负责落实纠正措施并对其有效性进行跟踪。569 纠
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