供应商VSS系统网上对账功能操作介绍课件.ppt
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1、永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部11供应商供应商VSSVSS系统网上对账功能操作介绍系统网上对账功能操作介绍(2009年年11月)月)永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部22课程目录课程目录第一部分第一部分 文档目的文档目的第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍第三部分第三部分 各操作模块介绍各操作模块介绍永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部33第一部分第一部分 文档目的文档目的 本文主要用于永辉集团财务部人员能够快速了解本文主要用于永辉集团财务部人员能够快速了解VSSVSS网上对账的各个环节及网上对账的各个环节及流程,快速进行流程,快速进行网上对账网上对账工作。工作。供应商供
2、应商VSSVSS系统是零售商与供应商信息互通电子商务平台,目前供应商可通系统是零售商与供应商信息互通电子商务平台,目前供应商可通过本系统进行过本系统进行:公文接收查看公文接收查看 邮件发送邮件发送 订单信息浏览打印订单信息浏览打印 验收单、退货单浏览验收单、退货单浏览 销售、库存查询销售、库存查询 网上对账网上对账永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部44课程目录课程目录第一部分第一部分 文档目的文档目的第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍第三部分第三部分 各操作模块介绍各操作模块介绍永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部55第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍永辉集团
3、永辉集团信息技术信息技术部部66第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍v【操作步骤操作步骤】v第1步:供应商进入VSS系统对需要对账的单据进行确认,并可查看各业务单据的对账情况;v第2步:零售商财务人员在FAS系统确认需要给对供应商对账的单据;v第3步:确认完成后,零售商财务人员制作付款单据;v第4步:供应商根据零售商财务对账情况,录入相应的发票信息;v第5步:零售商财务人员根据供应商提供的正式发票核对确认系统中录入的发票信息;v第6步:零售商财务人员对付款申请单进行审定;v第7步:零售商财务人员对付款单进行确认,根据实际情况进行转账汇款。永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部77
4、扣项单查询扣项单查询-用于查看扣项明细及费用收取状态 催款通知单催款通知单-供应商供应商-用于查看已到期但未缴交的扣项明细 促销扣款单查询促销扣款单查询-用于查看促销扣款明细及收取状态 供应商网上对帐供应商网上对帐-用于查看各业务单据的对账确认情况,并对未对账的业务单据进行供应商对账确认用于查看各业务单据的对账确认情况,并对未对账的业务单据进行供应商对账确认 供应商付款单查询供应商付款单查询-用于查看付款单的状态,供应商可根据付款单开具发票 发票录入发票录入-用于查看发票状态,并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素用于查看发票状态,并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素 发票接收单查询发票
5、接收单查询-用于查看供应商已提交的发票信息,并可对发票信息进行打印 第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍 模块功能描述蓝色字体表示的两个蓝色字体表示的两个模块需要供应商操作模块需要供应商操作黑色字体表示供应商黑色字体表示供应商只需要浏览查看即可只需要浏览查看即可永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部88课程目录课程目录第一部分第一部分 文档目的文档目的第二部分第二部分 网上对账流程介绍网上对账流程介绍第三部分第三部分 各操作模块介绍各操作模块介绍永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部99第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍1.1 1.1 扣项单查询扣项单查询【模块位置模块位
6、置】VSS系统结算管理扣项单查询【模块功能模块功能】用于查看扣项明细及费用收取状态【操作步骤操作步骤】第1步:在 处,下拉选择需查看的门店,如果不选择,则查询所有门店;第2步:在 处,输入需查看的开始结束日期或收取日期,如果不输入日期则 查询所有时间范围内的扣项;第3步:在 处下接选择费用的收取状态,有待收取和已收取两种状态,如果不选则查询所有 的扣项;第4步:点击按 按钮,即可查看各扣项明细及收取状态。单据状态:全部、待收取、已收取待收取:供应商未上缴的费用项目已收取:供应商已上缴的费用项目永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部10101.2 1.2 催款通知单催款通知单-供应商供应商【模块位
7、置模块位置】VSS系统结算管理催款通知单-供应商【模块功能模块功能】用于查看已到期但未缴交的扣项明细 【操作步骤操作步骤】第1步:在 处,下拉选择需查看的门店,如果不选择,则查询所有门店;第2步:在 处,输入开始日期;第3步:点击 按钮,即可查看费用状态为待收取的扣项明细。第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍结束日期默认为查询当天,指已结束日期默认为查询当天,指已到期,但是还未缴交的费用明细到期,但是还未缴交的费用明细永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部11111.3 1.3 促销扣款单查询促销扣款单查询【模块位置模块位置】VSS系统结算管理促销扣款单查询【模块功能模块功能】用于查看
