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类型试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准参考模板范本.doc

  • 上传人(卖家):林田
  • 文档编号:3444425
  • 上传时间:2022-09-01
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    关 键  词:
    试点 企业 安全生产 风险 隐患 双重 预防 体系 建设 评估 标准 参考 模板 范本
    资源描述:

    1、试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准评估指标评估要点创建与运行要求评分标准评估方法评估记录扣分基本要求(8分)组织机构(2分)1.企业和工程项目应建立双重预防体系建设领导机构;企业领导机构组成人员应包括法定代表人(或总经理)、分管安全、质量、技术、财务、工程的企业负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门负责人;项目领导机构组成人员应包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资管理人员和分包单位项目负责人;企业法定代表人(或总经理)和项目经理应担任双预防主要领导职务,全面负责企业和项目体系建设。2.企业和工程项目应在领导机构成立文件

    2、中明确各组成人员及重要岗位人员双重预防体系建设应履行的职责。3.企业和工程项目应制定双重预防体系建设实施方案,明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。1. 企业和受检项目未以正式文件(红头文件)明确建立企业或工程项目双重预防体系建设领导机构的,每项扣0.2分。2. 企业和受检项目双重预防体系建设领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣0.2分;企业主要负责人或项目经理未担任企业或工程项目双预防体系建设主要领导职务的,扣0.5分。3.未明确企业和受检项目各组成人员、重要岗位人员及工作组织机构双重预防体系建设职责的,一项不符合扣0.2分。4.未制定企业和受检项目双重预防体系建设实施方

    3、案的,扣0.5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等,一项不符合扣0.2分。5.企业主要负责人、分管负责人及企业和受检项目各岗位人员未掌握应履行的双重预防体系建设职责的,每人次扣0.2分。否决项:未建立双重预防体系组织机构,且未明确企业和受检项目主要负责人、分管负责人、各部门负责人、项目经理及重要岗位人员相关职责的,按否决项处理。查文件:下发的正式文件、企业和受检项目建立的安全生产责任和安全管理制度。查阅双重预防体系建设实施方案和相关记录等,并核对实施情况。询问:企业法定代表人(或总经理)、安全负责人、总工、安全机构负责人、其他部门负责人以及受检项目项

    4、目经理、技术负责人、施工负责人、安全员、班组长、特种作业人员、其他作业人员等岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及应履行的主要职责。全员培训(2分)1.企业和工程项目应制定双重预防体系培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等。2.应分层次、分阶段组织进行双重预防体系的培训,培训内容应符合相关标准要求。3.培训结束须进行闭卷考试,考试内容及结果应记入培训档案。1.企业和受检项目未制定双重预防体系培训计划或计划不具体的,扣0.5分。2.培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价,无签到表,无教材或课件、授课人等相关记录的,扣0.5分。3.未分层次(企业、项目、班组)、分阶

    5、段对全员进行双重预防体系培训,缺少部门/岗位的一项扣0.2分。4.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的,扣0.5分。5.培训计划中未明确双重预防体系培训评估方式、奖惩规定的,扣0.2分。否决项:抽查110%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容,按否决项处理。查资料:1.培训计划。2.培训教育记录与档案。3.查阅安全培训教育制度或奖惩管理制度。抽查问询:1.随机抽查、问询企业和受检项目各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系培训内容。2. 企业主要负责人、总工、安全机构负责人以及受检项目项目经理、技术负责人、施工负责人、安全员是否掌握

    6、双重预防体系建设、运行流程。体系文件(2分)1.企业应制定符合双重预防体系建设标准要求的安全生产责任制、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、运行考核制度、岗位安全操作规程等体系文件。2.体系文件应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各部门/岗位。1.企业未制定覆盖各级、各部门、各岗位(包括作业人员)安全生产责任制,扣1分。2.企业未制定风险分级管控制度扣1分。3.企业或受检项目未制定隐患排查治理制度扣1分。4.企业教育培训制度未包含双重预防体系内容的,扣0.5分。5.企业未制定各岗位安全操作规程,扣0.5分。6.各项制度不符合企业和项目实际、不具有可操作性的,一项内容不符合扣0.2分。7.制度

