书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 46
上传文档赚钱

类型集团财务报销及付款流程的有关规定课件.pptx

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:4276510
  • 上传时间:2022-11-25
  • 格式:PPTX
  • 页数:46
  • 大小:8.07MB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《集团财务报销及付款流程的有关规定课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    集团 财务 报销 付款 流程 有关规定 课件
    资源描述:

    1、商业机密,切勿外传商业机密,切勿外传20172017年年2 2月月 集团公司财务集团公司财务报销及付款流程的报销及付款流程的有关规定有关规定报告人报告人 :金融沙龙:金融沙龙2二、费用报销审批流程二、费用报销审批流程三、物资采购、工程进度付款审批流程三、物资采购、工程进度付款审批流程34四、业务招待费审批流程四、业务招待费审批流程五、五、:出差审批流程出差审批流程56六、借支备用金管理规定六、借支备用金管理规定7七、费用报销管理规定七、费用报销管理规定集团集团公司财务公司财务报销及付报销及付款流程的款流程的有关有关规定规定1一、借款审批流程一、借款审批流程8八、审批权限及流程说明八、审批权限及

    2、流程说明为了规范公司财务报销及付款流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务报销及付款流程制订如下:6TRANSITION PAGE 过渡页 基层员工借款流程基层员工借款流程 部门负责人借款流程部门负责人借款流程一、借款审批流程7借款人借款人填制借款填制借款单单部门部门负责人负责人审批审批公司公司总经理总经理审批审批董事长董事长审批审批集团集团财务总监财务总监审批审批一、借款审批流程(一)、(一)、基层员工基层员工借款流程借款流程2.2.公司公司总经理总经理审批审批4.4.集团集团财务总监财务总监审批审批3.3.董事长董事长审批审批1.1.借款人借款人填制借

    3、款填制借款单单11/25/2022一、借款审批流程(二)、(二)、部门负责人借款流程9TRANSITION PAGE 过渡页 基层员工报销流程基层员工报销流程 部门负责人报销流程部门负责人报销流程二、费用报销审批流程1 1、报销人填制费用报销单或差旅费报销单报销人填制费用报销单或差旅费报销单3 3、财务中心负责人审核、财务中心负责人审核4 4、公司董事长审批公司董事长审批 5 5、集团财务总监审批、集团财务总监审批(一)、(一)、基层员工基层员工报销流程报销流程2 2、部门负责人审批、部门负责人审批公司总经理审批公司总经理审批二、费用报销审批流程5.集团财务总监审批1.报销人填制费用报销单2.

    4、公司总经理审批4.董事长审批3.财务中心负责人审核(二)、(二)、部门负责人部门负责人报销流程报销流程二、费用报销审批流程12TRANSITION PAGE 过渡页 物资采购付款流程物资采购付款流程三、物资采购、工程进度付款流程 工程进度付款流程工程进度付款流程(一)、物资采购(一)、物资采购三、物资采购、工程进度付款流程(二)、(二)、工程进度工程进度5.5.集团财务总监集团财务总监审批审批 经办人根据工程合同等填制工程进经办人根据工程合同等填制工程进度付款审批单度付款审批单 2.2.部门负责人审部门负责人审批批公司总经理公司总经理审批审批 4.4.董事长董事长 审批审批 3.3.财务中心负

    5、责人财务中心负责人审核审核 三、物资采购、工程进度付款流程15TRANSITION PAGE 过渡页 销售部门审批流程销售部门审批流程四、业务招待费审批流程 管理部门审批流程管理部门审批流程5.集团财务总监审批4.公司董事长审批 3.财务中心财务中心负责人审核(预算)负责人审核(预算)2.部门负责人审批公司总经理审批1.经办人根据招待申请单填制业务招待费审批单12.3.4.5.(一)、销售部门审批流程四、业务招待费审批流程CompanyLogo部门负责人审批部门负责人审批公司总经理公司总经理审批审批 经办人根据招经办人根据招待申请单填制待申请单填制业务招待费业务招待费审批单审批单 1.集团财务

