内部管理体系审核资料汇编参考模板范本.doc
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1、2017年内部管理体系审核资料汇编2017年内部审核实施计划 01 目的:评价管理体系与GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的符合程度;评价管理体系整体的持续有效性。范围:本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据:GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准,管理手册,适用法律法规审核组:( 组长)A 林桂凤B 谢美蓉 C 审核时间:2017/3/6-2011/3/7首次会议:2017/3/6
2、08:00-08:30 ,管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议:2017/3/7 16:30-17:00 ,参加人员同上日期时间部门及要素审核员6日08:30至12:00管理层及员工代表:Q:4.1;5.4.2(C:3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2);4.2.1(C:3.3.3);4.2.2(C:3.3.3);5.1(C:3.2.1;3.2.2;4.3.1;5.5.1)5.2(C:3.2.1-2;7.2.1-1/-2;);5.3(C:3.2.1;3.2.2 );5.4.1(C:3.2.3;3.2.4);5.5.1(C4.1.1;4.2.1;4
3、.2.2;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4);5.5.2 (C:4.1.1);5.6(C:3.4.3;13.2.4);6.1(C:3.4.1;5.1.1);8.1 (C:11.1.1;12.1.1;13.1.1);8.5.1(C: 13.1.4;13.3.2)E:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.3;4.6S:4.1;4.2;4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.4;4.5.1;4.5.2;4.6B6日08:30至12:00办公室:Q:5.5.1(C4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);4.2.3(C:3.5.1;3
4、.5.2);4.2.4(C:3.5.3;);5.5.3(C:13.1.1);6.2.1(C:5.1.2;5.2.1;5.2.2;)6.2.2(C: 5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);8.2.2(C:12.2.3;12.2.4;12.2.5);8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4; 12.2.5);8.4(C: 10.6.4;12.2.6;13.1.1;13.1.2;13.1.3; 13.2.1;13.2.2;13.2.3);E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.
5、4.3;4.4.5,4.4.6;4.5.4;4.5.5 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.5.4C6日13:00至17:00质量安全部:Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);7.1(C: 10.1.1; 10.2.3;10.2.4;10.2.5);7.4(9.1;9.2 );7.5.1(C: 10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5; 10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4)7.5.2(C:10.5.2);7.6(
6、C:11.1.2;11.5.1);8.2.3(C:3.4.2;10.1.1;10.1.2;11.2.4;12.1.1;12.2.1;12.2.2;12.2.4; 12.2.5);8.2.4(C: 11.1.1; 11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3);8.3(C:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4 );8.5.2 (C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3)E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.54.4.6;4.4.7;
7、4.5.1;4.5.2;4.5.3 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.5;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3B7日08:30至12:00财务部:E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6A7日08:30至12:00业务部:Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);7.2.1;7.2.2;7.2.3(C:7.1;7.2;7.3);8.2.1(C:12.2.6)E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6 S:4.4.1;4.
8、3.1;4.3.3;4.4.6B7日13:30至17:00物资部:Q:5.5.1(C:4.3.3);5.4.1(C:3.2.4);7.4.1;7.4.2;7.4.3(C:8.1.1;8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4;8.2.5;8.3.1;8.3.2;8.3.3; 8.4.1; 8.4.3; 8.4.4;8.5.1);E:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7 S:4.4.1;4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7A7日13:30至17:00办公区巡视:E/S:4.3.1,4.4.6 ,4.4.7B7日08:30至12:00项目部:Q:5.5.1
9、(C:4.3.3);5.4.1(C: 3.2.4);6.2.2(C: 5.2.3;5.3.1;5.3.2;5.3.3);6.3(C:6.1;6.2;6.3);6.4(C:10.5.1-5 );7.1(C: 10.1.1; 10.2.3;10.2.4;10.2.5);7.2(C:7.3.2; 7.3.4);7.4(9.3.1; 9.3.2;9.3.3 );7.5.1(C: 10.1.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5; 10.4.3;10.5.3-10.5.5;10.6.1;10.6.2;10.6.3;10.6.4);7.5.2(C:10.5.2);7.5.3(C:10.5.3;);7
10、.5.4(C:8.5.1;8.5.2);7.5.5(10.5.1-8);7.6(C:11.1.2;11.5.1);8.2.4(C: 11.1.1; 11.2.1;11.2.2;11.2.4;11.3.1;11.3.2;11.3.3);8.3(C:11.4.1;11.4.2;11.4.3;11.4.4 );8.5.2 (C:13.3.1;13.3.2;13.3.3);8.5.3(C:13.3.1;13.3.2;13.3.3)E:4.4.1;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2;4.4.3;4.4.64.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4 S:4.4.1;4.3.1;4.3.2;
