餐饮管理经营计划(-41张)课件.ppt
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- 餐饮 管理 经营 计划 41 课件
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1、第三章 餐饮管理经营计划一、餐饮管理经营的内容一、餐饮管理经营的内容(一)含义:是指酒店根据市场供求关系,在分析企业内外环境的基础上,对餐饮管理的任务和目标及其实现措施所作出的安排。(二)内容:(二)内容:1、市场营销计划2、经营利润计划1、市场营销计划(1)销售计划)销售计划餐厅接待人次、上座率、人均消费、食品收入、饮料收入、其他收入及销售总额;(2)食品原料计划)食品原料计划采购成本、资金周转、期初库存、期末库存等(3)产品生产计划)产品生产计划花色品种安排、食品原材料消耗、厨师任务安排、单位产品成本控制(4)餐厅服务计划餐厅服务计划服务质量标准、服务程序安排、人均接待人次、人均创收、优质
2、服务达标率、客人满意程度等营业利润营业利润计划计划营业成本营业成本计划计划营业费用营业费用计划计划营养收入营养收入计划计划2、经营利润计划、经营利润计划(二)内容:(二)内容:1、销售收入预算 2、原料成本预算 3、人工成本预算 4、直接费用预算 5、间接费用预算 6、部门税金与盈利预测(三)公式:(三)公式:1、销售收入原料成本=营业毛利 2、营业毛利+服务费收入=营业毛收益 3、营业毛收益人工成本=经营毛收益 4、经营毛收益直接与间接费用=税前盈利 5、税前盈利营业税金=税后盈利 6、税后盈利+营业外净额=营业损益二、餐饮预算管理的任务二、餐饮预算管理的任务(一)分析经营环境,收集预算资料
3、(二)做好指标预测,编制预算方案(三)搞好综合平衡,形成计划任务(四)发挥控制职能,完成预算指标三、餐饮预算的指标体系三、餐饮预算的指标体系(一)指标体系的作用1、直接反映餐饮管理的奋斗目标2、是预算编制和分析的工具3、是进行预算控制的基本标准(二)指标体系的内容1、餐厅定员2、季节指数3、座位利用率4、餐厅上座率5、食品人均消费6、饮料比率7、饮料计划收入8、餐饮毛利率 9、餐饮成本率10、销售利润率 11、餐饮利润额 12、餐饮利润率 13、员工接待量 14、餐饮成本额 15、边际利润率 16、餐饮保本收入 17、成本利润率 18、目标营业额案例分析:某餐厅接待能力如表1。预计下年度餐厅固
4、定费用为120万元,变动费用率为12.5%,综合毛利率64.5%。计算表2.表1:项目项目中餐厅中餐厅座位数(个)座位数(个)120120上座率(上座率(%)92.592.5早餐人次比(早餐人次比(%)21.821.8早餐人均消费(元)早餐人均消费(元)14.214.2正餐人均消费(元)正餐人均消费(元)25.625.6饮料比率(饮料比率(%)16.216.2毛利率(毛利率(%)62.862.8职工人数职工人数(人人)2323接待人次接待人次指标数额指标数额早餐人次早餐人次正餐人次正餐人次食品收入食品收入早餐收入早餐收入正餐收入正餐收入饮料收入饮料收入合计收入合计收入职工接待量职工接待量职工人
5、均销售职工人均销售餐饮成本餐饮成本餐饮毛利餐饮毛利边际利润率边际利润率餐饮保本额餐饮保本额餐饮利润额餐饮利润额餐饮利润率餐饮利润率职工人均利润职工人均利润四、指标的预测方法四、指标的预测方法(一)稳定型市场的指标预测方法1、修正移动平均法2、加权修正平均法1、修正移动平均法yt初次移动平均值 t预测期数y基期实际值 yt最终预测值n移动期数 趋势平均增长率nttttyyyny.121)121(tttyyny2、加权修正平均法01yyDDyyt yt预测值 D权数值 y基期实际值 y0最初一期实际值 y1最后一期实际值(二)季节型市场的指标预测方法 季节指数法 季节指数法是在年度预测的基础上,根
6、据预测对象基期的实际数值,分析季节波动程度,求出季节指数,然后对预测对象作出预测分析,将计划指标分解到各月的一种方法。%100yxrrnyyt%)1(0r月(季)季节指数;x月(季)平均完成数y年度平均完成数;y0上年实际值n年度增减率;yt预测值(三)随机型市场预测方法-PERT预测法 随机型市场是指企业所面临的市场环境极不稳定,忽高忽低,在一定时期内需求与供给之间尚无规律可循,餐饮产品销售处于随机变化之中。管理人员一般只能采用主观判断来对预测对象作出分析。PERT预测法:第一步:选择熟悉市场环境的不同类型的人员对预测对象作出分析,提出预测值;第二步:对不同类型的预测人员的综合预测值,根据其
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