    6、总监集团财务总监审批审批 公司董事长公司董事长审批审批(二)、管理部门审批流程财务中心负责人财务中心负责人审核(预算)审核(预算)四、业务招待费审批流程2.3.4.5.18TRANSITION PAGE 过渡页 基层员工出差审批基层员工出差审批 部门负责人出差审批部门负责人出差审批五、出差审批流程12345 3.财务中心负责人审核 1.出差人填制出差审批单2.部门负责人审批公司总经理审批4.董事长审批5.集团财务总监审批(一)、基层员工出差审批(一)、基层员工出差审批五、出差审批流程1.2.3.4.5.5.5.集团财务总监审批集团财务总监审批 4.4.董事长审批董事长审批3.3.财务中心负责人

    7、审核财务中心负责人审核 2.2.公司总经理审批公司总经理审批 1.1.出差人填制出差审批单出差人填制出差审批单 (二)、部门负责任出差审批(二)、部门负责任出差审批五、出差审批流程21TRANSITION PAGE 过渡页 备用金的使用范围备用金的使用范围 前款不清后款不借前款不清后款不借六、借支备用金管理规定 到期归还欠款到期归还欠款4 4、结算起点(结算起点(50005000元)以下的元)以下的零星支出。零星支出。3 3、出差人员必须随身携带的、出差人员必须随身携带的差旅费;差旅费;1 1、个人劳务报酬;个人劳务报酬;2 2、零星办公用品支出;、零星办公用品支出;六、借支备用金管理规定(一

    8、)、备用金的使用(一)、备用金的使用范围范围(二)、前款不清前款不清后款不借后款不借 1 23六、借支备用金管理规定(三)、到期归还欠款1.到期未能按时归还个人欠款的员工4.直至还清为止2.财务中心将从次月起按同期贷款利率加收利息3.并从该员工的工资扣抵六、借支备用金管理规定25TRANSITION PAGE 过渡页 关于发票的规定关于发票的规定 报销单填写项目报销单填写项目七、费用报销管理规定 履行报销手续履行报销手续 费用类别标识费用类别标识 报账时间规定报账时间规定 按权限核批按权限核批 有权拒绝处理有权拒绝处理(一)(一)关于发票的规定关于发票的规定1、必须取得正规税务发票。凡购买货物

    9、和接受修理修配劳务及运输、工程、劳务、服务业务的必须取得国税发票;凡购买货物和接受修理修配劳务金额超过5000元的必须开具增值税专用发票。3、第(2)项内容遗漏或填写有误,一律不予报销。2、发票内容齐全:“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。七、费用报销管理规定(二)、(二)、报销单报销单填写项目填写项目1.报销单报销单类别类别2.所属所属部门部门3.所属所属项目项目4.费用费用用途用途七、费用报销管理规定1.正常费用开支正常费用开支2.有正式发票有正式发票3.经手人签章经手人签章4.验收人签章验收人签章5.有关领导批准有关领导批准(三)、履行报

    10、销手续七、费用报销管理规定手续费手续费介绍费介绍费运杂费运杂费七、费用报销管理规定(四)、费用类别标识(四)、费用类别标识CompanyLogo 1.凡省市区以内的2.凡省市区以外的1.2.七、费用报销管理规定(六)、(六)、按权限按权限核批核批1.1.部门领导必须按部门领导必须按规定的权限进行审规定的权限进行审核和审批,不得越核和审批,不得越权审批。权审批。2.2.公司领导必须按公司领导必须按规定的权限进行审规定的权限进行审核和审批,不得越核和审批,不得越权审批。权审批。七、费用报销管理规定1.对违反上述本规定的付款并及时向上级领导请求处理。2.2.财务人员财务人员有权拒绝支付有权拒绝支付七

    11、、费用报销管理规定(七)、(七)、有权拒绝处有权拒绝处理理33TRANSITION PAGE 过渡页 付款及报销审批付款及报销审批 副总经理款项副总经理款项八、审批权限及流程说明 董事长及总经理款项董事长及总经理款项 其他款项其他款项 附件附件 解释解释 实施实施1.付款审批上述借款、费用(含差旅费、招待费)及物资采购(工程进度)付款审批金额必须由总经理、董事长批准后方可支付;2.报销审批(一一)、付款及付款及报销审批报销审批八、审批权限及流程说明 须由总经理和董事长审批。副总经理借款及费用副总经理借款及费用(含差旅费)报销(含差旅费)报销八、审批权限及流程说明(二)、副总经理(二)、副总经理