    7、未传达到企业和受检项目各部门/岗位的,发现一个部门/岗位扣0.2分。查资料:1.安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程等体系文件文本。2.制度发放或传达记录。现场检查:抽查企业有关部门和受检项目部及班组是否已获取有效的安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程等体系文件。责任考核(2分)1.企业应在双重预防体系运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并将评估结果与员工工资薪酬(或奖金)挂钩。2.应落实双重预防体系运行考核制度,根据双重预防体系评估结果予以奖惩。1.双重预防体系运行考核制度内容不具体,未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法的,扣0.5分。2. 未根据双重预防

    8、体系评估结果落实奖惩,未将评估结果与员工工资薪酬(或奖金)相挂钩,无企业对受检项目部相关奖惩记录和受检项目部对班组或人员相关奖惩记录的,一项不符合扣0.5分。否决项:未建立双重预防体系运行考核制度,按否决项处理。查资料:1.双重预防体系运行考核制度。2.双重预防体系考核奖惩记录,相关财务、工资(或奖金)发放记录。风险分级管控(30分)风险点确定(2分)1.应按照实施细则建立安全风险点清单。2.作业活动风险点清单应覆盖企业承揽工程项目施工过程中各类作业活动。3.设备设施风险点清单应覆盖企业承揽工程项目施工过程中涉及的设备、设施。4.作业场所风险管控清单应覆盖企业所有承揽的在建工程项目。1.企业和

    9、受检项目未建立作业活动风险点清单,扣0.5分。清单未涵盖所有危大工程主要作业活动的,缺一项扣0.2分。2.未建立设备设施风险管控清单,扣0.5分。清单未涵盖所有危大工程主要设备、设施的,缺一项扣0.2分。3.企业未建立在建工程项目风险点清单,扣0.5分。清单未涵盖全部在建工程的,缺一项扣0.1分,最多扣0.5分。,风险点清单与受检项目风险点清单不一致的,扣0.2分。4.风险点划分、确定不符合划分原则(不合理)的,一项扣0.2分。否决项:受检项目中有超规模危大工程风险点明显遗漏或抽查的风险点中有10%划分不符合划分原则和项目实际的,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.企业和受检项目作业活动风险

    10、管控清单。2. 企业和受检项目设备设施风险管控清单。3.企业在建工程项目风险点清单。查现场:抽查工程项目施工现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施。危险源辨识分析(5分)1.企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2.针对作业活动风险点清单,采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。3.针对设备设施风险点清单,采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。1.未按照作业危害分析法或其他适用的评估方法针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣0.5分。作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏的,一项不符合扣0.2分。2.未按照安全检查表法或其他

    11、适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析,缺一项扣0.5分。设备设施检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏的,一项不符合扣0.2分。否决项:危险源辨识有10%不准确的或重要危险源遗漏,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.作业活动分析评价记录。2.设备设施分析评价记录。询问:从参与危险源辨识分析人员(评价记录上签字人员)中抽查询问参与危险源辨识、分析情况;从受检项目上抽查班组长、特种作业和其他工种作业人员询问是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)。风险评价(5分)1.企业风险评价应符合实施细则及企业和工程项目生产实际。2.参与评价人员应熟知企业

    12、和工程项目情况、掌握评价分级标准,合理评价,评价级别正确。1.企业风险评价不符合实施细则要求或企业未结合生产实际制定风险评价分级标准(包括采用何种评价方法,风险度具体取值标准)的,扣0.5分。2.评价人员不熟悉评价分级标准或者风险评价取值不合理(偏低)、评价级别不准确、未依照从严从高原则进行评价的,一项不符合扣0.2分。3.未按照GB6441-1986标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的,每项扣0.2分。否决项:应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在一项的,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.风险评价分级标准。2.作业危害分析及安全检查表分析等

    13、分析记录。询问:1. 企业安全负责人、总工、安全机构负责人是否掌握企业重大风险相关内容;受检项目项目经理、技术负责人、施工负责人、安全员以及重大风险所在班组长或作业人员是否掌握项目重大风险相关内容。2.抽查询问参与风险评价人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。安全风险图(3分)1.安全风险图包括风险分布图和作业安全风险比较图。2.在风险分布图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源所在位置、具体名称,至少显示出风险等级最高的风险点、危险源,但各级别风险点、危险源数量及总数应以图示的形式给出。3.作业安全风险比较图将风险分值最高的不少于8项分部分项工程或作业活动或岗位工种以柱状图等形式进行

