年产6万吨铜杆铜线项目可行性研究报告建议书.doc
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1、 XXX有限公司年产6万吨铜杆铜线项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德工程咨询有限公司编制工程师:中投信德杨刚目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国年产6万吨铜杆铜线行业发展状况分析92.3我国年产6万吨铜杆铜线行
2、业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性123.1项目提出背景123.2项目建设必要性分析133.2.1有利于促进我国年产6万吨铜杆铜线工业快速发展的需要133.2.2提升技术进步,满足年产6万吨铜杆铜线行业生产高品质产品的需要143.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求153.2.4提升我国年产6万吨铜杆铜线产品研发和技术创新水平的需要153.2.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要153.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要163.3项目建设可行性分析163.3.1政策可行性163.3.2技术可行性173.3.3管理可行性183.4分析结论18第四
3、章 项目建设条件194.1地理位置选择194.2区域建设条件194.2.1区域地理位置194.2.2区域地形地貌204.2.3区域气候条件204.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案235.1总图布置原则235.2土建方案235.2.1总体规划方案235.2.2土建工程方案245.3主要建设内容255.4工程管线布置方案255.4.1给排水255.4.2供电275.5道路设计295.6总图运输方案305.7土地利用情况305.7.1项目用地规划选址305.7.2用地规模及用地类型30第六章 产品方案及技术方案326.1主要产品方案326.2产品质量指标326
4、.3产品价格制定原则326.4产品生产规模确定326.5项目生产工艺简述336.5.1产品工艺方案选择336.5.2工艺技术流程及简述33第七章 原料供应及设备选型347.1主要原材料供应347.2主要设备选型347.2.1设备选型原则347.2.2主要设备明细35第八章 节约能源方案368.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范368.2建设项目能源消耗种类和数量分析368.2.1能源消耗种类368.2.2能源消耗数量分析368.3项目所在地能源供应状况分析378.4主要能耗指标及分析378.5节能措施和节能效果分析388.5.1工业节能388.5.2节水措施388.5.3建筑节能398.
5、5.4企业节能管理408.6结论40第九章 环境保护与消防措施429.1设计依据及原则429.1.1环境保护设计依据429.1.2设计原则429.2建设地环境条件429.3 项目建设和生产对环境的影响439.3.1 项目建设对环境的影响439.3.2 项目生产过程产生的污染物449.4 环境保护措施方案449.4.1 项目建设期环保措施449.4.2 项目运营期环保措施459.5绿化方案469.6消防措施469.6.1设计依据469.6.2防范措施479.6.3消防管理489.6.4消防措施的预期效果48第十章 劳动安全卫生5010.1 编制依据5010.2概况5010.3 劳动安全5010.
6、3.1工程消防5010.3.2防火防爆设计5110.3.3电力5110.3.4防静电防雷措施5110.4劳动卫生5210.4.1防暑降温5210.4.2卫生5210.4.3噪声5210.4.4照明5210.4.5个人防护5210.4.6安全教育及防护52第十一章 企业组织机构与劳动定员5411.1组织机构5411.2劳动定员5411.3人力资源管理5411.4福利待遇55第十二章 项目实施规划5612.1建设工期的规划5612.2 建设工期5612.3实施进度安排56第十三章 投资估算与资金筹措5713.1投资估算依据5713.2建设投资估算5713.3流动资金估算5813.4资金筹措5813
7、.5项目投资总额5813.6资金使用和管理61第十四章 财务及经济评价6214.1销售收入及成本费用估算6214.1.1基本数据的确立6214.1.2产品成本6314.1.3平均产品利润6414.2财务评价6414.2.1项目投资回收期6414.2.2项目投资利润率6514.2.3不确定性分析6514.3经济效益评价结论68第十五章 风险分析及规避7015.1项目风险因素7015.1.1不可抗力因素风险7015.1.2市场风险7015.1.3资金管理风险7015.2风险规避对策7015.2.1不可抗力因素风险规避对策7115.2.2市场风险规避对策7115.2.3资金管理风险规避对策71第十六
8、章 结论与建议7216.1结论7216.2建议72年产6万吨铜杆铜线项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解!如果需要根据您自身的实际情况定制编写可研报告,则需要您提供一下项目基本资料,具体咨询l86-OO72-889O杨刚工程师!第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称年产6万
9、吨铜杆铜线项目1.1.2项目建设单位XXX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是长春市1.1.5项目负责人报告定制编写:杨刚l86-OO72-889O工程师1.1.6项目投资规模项目的总投资为6000.00万元,其中,建设投资为5600.00万元(土建工程为2994.40万元,设备及安装投资1853.00万元,土地费用525.00万元,其他费用为162.27万元,预备费65.33万元),铺底流动资金为400.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值8640.00万元,年均销售收入为7233.49万元,年均利润总额1352.71万元,年均净利润1014.54
10、万元,年均上缴税金及附加为40.81万元,年均上缴增值税为340.12万元;投资利润率为22.55%,投资利税率28.89%,税后财务内部收益率13.94%,税后投资回收期(含建设期)为6.20年。1.1.7项目建设规模本项目主要产品:年产6万吨铜杆铜线。本次建设项目占地面积52.50亩,总建筑面积25340.00 平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程生产车间114000.0014000.00原料库房13000.003000.00成品库房15000.005000.00办公综合楼3500.001500.00职
