财务决算及财务预算报告模板课件(48张).ppt
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- 财务决算 财务预算 报告 模板 课件 48
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1、2018年财务决算及2019年财务预算报告Financial budget and business analysis report汇报人:财务部内容才是硬道理目 录CONTENTS年度基本情况综述012019年财务预算报告032018年财务情况报告0201年度基本情况综述文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计 82,181 26
2、,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计 82,181 26,65432.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%p 预算口径收入累计缺口568万元,可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅(5.70%)10.43%,考核口径收入缺口740万元。p 净利润累计完成3,935.36万元,高于时序进度87.69万元(0.76%)。单位:万元主要指标完成情况年度销售情况综述第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季
3、度此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。20182017添加标题内容添加标题内容北方地区4.32.53.54.50123456类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题南方地区4.32.53.54.50123456类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明年度销售情况综述年度销
4、售情况综述添加文案标题5000万元添加文案标题1000万元添加文案标题2000万元产品A产品B产品C文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。8000 万元年度销
5、售总额:年度销售情况综述比上年同期增加800万元产品A+B+Cl此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明4.32.53.54.52.44.41.82.8223502468101214类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题系列 1系列 2系列 3l此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。11.1%增加率此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明4.32.53.54.5
6、2.44.41.82.8012345类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题系列 1系列 24.32.53.54.52.44.41.82.8012345类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题系列 1系列 2AB年度销售情况综述此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。4.32.53.54.52.44.41.82.8223500.511.522.533.544.550123456类别 1类别 2类别 3类别 4图表标题系列 1系列 2系列 3此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明
7、此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。年度销售情况综述年度利润情况综述利润总额350万元比上年同期增加50 万元利润总额180万元比上年同期增加35 万元58%25%利润增加占比利润增加占比年度利润情况综述年度利润情况综述年度利润情况综述此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明。年度利润情况综述022018年财务情况报告文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广
8、告文案具有较深的影响力。应收账款增加额2、考核口径收入考核口径收入计算过程1、预算口径收入2、应收账款增加额抵减收入172万元考核口径收入缺口740万元考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元备注:应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。1、收入支出及结余情况指标分解分析此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内
9、容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。1、收入支出及结余情况此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。12431、收入支出及结余情况指标1指标2指标3指标425%45%18%82%1、收入支出及结余情
10、况此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容。收入支出及结余情况1、收入支出及结余情况销售收入13498.5万元财政补助收入397万元,其他收入16.5万元。文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。收入情况公司总收入13912万元1其中:文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。支出情况公司总支出13203
11、万元2其中:销售成本13064万元(业务成本11149万元,管理费用1915万元),财政项目支出130万元,其他支出9万元。1、收入支出及结余情况文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。它是广告内容的文字化表现。在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。结余情况总收支结余709万元3其中:项目结余 434.5万。1、收入支出及结余情况资产情况(1)其中:公司资产总额18165万元比期初增加3923 万元货币资金1592万元比期初增加1094万元应收货款2258万元比期初增加55万元存货378万元比期初减少113万元固定资产原值13665万元比
12、期初增加9845万元2、资产负债情况公司负债总额14941万元比期初增加3229 万元其中:应付账款5911万元比期初增加3897万元长期借款4717万元比期初减少416万元负债情况(2)2、资产负债情况公司净资产总额3224万元比期初增加634 万元其中:公租房项目政府投资增加待冲基金92万元净资产情况(3)2、资产负债情况公司业务活动产生的现金流量净额1)、业务活动现金流量2929万元16248万元现金流入13319万元现金流出发生人员经费支付的现金5089万元购买材料、工具支付的现金4522万元3、现金流量情况2)、投资活动现金流量公司投资活动产生的现金流量净额-1207万元其中:现金流
13、入现金流出200 万1209 万(主要是新大楼购建固定资产、无形 资产支付的现金)3、现金流量情况3)、筹资活动现金流量现金流入1300万元现金流出2260万元公司筹资活动产生的现金流量净额-960万元(银行借款收到的现金)l 偿还银行借款本息613万、l 融资租赁本息支付的现金1647万元。其中:3、现金流量情况预算执行分析 1/21)总收入预算执行情况良好,执行率103%;总支出相对控制较好,比预算节约2%。公司收入合理增长截至2018年12月末主要原因是:财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分,不包括董事报告、管理分析及财务情
14、况说明书等列入财务报告或年度报告的资料。公司实现项目收入13498.5万元比预算增加369.2万元预算完成率103%4、财务分析报告超预算的主要原因是:l 公司代发本年度增加23名退休人员的退休费,水、电、燃气费,设备维修维护费等支出的增加;l 项目建设材料消耗控制不力,共建托管费支出未纳入年初预算。预算执行分析 2/21)截至2018年12月末公司项目成本13203万元超预算1181万元预算完成率110%运营成本精细化管理4、财务分析报告财政保障水平分析2)财政补助收入占总收入的2.8%比上年下降3个百分点基本支出财政保障水平不足,截至2018年12月末,财政基本补助支出占全部基本支出比例为
15、4%,在职职工人均财政基本支出补助水平8668元。4、财务分析报告运行效率分析 1/23)公司运行中各种耗费与成果的对比,与上期比有所改善。(1)万元项目收入的耗费水平呈下降趋势主要是对一级材料库实行了及时制管理措施,卫生材料耗费数据反映更真实。另外,采购价格虚高,高值医用耗材使用管理制度有效性不优也是原因之一。本期万元项目收入占用人员费用比例为35.8同比下降4%万元项目收入占用设备材料比例为14同比增长8.8%4、财务分析报告运行效率分析 2/23)截至12月末,(2)项目结算差额问题较为突出截止12月底,项目部垫付分摊的资金有1005万元,公司各部门内部管理约束和外部沟通工作亟待加强。公
16、司应收账款2203万元比上年同期增长143%欠费占总收入比16.7%4、财务分析报告资产运营能力分析4)截至2018年12月末,公司资产总额18165 万元比上年同期增长27.5%A存货周转率25.7%比上年同期增长16.8%存货的流动速度加快、占用趋于合理B固定资产周转率1.15%比上年同期下降33%C固定资产收入115比上年同期下降46%固定资产利用效率有所降低;D项目设备收益率8.2%设备创利能力和利用效率有所提高E职工人均收入30 万元比上年同期增长20%职工劳动效率未达到行业先进水平。F4、财务分析报告成本管理能力分析5)此处添加相关文字内容说明此处添加相关文字内容说明此处添加相关文
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