煤化工企业风险管控隐患整改制度范本参考模板范本.docx
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1、风险评价与分级管控制度第一条 为实现安全生产,提高全体员工风险辨识、风险评价、风险控制与避免风险意识,做到事前预防,消除减少危害,加强风险管理,实现安全技术,安全管理的标准化和科学化,特制定本制度。第二条 本制度适用本公司管理部门、生产车间以及全体员工对作业活动、设备设施、作业环境风险的辨识、评价、控制。第三条 职责1、主要负责人直接负责风险评价领导工作,组织制定风险评价制度,明确风险评价的目的、范围。主持年度公司风险评审工作。2、安全综合科是风险评价的主管部门,负责风险评价的管理工作,开展全员风险培训,跟踪重大风险的控制措施落实,定期进行风险信息更新。3、管理部门按职责分工,组织对所管专业范
2、围内的风险进行评价。4、生产车间组织对本车间区域内的风险进行评价。5、全体员工都应参加风险评价。6、对于公司无力进行评价的项目选择具有资质的安全评价公司给予评价。第四条 风险评价的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段。2、常规和非常规活动。(1)常规活动:生产操作岗位、储存、装卸、搬运等作业活动;巡检、维修活动;取样化验活动等生产作业活动;危险化学品采购、销售、运输等经营活动;以及公司的其他常规活动;(2)非常规活动:临时决定的各种活动。3、事故及潜在的紧急情况。4、所有进入作业场所的人员活动:管理人员巡检、外来人员参观学习、承包商施工活动、厂内交通车辆等。5、原材料、产品的运输和使用过
3、程。6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品(1)厂区平面布置;(2)工房、办公、生活房屋;(3)烟囱、水塔、工业炉窑、地沟、边坡护坡、围墙、道路;(4)设备基础、联合平台、管廊(架)。7、丢弃、废弃、拆除与处置(1)废水:生产废水、生活废水;(2)废气:氧化器尾气、生产尾气;(3)废渣:氧化器炉渣;(4)废弃危险化学品。8、企业周围环境;9、气候、地震及其他自然灾害等;第五条 风险评价方法选择,根据公司生产的实际情况和评价人员的水平,采用“工作危害分析(JHA)”对生产操作及经营活动进行风险评价;采用“安全检查表(SCL)对”主要生产设备设施进行风险评价;采用“预先危险分析法(PHA)”
4、对危险进行辨识等进行风险评价。第六条 风险评价应遵循以下准则:1、产业政策的符合性准则。2、安全生产法规的符合性准则。3、设计规范、技术标准的有效性准则。4、安全管理和技术标准的可靠性准则。5、实现安全生产方针、目标的可能性准则。第七条 根据本公司的实际情况风险的等级的判断准则为。采用风险度R=可能性L后果严重性S的评价法,具体评价准则规定为;评估危害及影响后果的严重性(S)等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3
5、不符合公司的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大,几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有检测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未做过任何检测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护防装置、没有个
6、人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有检测系统),或曾经做过检测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或
7、近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录第八条 风险评价的时机周期常规活动每年一次,非常规活动开始之前,开展风险评价。在下列情形发生时及时进行风险评价:1、新的或变更的法律法规或其他要求;2、操作条件变化或工艺改变;3、技术改造项目;4、有对事件、事故或其他信息的新认识;5、组织机构发生大的调整。第九条 风险评价活动实施步骤1、主要负责人主持风险评价活动,成立评价小组。2、各相关部门收集整理评价所需材料,提交评价组织。3、危险源辨识:实施现场
8、检查,识别危险有害因素。4、通过定性和定量评价,确定评价目标的风险等级。(1)作业风险:巨大风险作业由所在部门负责人初审签字,经安全综合科复检,总经理批准;重大风险作业由所在部门负责人初审签字,报安全综合科批准;(2)岗位(装置、部位等)风险:巨大风险和重大风险所在岗位(装置、部位等)由所在部门作为重大部位和关键装置按照关键装置、重点部位安全管理制度进行管理;中等风险、可接受风险和轻微或可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。第十条 选择风险控制措施时应考虑控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及厂的经营运行情况;可靠的技术保证
9、和服务。控制措施应包括:1、工程技术措施,实现本质安全;2、管理措施,规范安全管理;3、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;4、人体防护措施,减少职业危害。第十一条 公司各级管理人员应负责参与风险评价工作,提供相关资料,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。第十二条 风险信息更新1、不间断的组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。2、对于常规活动
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