对一个API的EDQM检查失败的案例分析及解决的方案.ppt
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- 关 键 词:
- 一个 API EDQM 检查 失败 案例 分析 解决 方案
- 资源描述:
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1、Audits API FacilitiesJPT ConsultingKeith Powell-EvansCPAPE 2019年年会年年会 Audit Actions Audit Tools Audit Glossary Audit Procedure Audit Directive Audit Findings(Regulatory)Audit Findings(Internal Audits)Examinations&Conclusions 审计活动审计活动 审计工具审计工具 审计术语审计术语 审计程序审计程序 审计指令审计指令 审计结果审计结果(药监药监)审计结果审计结果(内部内部)考察
2、与结论考察与结论pAXXXXXInternal Project Audit Process 内部项目审计过程内部项目审计过程Gap AnalysisReportBy DepartmentRemedial Scope and PlanXXXXXXXProject Internal Audit ProcedureNo xxxxxxxInternal Audit reportNo xxxxxProject Internal Audit GuidelineNo xxxxxxPrioritisationLinks with Other ProceduresGuidelines and Proformas
3、Training PlanRemedial ActivitiesTrainingUp-dated Training RecordPassed to Client General Project Audit ScheduleExcel SheetT.B.DGap Analysis(Dummy Audit)Manual Field sheetusing Excel SheetAudit Plan For Work GroupExcel SheetNo xxxxxKey Quality Systems ProceduresNo xxxxxxxRecord Retention PolicyNo xxx
4、xxInternal Audit Action FormNo xxxxxProgramme Quality Plan S FDA ProjectNo xxxxxxGeneral Internal Audit ProcedureNo:xxxxGMPRegulationsGap Analysis and Audit Process差距分析以及审计程序差距分析以及审计程序Meeting to Rationalise Corrective ActionsSign off Action form xxxxxAttach minutes of meeting to xxxxxMeeting to rati
5、onalise Gap resultspAXXXXXInternal Project Audit Process 内部项目审计过程内部项目审计过程差距分析差距分析报告报告By Department补救范围与补救范围与补救计划补救计划XXXXXXX项目内部审项目内部审计程序计程序No xxxxxxx内部审计报内部审计报告告No xxxxx项目内部审项目内部审计指南计指南No xxxxxx优先权优先权考虑其他指南和形式考虑其他指南和形式培训计划培训计划补救措施补救措施培训培训更新培训记录更新培训记录递交客户递交客户通用项目审通用项目审计计划表格计计划表格T.B.DGap Analysis(Dumm
6、y Audit)Manual Field sheetusing Excel Sheet工作小组审工作小组审计计划表格计计划表格No xxxxx关键质量体关键质量体系程序系程序No xxxxxxx记录保留政记录保留政策策No xxxxx内部审计措内部审计措施表施表No xxxxxSFDA项目项目质量计划质量计划No xxxxxx通用内部审通用内部审计程序计程序No:xxxxGMP法规法规差距分析以及审计程序差距分析以及审计程序纠正措施纠正措施讨论会讨论会签字签字 xxxxx附上开会附上开会具体时间具体时间xxxxx差距结果差距结果讨论会讨论会 Preperation 准备准备 Planning(
7、Scope&Programme)策划策划(范围与日程范围与日程)Requests(Inc.Documents)要求要求(包括文件包括文件)Audit Scope 审计范围审计范围 Walk Round 巡查巡查 Facility Inspection 设施检查设施检查 Documentation 文件文件 Audit Report 审计报告审计报告 Development 开发开发 Audit Conclusions 审计结论审计结论 Observatuons 结果结果 Non conformance rating 不符合率不符合率 Glossary Audit Scope Audit Pro
8、gramme Procedure Schedule Regulations 术语术语 审计范围审计范围 审计日程审计日程 程序程序 时间表时间表 规章规章 Audit 审计审计Systematic,independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.用系统的、独立的和有文档记录过程来获得审计证据和客观地评用系统的、独立的和有文档记录过程来
9、获得审计证据和客观地评价,以确定哪些审计标准符合的程度。价,以确定哪些审计标准符合的程度。NOTE Internal audits,sometimes called first-party audits,are conducted by,or on behalf of,the organization itself for internal purposes and can form the basis for an organizations self-declaration of conformity.内部审计内部审计:有时被称为第一方审计、有时被称为第一方审计、进行或代表组织本身供内部进
10、行或代表组织本身供内部使用,可以构成一个组织声称符合性的基础。使用,可以构成一个组织声称符合性的基础。External audits include what are generally termed“second-”or“third-party audits”.Second-party audits are conducted by parties having an interest in the organization,such as customers,or by other persons on their behalf.Third-party audits are conduct
11、ed by external independent organizations.外部审计外部审计:包括通常被称为包括通常被称为“第二方第二方”或或“第三方审计第三方审计”。第二方。第二方审计有组织的相关方进行审计有组织的相关方进行,如客户或其他代表客户的人员。第三方如客户或其他代表客户的人员。第三方审计由外部独立组织进行。审计由外部独立组织进行。Audit criteria 审计标准审计标准set of policies,procedures or requirements used as a reference用于参考的一系列的方针用于参考的一系列的方针,程序或要求程序或要求Audit e
12、vidence 审计证据审计证据Records statements of fact or other information which are relevant to the audit criteria and verifiable.NOTE Audit evidence can be qualitative or quantitative.陈述相关审计标准与可获得事实的记录或其它信息。注意陈述相关审计标准与可获得事实的记录或其它信息。注意,审审计证据可以是定性或定量。计证据可以是定性或定量。Audit findings 审计结果审计结果Results of the evaluation