11、4.3.3;4.3.4;4.4.2;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3C Q4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 8.2.3,8.5.1在各部门均应审到编制: 日期:2017.2.28 批准:吴智灵 日期:2017.2.28 2017年内审首次会议记录 01主持人:日期: 2017/3/6审核目的:评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性会议内容: 1.说明审核的目的/范围/方法2.说明可能发生的不合格的情况3.确定陪同人员 记录人:林桂凤参加人员签到姓 名部门/职务备注内部审核检查表QR-BG-75 审核部门管理层日 期201
12、7/3/6涉及条款审核内容审核记录 结论4.1本企业QES有哪些过程?这些过程的顺序和相互作用?这些过程有效运行和控制所需的准则和方法?支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息?如何监视、测量和分析、改进这些过程?有哪些外包过程?外包过程如何控制?本企业QES识别出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程,并确定了这些过程的顺序和相互作用,在第58章中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品进行监视和测量,发现问题及时纠正,并且持续改进。本公司分包活动分为劳务分包、工程专业分包、设施
13、设备租赁、技术服务等四类,对分包方的具体控制执行手册7.4条的规定符合Q:5.4.2C:3.1.1;3.1.2;3.1.3;3.3.1;3.3.2;3.4.2E:4.3.3S:4.3.4质量管理体系策划和建立过程是否完备,并经过审批?策划的内容是否完备(组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等)?项目的资源配置情况是否满足要求?项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求?公司对管理体系的过程实现进行策划:对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定(手册7.2至7.6)。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定;公司对管理体系有效实施所需的资源进行
14、策划:规定了应提供的人力资源(手册6.2)、基础设施资源(手册6.3)和工作环境资源(手册6.4),公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。公司对管理体系的持续改进进行策划:规定了产品(手册8.2.4)、过程(手册8.2.3)和体系运行(见手册8.2.2)、体系绩效(手册8.2)的监视、测量方法,以及不合格品控制(手册8.3)、数据分析(手册8.4)和改进(手册8.5)的管理办法。对项目进行了策划,项目质量管理策划及施组设计的编制符合公司及业主要求,内容是否全面,经过公司及业主审批;内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求;各种资源的配置情况(人力资源、
15、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等)满足要求Q:4.2.1Q:4.2.2C:3.3.3E/S:4.4.4询问体系文件包括哪些?管理手册的包括的内容/范围/删减的理由/是否受控本企业的体系文件包括管理手册(包含管理方针和目标、指标),程序文件以及其他管理、作业指导、工艺以及检验方面的文件,还包括根据GB/T50430-2007标准所编制的质量管理制度,以及所需的管理记录。删减7.3,删减合理符合Q:5.1C:3.2.1;3.2.2;4.3.1;5.5.1E/S:4.2最高管理者通过哪些活动建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性?向负责人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标,已
16、经制定的依据; a)通过宣传、开会、培训等方式,向全体员工宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性 b)制定了本企业的管理方针和管理目标、指标; c)实施管理评审;d)提供企业发展所需的资金、人员、设备等资源符合Q:5.2C:3.2.1-2;7.2.1-1/-2;E/S:4.3.1E/S:4.3.2如何体现以顾客和相关方位关注焦点?总经理和各部门,通过对顾客要求的识别,了解顾客需求和期望(包括明示的和隐含的,当前和未来的要求)以及了解所需的法律法规要求,将这些要求转化为本企业产品的管理要求,作为本企业生产活动的准则。 并通过不断完善管理管理体系、更新过程模式和提高产品的管理特性和服务来满足顾客需求
17、和期望。 通过满意度调查了解顾客的意见,发现改进的机会,来不断满足顾客的需求和期望。符合Q:5.3C:3.2.1;3.2.2E/S:4.2本企业管理方针的内涵是什么?制定的依据?如何确保全员理解?如何评审管理方针的持续适宜性?通过管理方针,本企业向顾客及其他相关方承诺:我们要坚持管理第一,确保产品满足要求、使顾客满意,同时,我们要精益求精,不断进步,为社会和顾客奉献出更优良的工程。以各种形式(包括宣讲、出标语、出板报等)向全体员工宣传管理方针,使员工理解管理方针的内涵,并贯彻实施。在每年的管理评审中对管理方针和管理目标、指标、指标的持续适宜性和实施情况进行评审。符合Q:5.4.1C:3.2.3
18、;3.2.4E: 4.3.3S: 4.3.3管理目标、指标制定的依据?目标、指标分解情况?是否可测量? 环境/安全管理方案如何制定?在手册中规定了管理目标、指标,管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解,并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况,完成情况较好。提供了环境/安全管理方案,符合要求符合Q:5.5.1C4.1.1;4.2.1;4.2.2;4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.3.4E/S 4.4.1 ES 1)询问领导在QES的作用有哪些?(职责)2)职责和权限的规定和沟通情况: a 目前的组织机构及各部门职责分工? b. 职责和权限如何传达? 管理手册规定了总
19、经理、管代及员工代表的职责。目前公司下设办公室,质量安全部,工程部,物资部,财务部和业务部,其职责均在管理手册予以明确规定,并通过学习手册的方式加以传达和宣贯。符合Q:5.5.2C:4.1.1E/S:4.4.1管理者代表有哪些职责和权限?落实情况?管理者代表的职责已在手册中予以规定,落实情况良好。符合Q:5.5.3C:13.1.14.4.3 E/S内部沟通和信息交流和信息交流的机制、方式和内容?如何确保有效性?内部沟通和信息交流和信息交流的形式有会议、谈话、写信、板报等形式。在公司和部门领导这一层次,不定期由总经理召集会议,就有关管理管理体系运行情况(包括管理管理体系的有效性)进行沟通,由各部
20、门领导将有关信息在本部门传达。日常情况下,由办公室负责,通过板报、组织谈话等形式,将有关信息进行传达和沟通;员工还可通过写信的形式,向公司领导反映情况,办公室负责收集员工的信函、并根据信函的内容将其发放给相应部门处理。符合Q:5.6C:3.4.3;13.2.4E/S:4.6查管理评审:a.如何进行管理评审,谁主持,其作用?(策划的时间间隔安排/频次) b.输入(记录)的内容是否包括标准要求?(查管理评审记录) c.最近一次管理评审的情况,有哪些重大决定和改进措施?本年度三体系整合式管理评审计划下月进行查上年度管理评审、资料齐全,符合要求符合Q:6.1-6.4C:3.4.1;5.1.1E/S:4
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