    12、款项款项第二章财务核算及财务管理工作第二章财务核算及财务管理工作(三)、(三)、董事长及总经理款项董事长及总经理款项2.2.总经理报销费用总经理报销费用;上述流程尚未涉及到的上述流程尚未涉及到的1.1.报销报销2.2.付款付款3.3.一律按物一律按物资采购审批资采购审批流程执行流程执行(四)、四)、其他款项其他款项八、审批权限及流程说明(五)、五)、附件附件TextinhereTextinhereTextinhereTextinhere八、审批权限及流程说明本规定由集团财务管理中心负责解释。(六)、解释六)、解释八、审批权限及流程说明此财务报销及付款流程自下发即日起实施,望各部门遵照执行。3.

    13、2.1.八、审批权限及流程说明(七)、实施(七)、实施金融沙龙(中国)互联网科技集团股份有限公司THEEND2017年02月08日树立质量法制观念、提高全员质量意识。22.11.2522.11.25Friday,November25,2022人有改善的能力,事事有改善的余地。8:28:008:28:008:2811/25/20228:28:00AM安全象只弓,不拉它就松,要想保安全,常把弓弦绷。22.11.258:28:008:28Nov-2225-Nov-22加强交通建设管理,确保工程建设质量。8:28:008:28:008:28Friday,November25,2022安全在于心细,事故

    14、出在麻痹。22.11.2522.11.258:28:008:28:00November25,2022整顿-提高工作效率。2022年11月25日上午8时28分22.11.2522.11.25追求至善凭技术开拓市场,凭管理增创效益,凭服务树立形象。2022年11月25日星期五上午8时28分0秒8:28:0022.11.25按章操作莫乱改,合理建议提出来。2022年11月上午8时28分22.11.258:28November25,2022作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2022年11月25日星期五8时28分0秒8:28:0025November2022雪怕太阳草怕霜,办事就怕太慌张,绊人的桩不在高,

    15、违章的事不在小。上午8时28分0秒上午8时28分8:28:0022.11.25一马当先,全员举绩,梅开二度,业绩保底。22.11.2522.11.258:288:28:008:28:00Nov-22牢记安全之责,善谋安全之策,力务安全之实。2022年11月25日星期五8时28分0秒Friday,November25,2022创新突破稳定品质,落实管理提高效率。22.11.252022年11月25日星期五8时28分0秒22.11.25谢谢大家!谢谢大家!踏实,奋斗,坚持,专业,努力成就未来。22.11.2522.11.25Friday,November25,2022弄虚作假要不得,踏实肯干第一名

    16、。8:28:008:28:008:2811/25/20228:28:00AM安全象只弓,不拉它就松,要想保安全,常把弓弦绷。22.11.258:28:008:28Nov-2225-Nov-22重于泰山,轻于鸿毛。8:28:008:28:008:28Friday,November25,2022不可麻痹大意,要防微杜渐。22.11.2522.11.258:28:008:28:00November25,2022加强自身建设,增强个人的休养。2022年11月25日上午8时28分22.11.2522.11.25追求卓越,让自己更好,向上而生。2022年11月25日星期五上午8时28分0秒8:28:002

    17、2.11.25严格把控质量关,让生产更加有保障。2022年11月上午8时28分22.11.258:28November25,2022重规矩,严要求,少危险。2022年11月25日星期五8时28分0秒8:28:0025November2022好的事情马上就会到来,一切都是最好的安排。上午8时28分0秒上午8时28分8:28:0022.11.25每天都是美好的一天,新的一天开启。22.11.2522.11.258:288:28:008:28:00Nov-22务实,奋斗,成就,成功。2022年11月25日星期五8时28分0秒Friday,November25,2022抓住每一次机会不能轻易流失,这样我们才能真正强大。22.11.252022年11月25日星期五8时28分0秒22.11.25谢谢大家!谢谢大家!

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:集团财务报销及付款流程的有关规定课件.pptx
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-4276510.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库