    14、比较。1.受检项目无风险平面图和作业安全比较图,缺少一项扣0.5分。2.风险点、危险源标注情况与风险评估结果不一致,扣0.5分;标注位置错误,或名称标注缺失或错误,出现一处扣0.2分;标识大小不一,形式不规范,扣0.2分。3.作业活动风险分值与风险评估结果不一致,扣0.5分;作业活动名称不规范,出现一条扣0.2分;作业安全风险比较图不足8项,或格式不规范,扣0.2分。否决项:风险分布图中重大风险点与施工现场实际情况严重不符的,按否决项处理。查资料或信息系统:1.受检项目风险分布图。2.受检项目作业安全风险比较图。3.对照风险管控清单、隐患排查清单进行风险点等级核对。查现场:确认风险分布图中重大

    15、风险点、危险源标注位置是否与现场一致。风险控制措施(6分)岗位人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面,针对辨识出的危险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评审确定,控制措施应与实际情况相符合,具有针对性、有效性、可操作性并得到有效落实。1.控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的,一项不符合扣0.5分。2.企业和受检项目部各专业技术人员(技术、安全、施工)、主要岗位人员(项目班组和作业人员)未参与控制措施制定的,每人次扣0.2分。3.企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,扣1分。否决项:核查控制措施,10%及

    16、以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实或重大风险管控措施缺失的,按否决项处理。查资料、查信息系统:检查控制措施制定过程,是否全员参与并经过评审确定,控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查:核查受检项目重大风险及其他风险相关岗位人员是否落实自身岗位相关控制措施。风险层级管控(5分)1.企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级。2.根据风险分级管控原则,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。1.风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的,扣0.5分。2.各风险点和危险源未根据管控

    17、层级确定责任部门及人员,落实管控责任的,或责任部门及人员专业不全,未覆盖其他相关专业的,每项扣0.2分。3.重大风险(点)的管控责任人只有分管安全负责人,未按管控措施实施分专业负责的,每项扣0.2分。3.抽查企业主要负责人、实际控制人、部门(或车间)负责人、岗位人员,未掌握相应管控风险内容的,每人次扣0.2分。否决项:根据相关记录文件,抽查110%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,按否决项处理。查资料、查信息系统:作业危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料。询问:企业安全负责人、安全机构负责人是否清楚企业所管控的重大风险及相

    18、关控制措施;受检项目项目经理、施工负责人、安全员、班组长、特种作业、其他工种作业人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。风险分级管控清单(2分)1.企业应编制风险分级管控清单,清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审,并由企业主要负责人审核通过后发布。2.风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。1.企业和受检项目未建立作业活动类风险分级管控清单,扣0.5分。2.企业和受检项目未建立设备设施类风险分级管控清单,扣0.5分。3.风险分级管控清单中内容及格式不符合实施细则要求的,每项扣0.1分。4.风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的,每项扣0.1分。5.风险分级管

    19、控清单未经企业主要负责人或总工审定发布的,每项扣0.1分。否决项:企业未建立风险分级管控清单的,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.企业和受检项目作业活动类风险分级管控清单。2.企业和受检项目设备设施类风险分级管控清单。3.查阅评审评价记录。4.查阅清单签发页。风险告知(2分)1.企业和工程项目应制作发放岗位风险管控应知应会卡和岗位事故应急处置卡或岗位安全风险告知卡(两卡合一)等告知企业员工及相关方主要风险相关内容。2.对存在重大风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志。3.应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。1.受检项目未制作发放岗位风险管控应知应会卡和岗位事故应急处置卡或岗位

    20、安全风险告知卡,扣1分。2.风险告知内容不符合实施细则要求的,每少一项扣0.2分。3.受检项目在存在重大风险的工作场所和岗位未设置重大安全风险公告栏(牌),每处扣0.2分。4.受检项目无对项目管理人员、班组和作业人员风险评价结果告知培训记录,扣0.2分。查文件:1.风险告知相关文件。2.告知方式及内容。3.培训记录等资料。现场检查:1.重大风险公告栏(牌)及安全警示标志、监测或预警设施。2.检查岗位作业人员持卡情况。隐患排查治理(36分)编制隐患排查标准清单(6分)1.企业和工程项目应编制符合实际的隐患排查标准清单。2.隐患排查标准清单内容包括:排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任