13、 of the collected audit evidence against audit criteria.NOTE Audit findings can indicate either conformity or nonconformity with audit criteria,or opportunities for improvement.根据审计标准对所收集的审计证据进行评价结果。注意根据审计标准对所收集的审计证据进行评价结果。注意,审计审计结果可以表明,符合或不符合审计标准或改进的机会。结果可以表明,符合或不符合审计标准或改进的机会。Audit programme 审计程序审计
14、程序set of one or more audits planned for a specific time frame and directed towards a specific purpose为一个特定的时间限度与针对特定目的的一个或多个审为一个特定的时间限度与针对特定目的的一个或多个审计计划计计划Auditee 被审计方被审计方organization being audited 被审计的组织被审计的组织Auditor 审核员审核员person with the competence to conduct an audit有能力实施审计的人员有能力实施审计的人员Audit Proc
15、edure 审计程序审计程序Audit Procedure 审计程序审计程序PersonnelEquipmentDepartmentMandates Software&Hardware-Ranges-Spcification-Applications-Studies/Rationales-Studies-Critical Attributes-RationalesAcceptance CriteriaDepartmentConfigurationPaperwork-Terms&Conditions-Training-Monitoring-Appraisals-Applications-Back
16、-ups-Training File-Position/Job-Title-Roles&Reponsiby-Oursourcing-Spcification-Applications-Studies/Rationales-Consumables-Procurement-Raw Materials-Supplier Audits-Validations-Instrumentation-ERP Systems-Platform-Software Versions-Compatibility-Continuits-Applications-Configuration-Objectives-Input
17、&Output-Internal functions-External function-Adaptibility-AQL-Strategies-Congruence-Strategies-Functionality-Form-Internal Config-External Config-Data flow-Material flow-People flow-Interactions-Links-Continuity-Rgulations-Policy and Procdures-O&Ms-Guidelies-Forms&Templates-Log&Lab books-Certificate
18、s-Licences-Specifications-Routines-Records&Archiving FMEA Risk Analysis-To verify Dept component and Functionalities&Management -To verify deptmental configuration,intenally/externally inputs and outputsOginisation(Org Chart)DeliverablesData flow(intenal&externally)Cross-departmental communicationsG
19、MP®ulatory complianceEfficiency AccountabilityManagementFinance-Anual Revenue budget-Capital Inventent-Inventive schmes-Audits-Orders-Purchasing-Projections-Reconciliations Impact Assessment-To verify Dept Components Quality Compatibility and Capability员工员工设备设备部门任务部门任务 软件和软件和硬件硬件-范畴范畴-说明说明-应用应用-研
20、究研究/原理原理-研究研究-关键属性关键属性-基本原理基本原理验收标准验收标准组态组态文书工作文书工作-条件与环境条件与环境-培训培训-监控监控-评价评价-应用应用-储备储备-培训文件培训文件-职位与职称职位与职称-角色与指责角色与指责-外包外包-说明说明-应用应用-研究研究/原理原理-损耗损耗-采购采购-原料原料-供应商审计供应商审计-验证验证-仪器仪器-ERP系统系统-平台平台-软件版软件版-相容性相容性-连续性连续性-应用应用-组态组态-目标目标-输入和输出输入和输出-内部职能内部职能-外部职能外部职能-适合性适合性-AQL-策略策略-一致性一致性-策略策略-功能功能-形式形式-内部组态
21、内部组态-外部组态外部组态-数据流数据流-原料流程原料流程-人员流程人员流程-相互影响相互影响-连接连接-连续性连续性-规则规则-政策与程序政策与程序-O&Ms-指南指南-形式与模板形式与模板-记录与实验室记录与实验室档案档案-认证认证-许可证许可证-说明说明-惯例惯例-记录与存档记录与存档 FMEA 风险分析风险分析-用来核实部门结构的功能及其管理状况用来核实部门结构的功能及其管理状况-用来核实部门组态,内部和外部结构用来核实部门组态,内部和外部结构输入和输出输入和输出组织组织(组织图组织图)交付交付数据流数据流(内部和外部内部和外部)交叉部门的交流交叉部门的交流GMP 与法规符合性与法规符
22、合性效率效率 责任责任管理管理资金资金-年度收入预算年度收入预算-资金投资资金投资-投资计划投资计划-审计审计-订单订单-采购采购-预测预测-平衡平衡 影响的评估影响的评估-用来核实部门结用来核实部门结构的质量相容性和构的质量相容性和质量特性质量特性Risk AssessmentsStandard OperatingProcedures(SOP)CHANGE CONTROL(Ex.External)DEVIATIONSWarning Letters-CitationsInspection TrendsANALYSISPharma-VigumlanceQuality PlanCORPORATE
23、Business PlanAUDITS(QA Function)Financial&ACCOUNTINGBusinessRisk AnalysisOrganisation Departmental Org Charts-Personnel Listing&Training Requirements Product Incident Report(PIR)Minitab(MSA)Test Method(TM)TM ProtocolTM Procedure/Report Out of Specifications(OOS)Asset Register-Systems-Equipment-Compo
24、nents-InstrumentationQuality PolicyPRODUCT RECALLSSALES&Distributing-Validations 2009/10Site ValidationMaster Plan -SOP Listing 09-Annuel Reviews-Master Signature Listing-Forms(Requests)-Approvals-Forms-Approvals-Forms-Approvals-orms iMlestonesManagement-Equipment-Facilites-Cleaning-Utilities-Analyt
25、ical-Test Methods-Assays-Cleanrooms-Warehouse-CSV-Calibration-ReValidation Change Management&Concessions Analytical ValidationAssays&ValidationFormulations(Characterise)Product Samples/PlanTest Methods&STUDIES Calculations&Lab Log BooksStability&Sterility REGULATORYAUDITS-Glossary-Drug Master FileLA
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