财务报账制度宣讲课件.ppt
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- 财务 报账 制度 宣讲 课件
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1、财务处财务处财务报账制度宣讲财务报账制度宣讲感谢你的欣赏 公务卡使用注意事项 经费报销注意事项感谢你的欣赏 经费报销注意事项感谢你的欣赏经费报销注意事项经费报销注意事项(一)报销单据填制与粘贴(一)报销单据填制与粘贴(二)经费审批规定(二)经费审批规定(三)经费使用范围(三)经费使用范围感谢你的欣赏 (一)报销单据填制与粘贴(一)报销单据填制与粘贴 1、经费报销单 2、差旅费报销单 3、领款单 4、校内转账单 5、借款单感谢你的欣赏 6、原始票据的管理规定(1)报销票据开具应规范,不得涂改、填补,应做到项目齐全、内容完整真实、字迹清楚、各联次内容和金额一致,收款单位应盖有发票专用章、财务专用章
2、或收费专用章。单位名称应为:重庆医科大学。(2)报销人应对报销票据的真实性负责,使用虚假票据报销,一经查出,学校将视情节轻重和责任大小,追究相关人员的责任。单张餐费发票和燃油费发票金额在3000元(含3000元)以上的报销发票,财务人员应在税务网上核查,并将书面核查结果打印件附于报销凭证后面。单张餐费发票和燃油费发票金额在3000元以下、其他发票金额在5000元以下,报销人应自行查询发票真伪,相关细则详见重医大2013100号重庆医科大学票据管理办法“三、报销票据管理办法”。(3)报销票据遗失,应由报销人提出书面申请(含申请事项内容及责任声明),经财务处相关人员查实并出据该票据尚未报销过的书面
3、证明,会同收款单位出据的相关凭据,提请项目负责人及分管校领导审批后办理。感谢你的欣赏 (二)经费审批规定(二)经费审批规定 1、相关、相关“部门包干经费部门包干经费”审批规定审批规定 (1)2万以下的院系统工作经费由院系分管领导院系分管领导和院系负责人和院系负责人共同审签,2万以上的院系工作经费由分管院系领导、院系负责人及财务处负责人分管院系领导、院系负责人及财务处负责人(含财务处副处长)共同审签;(2)1万以下的教学耗材经费由部门负责人审签部门负责人审签,1万以上或特殊的遗体收集费用由分管校领导分管校领导审签;(3)实验外科教学耗材经费由教务处负责人教务处负责人审签。感谢你的欣赏 2、科研经
4、费审批规定、科研经费审批规定 一般研究经费:5千以下由项目负责人项目负责人审签,5千-1万、劳务费和餐费由院系领导和科研负责人院系领导和科研负责人审签,1万2万由科研处负责人与院系领导、科研负责人科研处负责人与院系领导、科研负责人共同审签,2万以上由分管校领导分管校领导审签。科研合作费:2万以下由院系分管领导和科研负责人院系分管领导和科研负责人,2万以上由分管校领导分管校领导审签。科研借款:1万以下由科研负责人科研负责人审签,1万-2万由院系分院系分管领导和科研负责人管领导和科研负责人共同审签,2万-5万由分管校领导分管校领导审签,5万以上由校长校长审签。设备购置:由科研负责人、院系领导、科研
5、处负责人、设备处负责人、分管校领导共同审签。另:项目负责人本人的经费由院系分管领导审签。另:项目负责人本人的经费由院系分管领导审签。感谢你的欣赏 3、“重点学科经费重点学科经费”由项目负责人提出使用计划由项目负责人提出使用计划,经院系学科建设领导小组审核,报请研究生院,经院系学科建设领导小组审核,报请研究生院及分管校长批准后执行。(附:经费使用计划表及分管校长批准后执行。(附:经费使用计划表)4、“其他其他专项经费专项经费”的常规公用经费开支,金额的常规公用经费开支,金额不超过不超过1万元,由万元,由部门或项目负责人部门或项目负责人审批;金额超审批;金额超过过1万元,由万元,由分管校领导分管校
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