企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设验收评定标准(参考)参考模板范本.doc
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- 关 键 词:
- 企业 风险 分级 隐患 排查 治理 体系 建设 验收 评定 标准 参考 模板 范本
- 资源描述:
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1、企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本 要求(80分)组织机构(20 分)1、企业应建立“两个体系” 建设组织领导机构,组织领 导机构组成人员应包括企业 主要负责人,分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人 员,企业主要负责人担任主 要领导职务,全面负责企业“两个体系”建设。2、企业应明确企业主要负责 人,分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员“两个 体系”建设应履行的职责, 并在安全生产管理制度中增 加安委会、安全领导小组相 关职责。3、企业应制定“两个体系” 建设实施方案,明确工作分 工、工作目标、实施步骤、 工作任务
2、、进度安排等。1、未以正式文件明确建立企业“两个体 系”建设组织领导机构的,扣 2 分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣 2 分; 企业主要负责人未担任 主要领导职务 的,扣 5 分。2、未明确企业主要负责人,分管负责人 及各部门负责人及重要岗位人员“两个 体系”建设职责的,一项不符合扣 2 分。3、未制定“两个体系”建设实施方案的, 扣 5 分。“两个体系”建设实施方案未明 确实施时间、责任人与分工、工作任务 等,一项不符合扣 2 分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗 位人员未履行“两个体系”建设职责的, 每人次扣 2 分。否决项:未建立“两个体系”组织
3、机构,明确企 业主要负责人,分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员相关职责的,评定查文件: 下发的正式文件、安全生产责 任制度。 查阅“两个体系”建设实施方 案,并对照实际实施情况。 询问: 企业主要负责人、分管负责人 及各层级、各岗位人员是否掌 握“两个体系”建设基本要求 及应履行的主要职责。考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分验收不通过。全员培训(20 分)1、企业应制定“两个体系” 建设培训计划,明确培训学 时、培训内容、参加人员、 考核方式、相关奖惩等。2、应分层次、分阶段组织进 行“两个体系”建设的培训, 培训内容应符合相关地方标 准要求。3、 培 训结 束须
4、进 行闭 卷考 试,考核结果应记入培训档 案。1、企业未制定“两个体系”建设培训计 划或计划不具体的,扣 5 分。2、培训记录或档案不详实,无签到表, 无教材或课件、教师等相关记录的,扣 5 分3、未对全员进行“两个体系”建设培训,缺少部门/岗位的一项扣 2 分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣5 分。 否决项:抽查 10%的相关岗位人员,5 人及以上未 掌握企业“两个体系”建设培训内容, 验收评定不予通过。查资料:1、 培训计划。2、 培训教育记录与档案。 抽查问询: 抽查、问询各层级、各岗位人 员是否掌握“两个体系”建设 培训内容,主要包括风险分级 管控的内容与标准、工作程 序、方法等
5、,隐患排查治理的 内容与标准、工作程序、方法 等。体系文件(20 分)1、企业应制定符合“两个体 系”建设标准要求的风险分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 制 度、作业指导书等体系文件。2 、 体系 文件 应符 合企 业实 际、具有可操作性,并传达 至各部门/岗位。1、未制定风险分级管控制度、作业指导 书等体系文件的,扣 10 分。2、未制定隐患排查治理制度、作业指导 书等体系文件的,扣 10 分。3、制度、作业指导书等体系文件不符合 企业实际、不具有可操作性,未明确责 任部门、职责、工作内容,一项内容不 符合扣 2 分。3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位,发现一个部门
6、/岗位扣 2查资料:1、风险分级管控制度和隐患 排查治理制度或作业指导书 等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系 文件发放或传达记录。 现场检查: 工作岗位是否已获取有效的 风险分级管控和隐患排查治 理制度制度或作业指导书等考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分分。体系文件。责任考核(20 分)1、企业应建立健全“两个体 系”考核奖惩制度,或在安 全生产奖惩管理制度中涵盖 相关内容,明确考核奖惩的 标准、频次、方式方法等, 并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。2、应落实“两个体系”考核 奖惩制度,根据“两个体系” 考核结果予以奖惩。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩 的
7、,扣 5 分。2、未根据“两个体系”考核结果落实奖 惩的,一项不符合扣 2 分。否决项:未建立健全“两个体系”考核奖惩制度, 或未有效落实的,评定验收不通过。查资料:1、“两个体系”考核奖惩制度2、“两个体系”考核奖惩记录, 相关财务文件。风险 分级 管控 体系 建设(550 分)风险点排查、 确定(30 分)1、作业活动清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活 动。2、设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设 备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的 所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单,扣 10 分。清 单未涵盖主要作业活动的,缺一项扣 2 分。2、未建立