11、工宿舍及食堂3500.001500.00门卫室及配电房1185.00185.00其他辅助设施1155.00155.00合计23340.0025340.002、公共设施道路硬化及停车场工程17700.007700.00绿化景观工程13900.003900.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金6000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计9个月。1.2项目建设单位介绍宁夏*集团股份有限公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一,西部地区具有较强竞争力的*工业企业。2003年8月公司股票在上海证券交易所上市交易。公司注册资本47818.10万元,公司总部
12、位于宁夏回族自治区银川市;主要经营水泥制造、销售,水泥制品、水泥熟料的制造与销售,混凝土骨料的制造与销售等。现拥有水泥生产企业12家、商混企业4家,固井材料1家,物联公司1家,分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区,年水泥产能2100万吨,商品混凝土年产能1020万方,骨料产能880万吨。截止2018年末,公司总资产71亿元,净资产52亿元。2018年公司实现营业收入41.73亿元,利润总额5.68亿元,归属于母公司的净利润4.28亿元. 公司主要产品有“赛马”牌、“青铜峡”牌、“双鹿”牌、“宁中宁”牌、“草原”牌普通硅酸盐、硅酸盐水泥及道路硅酸盐水泥、中低热水泥、油井水泥、大坝水泥等,“赛马”商标为
13、中国驰名商标、“青铜峡”、“六盘山”商标为宁夏著名商标。公司始终坚持“始于需求,终于满意”的质量方针,通过质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康体系认证。水泥和混凝土产品广泛应用于铁路、高速公路、水利、机场、桥梁等国家和地方重点工程建设项目,深受用户好评。 公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国绿化先进单位”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“国家环境保护先进企业”、“全国循环经济工作先进企业”、“全国*行业“调结构、练内功、增效益”百家优秀企业”、“全国安全生产月活动先进单位”、“全国质量百佳企业”、“全国和自治区“守合同、重信用”单位”、“自治区先进企业”、“自治区十佳企业”、“2014
14、年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”、“2015年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖”、“2016年度监事会积极进取50强”、国务院国资委授予“先进基层党组织”等荣誉。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 长春市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 年产6万吨铜杆铜线工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提
15、供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动
16、安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能x/年x.002总用地面积亩52.503总建筑面积25340.004道路硬化工程7700.005绿化面积3900.006总
17、投资资金,其中:万元6000.006.1建筑工程费用万元2994.406.2设备及安装费用万元1853.006.3土地费用万元525.006.4其他费用万元162.276.5预备费用万元65.336.6铺底流动资金万元400.00二主要数据1达产年年产值万元8640.002年均销售收入万元7233.493年平均利润总额万元1352.714年均净利润万元1014.545年销售税金及附加万元40.816年均增值税万元340.127年均所得税万元338.188项目定员人1059建设期个月9三主要评价指标1项目投资利润率%22.55%2项目投资利税率%28.89%3税后财务内部收益率%13.94%4税
18、前财务内部收益率%18.95%5税后财务净现值(ic=8%)万元2,305.376税前财务净现值(ic=8%)万元4,450.077投资回收期(税后)含建设期年6.208投资回收期(税前)含建设期年5.219盈亏平衡点%40.73%1.7综合评价本项目重点研究“年产6万吨铜杆铜线项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前年产6万吨铜杆铜线消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合长春市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能
19、达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国年产6万吨铜杆铜线产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济
20、发展概况长春是近海沿边开放城市,处于长吉图开发开放先导区核心区域。长春“十三五”期间,将加快建设东北亚区域性中心城市和吉林中部创新转型核心区,再打造先进装备制造、生物和医药、光电信息、新能源汽车、新材料和大数据等“六大”千亿级战略性新兴产业。近年来,长春经济率先在东北地区从低速增长区间回到合理区间,经济增速持续领跑东北四市,经济结构不断优化,被欧美多家主流媒体盛誉为“世界工业城市楷模”。 2017年,长春市地区生产总值6530亿元,按不变价格计算,比上年增长8.0%。其中,第一产业增加值315.1亿元,比上年增长3.8%;第二产业增加值3175.2亿元,增长7.5%;第三产业增加值3039.7
21、亿元,增长9.0%。三次产业结构为4.8:48.6:46.6。对经济增长的贡献率分别为:2.8%、47.0%、50.2%。人均生产总值达到86931元(按户籍年平均人口数计算),比上年增长8.5%,折合13361美元。 2017年,长春市一般预算全口径财政收入1208.9亿元,增长5.1%。全市地方财政收入450.1亿元,增长8.3%,其中,税收收入340.1亿元,增长9.8%。地方财政支出875.7亿元,增长13.6%,其中,社会保障和就业支出108.0亿元,下降3.2%;医疗卫生与计划生育支出68.7亿元,增长1.8%;交通运输支出49.1亿元,增长126.3%;农林水支出101.4亿元,
22、增长76.5%;住房保障支出30.2亿元,增长14.0%。2018年,长春市地区生产总值7175.7亿元,按不变价格计算,比上年增长7.2%。其中,第一产业增加值比上年增长1.7%;第二产业增加值增长7.3%;第三产业增加值增长7.8%。三次产业结构为4.2:48.9:46.9。对经济增长的贡献率分别为:1.3%、50.3%、48.4%。人均生产总值达到95663元(按户籍年平均人口数计算),比上年增长7.4%,折合13914美元。2.2我国年产6万吨铜杆铜线行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的年产6万吨铜杆铜线工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收
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