    21、等。3.企业应结合实际情况,编制相应层级(公司级、项目级、班组级)的隐患排查标准清单。4.生产现场类隐患排查标准清单排查内容应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。1.企业和受检项目未结合实际情况编制隐患排查标准清单的,扣3分。2.隐患排查标准清单未包括实施细则中相关内容,每项扣0.5分。3.未结合企业和受检项目实际情况,分企业、项目、班组编写各层级隐患排查标准清单的,每缺一个层级扣1分。4.受检项目基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的,每项扣0.5分。5.受检项目生产现场类隐患排查标准清单排查内容,未包含各风险点、危险源及控制措施的,每项扣0.5分。6.相关排查方法、组织

    22、级别、排查标准、排查周期等不符合隐患排查治理程序及规定要求,每项扣0.5分。查资料、查信息系统:查相关层级隐患排查标准清单。制定隐患排查计划(2分)企业和工程项目应根据施工情况,制定全年隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。1. 企业和受检项目未制定隐患排查计划,或安全检查计划中未包含隐患排查内容的,扣1分。2.排查计划内容不全,未明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员的,缺一项扣0.5分。查资料、查信息系统:隐患排查计划等资料。隐患排查实施(10分)1.企业和工程项目应按照排查计划,结合安全生产

    23、的需要和特点,由各组织级别分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录。2.隐患排查类型、周期、实施主体应符合实施细则的要求。3.查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资料。1.抽查各组织级别隐患排查记录表或安全检查表,缺一项扣1分。2.各组织层级未按隐患排查计划组织隐患排查,缺一项扣1分。3.排查记录不详实的,隐患信息填写不准确、不全面的,隐患排查表存在漏项未排查的,发现一项扣1分。否决项:伪造记录,弄虚作假,排查流于形式,或受检项目存在较多隐患的,按否决项处理。查资料、查信息系统:隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录。现场检查:核查施工现场隐患排查治理

    24、实际情况。一般事故隐患治理(8分)1.隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的,由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写如下内容:隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息。2.隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。3.隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。1. 隐患排查结束后,未采用检查通报、检查情况反馈等形式及时告知隐患排查结果,发现一项扣0.5分。2.针对查出的事故隐患未及

    25、时下发隐患整改通知单,发现一项扣0.5分。3.隐患整改通知单缺少实施细则附录D中的主要内容,缺一项扣0.5分。4.隐患治理单位未按期完成整改,缺一项扣0.5分。5.隐患整改后未对整改情况进行验收和复查人签字的,一项扣0.5分。6.隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应的,一项扣1分。否决项:30%及以上隐患未按期完成整改,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.隐患通报。2.隐患整改通知单。3.隐患排查治理台账。重大事故隐患治理(10分)1.经初步判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书,报告有关部门,实施挂牌督办。2.企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治

    26、理方案,治理方案,并将治理方案按相关规定上报。3.重大事故隐患治理工作结束后,企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果按规定上报有关部门。4.重大事故隐患排查、评估报告,治理方案、整改验收等应保留纸质记录,单独建档管理。1.企业存在重大事故隐患未出具评估报告书的,发现一项扣1分。2.评估报告书内容不详实的,未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容,缺一项扣0.5分。3.未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的,一项扣1分。未按照治理方案要求及时治理的,一项扣3分。4.重大事故隐患治理工作结束后,未及时组织复查评估,或未及时申请挂牌督办单位

    27、现场审查的,一项扣1分。5.重大事故隐患涉及资料未及时归档的,一项扣0.5分。否决项:1.根据相关标准,发现应定性为重大隐患而未定性的,按否决项处理。2.重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的,按否决项处理。查资料、查信息系统:1.重大事故隐患档案(含排查记录、评估报告书、整改方案、复查验收记录等)。2.隐患排查治理台账。现场检查:查看受检项目隐患治理情况及治理效果。注:经核查,企业和受检项目在评估时确实不存在重大隐患的,本项按缺项计。信息化管理(20分)信息系统应用(12分)1.企业双重预防体系实现信息化管理,相关信息系统中企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业