8、设备设施清单,扣 10 分。清 单未涵盖主要设备、设施的,缺一项扣 2 分。3、未建立职业病危害风险清单扣 10 分。 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、 噪声超标的等职业病危害严重的地点 /场所/岗位,缺一项扣 2 分。查资料、查信息系统:1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、职业病危害风险清单。 查现场: 通过分析工艺流程、生产现场 判断是否遗漏主要作业活动、 设备设施、职业病危害严重的 地点/场所/岗位。危险源辨识、 分析(150 分)1、企业应组织相关部门、班 组、岗位人员进行危险源辨1、未针对作业活动清单逐个进行危险源 辨识、分析的,缺一项扣 5 分。作业活查资料、查信息系统:1、
9、作业活动分析评价记录。考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分识、分析。2、针对作业活动清单,采用 合理的辨识方法对每个作业 活动及作业步骤进行危险源 辨识、分析。3、针对设备设施类清单,采 用合理的辨识方法进行危险 源辨识、分析。4、通过调查和工程分析等方 法识别各职业病危害风险点 存在的粉尘、化学物、高温、 噪声、电离辐射等职业病危 害因素及其来源、接触方式 及接触时间、可能导致的职 业病和健康损害等。动危险源辨识、分析不具体、不全面的, 一项不符合扣 2 分。2、未针对设备设施清单逐个进行危险源 辨识、分析,缺一项扣 5 分。设备设施 危险源辨识、分析不具体、不全面的,
10、一项不符合扣 2 分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、 化学物、高温、噪声、电离辐射等职业 病危害因素未进行识别的,缺一项扣 2 分。否决项:根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人 员进行询问,5 人及以上未参与相关危险 源辨识、分析的,评定验收不通过。2、设备设施分析评价记录。3、职业病危害风险清单。4、职业病危害因素检测报告。 询问: 询问岗位人员参与危险源辨 识、分析情况。岗位人员是否 了解本岗位存在的风险点、危 险源及其危害后果(事故类 型),是否了解其接触的职业 病危害因素及其对健康的损 害。考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分风险评价(80 分)1、风险评
11、价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业 评价准则,合理评价,评价 级别正确。3、 重 大风 险的 确 定依 据细 则、实施指南进行判定。4 按照 DB37/T29732017 中5.5.1 进行作业岗位职业病 危害风险分级。1、未结合企业安全生产实际制定风险评 价准则的,扣 5 分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评 价取值不合理、评价级别不准确,一项 不符合扣 2 分。3、应为重大风险而未判定为重大风险 的,一项不符合扣 10 分。企业主要负责 人、部门负责人、岗位人员是否掌握企 业重大风险相关内容,一项不掌握扣 2 分。4、未进行作业岗位职业病危害风险分 级
12、,一项不符合扣 2 分。否决项:应判定为重大风险而未 判定为重大风 险,存在三项的,评定验收不通过。查资料、查信息系统:1、风险评价准则。2、工作危害分析及安全检查 表分析等分析记录。3、作业岗位职业病危害风险 分级报告。询问:1、企业主要负责人、部门负 责人、岗位人员是否掌握企业 重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风 险评价规则并进行正确的评 价。控制措施(150 分)岗位人员从工程技术、管理、 培训教育、个体防护、应急 处置五个方面,针对辨识出 的危险源,提出风险控制措 施,并经过企业相关程序评 审确定,控制措施应与实际 相符,具有可操作性并得到 有效落实。1、控制措施与实际不符、
13、可操作性较差、 未得到有效落实或遗漏的,一项不符合扣 2 分。2、岗位人员未参与控制措施制定的,每 人次扣 2 分。岗位人员未掌握自身岗位 相关控制措施的,每人次扣 2 分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审 确定的,扣 1 分。否决项:查资料、查信息系统: 检查控制措施制定过程,是否 全员参与并经过评审确定,控 制措施是否全面、无疏漏、可 操作性强并有效落实。 现场检查: 核查岗位人员是否掌握自身 岗位相关控制措施。考核 指标考核要点 达标标准评分标准考核方法考核记录扣分根据相关记录文件,核查控制措施,30% 及以上控制措施与实际不相符或不具有 可操作性,或未有效落实,评定验收不 通过。风
14、险分级管控(90 分)1、 企 业应 结合 机 构设 置情 况,合理确定各等级风险的 管控层级。2、根据风险分级管控原则, 确定风险点、危险源的管控 层级,落实管控责任。1、风 险管控 层级不 符合地方 标准要 求 的,扣 5 分。2、各 风险点 和危险 源未根据 管控层 级确定责任部门及人员,落实管控责任的, 每项扣 2 分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、 岗位人员,未掌握相应管控风险内容的, 每人次扣 5 分。否决项:根据相关记录文件,抽查 10%相关岗位人 员,5 人及以上未掌握本岗位应管控风险 及相关控制措施的,验收评定不予通过。查资料、查信息系统: 工作危害分析记录、安全检查
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