8、促销扣款明细及收取状态【操作步骤操作步骤】第1步:根据需要在 输入日期;第2步:在 处下拉选择,有待收取和已收取两种,如不选择,则查询所有单据;第3步:点击 按钮,将显示符合查询条件的单据目录,含单号、单据发生日期、对帐日期 、促销金额,及促销数据提取时间段等信息;如下图:第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1212 第4步:单击选中单号,显示单据的明细信息,含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息,如下图:第5步:也可以点击 按钮,以表格的形式显示。第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍永辉集团永辉集团信息技术信息技术部
9、部13131.4 1.4 供应商网上对帐供应商网上对帐【模块位置模块位置】VSS系统结算管理供应商网上对帐【模块功能模块功能】用于查看各业务单据的对账确认情况,并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍v为保证结算数据的一致性,VSS的结算业务单据数据来源于FAS。FAS在产生系统内结算业务单据数据时,传VSS。v结算业务单据的账期根据供应商结算账期计算。(规则:根据结款日+帐期决定可以进行结算的业务单据)。v负数金额单据(退货单/促销结算单)系统默认为选中状态,为必对单据,供应商不能予以限取消。v供应商在进行单据确认时,会有信额额度的提示,提示你本
10、次的只能对账的金额还剩多少。v供应商对账界面展示的单据顺序规则为:制单日期(升序)+单据编号,当制单日期都为同一天时,取单据编号排序。业业 务务 规规 则则永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1414第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍v单据类型:指在供应商网上对账范围内的单据类型v确认标志:指在对账范围内的单据的对账标志v单据日期:指在单据类型范围内各单据的制单时间vVSS对账日:指供应商每次在网上对账(即抽单确认)日期v应付金额:收货单+联营结算单金额v应扣金额:退货单+促销结算单金额v对账金额:应付金额应扣金额术术 语语 说说 明明永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1515v
11、 供应商未对账:表示业务单据还未进行对账确认;v 供应商已确认:表示供应商对业务单据已进行对账确认v 财务已确认:表示供应商已对账确认提交的业务单据,财务人员核对后进行了再次确认v 付款单已抽取:表示财务已确认,并生成了付款单;第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍确认标志说明确认标志说明永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1616v 供应商未对帐,财务未对帐:VSS对账标志为供应商未确认;v 供应商已对账,财务未对账:VSS对账标志为供应商已确认,日期即供应商的对帐日期;v 供应商已对帐,而财务取消对帐:VSS对账标志为供应商未确认;v 供应商已经对过帐,而财务也对帐:VSS对账标志
12、为财务已确认,日期即供应商对帐日期第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍VSSVSS系统数据与系统数据与FASFAS系统数据同步规则系统数据同步规则永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1717第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介绍VSSVSS系统部分模块操作界面排序功能系统部分模块操作界面排序功能VSSVSS系统部分模块操作界面排序功能系统部分模块操作界面排序功能例如例如供应商网上对账供应商网上对账模块模块大家在勾单过程中如果想对大家在勾单过程中如果想对“单据号单据号/业务业务发生日期发生日期/应付金额应付金额/应扣金额应扣金额/对账金额对账金额/单据类型单据类型/门店名称门店
13、名称”这些字段中的任意一这些字段中的任意一个进行排序,只需用鼠标单击就可,如果个进行排序,只需用鼠标单击就可,如果箭头向上就表示按选中的字段升序排序,箭头向上就表示按选中的字段升序排序,如果箭头向下就表按选中的字段降序排序。如果箭头向下就表按选中的字段降序排序。VSSVSS系统中其它模块也可参照操作,例如扣项单查询系统中其它模块也可参照操作,例如扣项单查询永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1818【操作步骤操作步骤】方法方法1 1:查看各业务单的对帐确认情况:查看各业务单的对帐确认情况 第1步:根据需要,选择发生门店或帐套或单据类型,也可在 处直接录入业务单 据号;第2步:点击 按钮,即可查
14、看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、VSS对帐日期、对账标志等信息;(注意:对账标志为:供应商未对帐的单据,VSS对 帐日期为 空)。具具 体体 操操 作作永辉集团永辉集团信息技术信息技术部部1919方法方法2 2:对未对账的业务单据进行对帐确认:对未对账的业务单据进行对帐确认 第1步:在 处,选择“供应商未对账”;第2步:点击 按钮,系统将显示符合帐期的所有未对账的单据;第3步:在需要对账的单据前打勾,也可直接点击 ,选中所有未对账的单据;选中的单据将以 蓝色底显示(如下图);第4步:点击 按钮。如果出现如下图所示的信控额度的提示:第三部分第三部分 各模块操作介绍各模块操作介
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