中小企业全面预算管理课件.ppt
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1、精选ppt中小企业全面预算管理赵力群精选ppt第二节 全面预算的编制精选ppt1、销售预算 市场部门负责销售预算的编制与执行。销售预算的主要内容是销售量、销售单价和销售额。销售量是根据市场预测、生产能力、销售合同、销售目标等确定。单价是通过产品的生命周期、价格决策、营销策略、市场接受程度、竞争对手的价格等确定。精选ppt具体包括:(1)目标(2)编制依据(3)措施(4)编制要求精选ppt公司年产品主营业务收入预算(表1-2)编报单位:单位:万元 填表部门:部门负责人:填表人:填表日期:序号产品本年预计明年预算增减额增减率(%)12:合计精选ppt2、生产预算 生产管理部门负责生产预算的编制与执
2、行。生产预算是企业在预算期内所要到达的生产规模及其产品结构的预算。主要内容有生产量、工业总产值和工业增加值。生产预算主要是在销售预算的根底上,依据各种产品的生产能力、各项材料及人工的消耗定额及其物价水平和期末存货状况编制。精选ppt具体包括:(1)目标(2)编制依据(3)措施(4)编制要求 精选ppt公司年产品产量预算(表2-3)序号产品名称计量单位产 量本年预计明年预算增减数增减率(%)12:合计精选ppt3、产品本钱预算 生产车间、生产管理部门、供给部门配合财务部门编制并执行生产本钱的预算。产品本钱预算是企业在预算期内生产产品所需的生产本钱、单位本钱和销售本钱的预算。产品本钱预算是材料本钱
3、预算、人工本钱预算和制造费用预算的汇总。主要内容是产品的单位本钱和总本钱。精选ppt一是材料本钱预算。供给部门负责编制与执行材料采购本钱预算。生产管理部门负责编制与执行材料消耗本钱的预算。材料本钱预算包括材料采购本钱预算和材料消耗本钱预算。它是以生产预算为根底编制的,同时考虑原材料存货水平。精选ppt具体包括:(1)目标(2)编制依据(3)措施(4)编制要求精选ppt公司年原材料采购本钱预算(表3-1)编报单位:序号名称本年预计明年预算升降率 数量单价采购成本数量单价采购成本(%)1 2 :合计 精选ppt公司年原材料消耗本钱预算(表3-2)编报单位:序号名称本年预计明年预算升降率 数量单耗消
4、耗成本数量单耗消耗成本(%)1 2 :合计 精选ppt二是人工本钱预算。人力资源部门负责人工本钱预算的编制与执行以及对预算执行情况的考核。人工本钱预算是以生产预算为根底编制的。主要内容有预计生产量、单位产品工时、人工总工时、每小时人工本钱和人工总本钱。预计生产量根据生产预算;单位产品人工工时和每小时人工本钱根据标准本钱资料。精选ppt具体包括:(1)目标(2)编制依据(3)措施(4)编制要求精选ppt4、编制要求 1要考虑装备水平的提高、人员结构的调整、劳动定额的修订、劳动生产率的提高等因素对人工本钱的影响;2要考虑分配鼓励机制的完善对人工本钱的影响;3要控制人均人工本钱、人事费用率、百元销售
5、工资含量等指标。精选ppt公司年人工本钱预算(表3-2)编报单位:单位:元序号指标本年预计明年预算增减额增减率(%)1职工平均人数(人)其中:离岗职工平均人数2其他从业人员3人工成本合计(1)职工工资总额(2)其他从业人员劳动报酬(3)社会保险费用精选ppt(4)职工福利费用(5)劳动保护费用(6)工会经费(7)职工教育经费(8)职工住房费用(9)其他4全部职工人均人工成本精选ppt三是制造费用预算。制造费用预算是企业在预算期内为完成生产预算所需各种间接费用的预算。主要在生产预算根底上,按照费用工程及其上年预算执行情况,根据预算期降低本钱、费用的要求编制的。精选ppt公司年生产本钱预算(表3-
6、3)编报单位:产品名称:单位:元序项本年预计明年预算增减额升降率号目单耗单价单位成本单耗单价单位成本(%)1原材料2动力3工资及福利精选ppt4制造费用(1)工资及福利(2)折旧费(3)办公费(4)水电费(5)劳动保护(6)其他减:废料合计精选ppt6、期间费用预算 市场营销部门、总经理办公室、人力资源部门配合财务部门编制并执行期间费用的预算。期间费用预算是预算期内企业组织经营活动必要的营业费用、管理费用、财务费用等预算。期间费用应当区分变动费用与固定费用、可控费用与不可控费用的性质,根据上年实际费用水平和预算期内的变化因素,结合费用开支标准和企业降低费用的要求,分工程、分责任单位进行编制。精
7、选ppt(1)销售费用预算 销售费用预算是以销售预算为根底,在对去年营业费用分析的根底上,结合营销筹划,考察其必要性和有效性。精选ppt公司年销售费用预算表(表4-1)编报单位:单位:万元序号项目本年预计明年预算增减额增减率()(1)运输费(2)保险费(3)仓储费(4)展览费和广告费(5)工资及福利费(6)差旅费(7)其他合计精选ppt(2)管理费用预算 管理费用预算要联系企业的经济状况、组织结构、人员变动、职能变化等进行编制,做到合理化。精选ppt公司年管理费用预算表(表4-2)编报单位:单位:万元序号项目本年预计明年预算增减额增减率()(1)折旧费(2)工资及福利费(3)工会经费(3)职工
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