    28、活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。2.信息系统中,风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录、预警数据完整。3.信息系统中,风险分级管控清单和隐患排查治理台账齐全真实有效。4.企业信息化管理系统应实现全天候动态和跨平台全员参与隐患上报功能。5.信息化管理系统应利用移动通讯设备实现对风险、隐患的即时管理,并实现对各级责任人和管理人员的即时预警。6.安全考核及奖罚管理应实现信息化管理。1.信息系统中,企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施数据库、作业活动数据库、相关管理制度、体系文件等信息填写不完整的,缺一项扣1分。2.风险数据库、分析、评价记录和隐患排查治理记录

    29、、预警数据填写不完整的,缺一项扣1分。3.信息系统中未建立风险分级管控清单或隐患排查治理台账的,分别扣2分,相关数据内容缺失的,缺一项扣1分。4.未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分。5.未采用移动设备实现即时管理扣1分;未实现对各级责任人和管理人员的即时预警扣1分。6.安全考核及奖罚未实现信息化管理扣1分。否决项:企业没有实现双重预防体系信息化管理,按否决项处理。查资料、查信息系统:登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填报系统信息情况进行检查。信息上报(8分)1.企业信息化管理系统应实现与相关监管部门信息平台有效衔接。2.企业应在相关监管部门信息平台注册,并每月度向负有

    30、安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。1.企业信息化管理系统没有与相关监管部门(住建部门或应急管理部门)信息平台有效衔接,扣2分2.企业注册信息不完整,缺一项扣0.5分。3.企业未按规定向监管部门(住建部门或应急管理部门)上报重大风险和重大隐患,扣4分。否决项:企业没有在相关监管部门信息平台注册,按否决项处理。查资料、查信息系统:登录相关系统(包括企业自建系统)对企业填报系统信息情况进行检查。持续改进(6分)评审(2分)企业每年至少对双重预防体系建设情况进行一次系统性评审。1.企业自评前未进行一次风险分级管控运行情况评审的,扣1分。2. 企业自评前未进行一次隐患排查治理运行情况评审

    31、的,扣1分。查资料、查信息系统:评审记录或评审报告。更新(2分)1.企业应及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价,更新风险信息与风险管控措施,编制、更新风险管控清单。2.应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单,并按清单编制排查表,及时实施隐患排查。1.受检项目未及时对新增危大工程风险进行危险源辨识、风险评价,发现一项扣0.2分。2.企业和受检项目未在新增危大工程后及时更新风险管控清单,发现一项扣0.2分。3.企业和受检项目未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新隐患排查内容,发现一项扣2分。4.企业和受检项目未根据更新的隐患排查表实施隐患排查,发

    32、现一项扣0.2分。5.自建设运行以来未结合企业实际至少更新一次的,扣0.2分。查资料、查信息系统:1.更新后的危险源辨识、风险评价记录。2.风险管控清单。3.隐患排查清单。4.隐患排查记录及治理台账。现场检查:现场核查风险管控和隐患排查治理变更情况。沟通(2分)1.企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时有效传递风险信息和隐患信息,提高风险管控效果与隐患排查治理的效果。2.重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。1.未建立内部沟通和外部沟通机制或制度中未制定相关内容的,扣0.2分。2.风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的,发现一项扣0.3分。3.重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告

    33、知的,发现一项扣0.5分。查资料:1.相关制度及内容。2.重大风险信息变更培训记录及考试试卷。现场检查:重大风险告知牌。询问:企业和受检项目各层级之间是否进行了沟通,各层级及与相关方风险信息、隐患信息沟通情况,采用培训、公告、告知、发放入厂须知等方式沟通的效果如何。总扣分: 分; 评估得分(百分制): 分; 否决项数: 项。备注:1.每一评估要点的分值扣完为止,不出现负分。2.本评估标准共计100分,评估中出现不参与考评项,换算公式如下:评估得分(百分制)=双预防工作评估实际得分(100不参与考评内容分数之和)100。最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。3.评估总分不少于80分且未出现“否决项”的为合格。4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,详细记录抽查问询和现场检查情况,不能仅简单填写不符合项。说明:1.本评估标准依据省政府安委会办公室印发的省企业安全生产隐患排查双重预防体系建设评估标准(试行)制定,各地可在本评估标准基础上,结合工作实际细化评估内容。2.文中实施细则是指省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则(试行)。3. GB6441-1986是指企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)。4.企业安全生产风险隐患双重预防体系建设应符合企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范(DB41/T 1852-2019)。

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