一体化管理体系内部审核技巧课件.ppt
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1、2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧一体化管理体系内部审一体化管理体系内部审核技巧核技巧一体化管理体系内部审核技巧培训内容培训内容v内审的概念内审的概念v 内审的总体策划内审的总体策划v 内审的工作流程内审的工作流程v 内审员培训内审员培训v 编制内审计划编制内审计划v 实施内审实施内审v 制定和实施纠正措施制定和实施纠正措施一体化管理体系内部审核技巧内审的概念内审的概念一、什么是内部质量体系审核一、什么是内部质量体系审核也称也称“第一方审核第一方审核”,即由本企业的内部人员,进行审核即由本企业的内部人员,进行审核审核种类审核种类外部审核外部审核内部审核内部审核第二方审核:由企业的客户或
2、其代第二方审核:由企业的客户或其代 表,进行审核表,进行审核第三方审核:由专门的认证机构,第三方审核:由专门的认证机构,进行审核进行审核一体化管理体系内部审核技巧内审的概念(续)内审的概念(续)二、内审的特点是什么?二、内审的特点是什么?系统性:审核要有计划、有步骤,系统性:审核要有计划、有步骤,整个审核工作有程序可以遵循整个审核工作有程序可以遵循独立性:内审员应是与被审核对象(部门)独立性:内审员应是与被审核对象(部门)无直接责任关系的人员无直接责任关系的人员2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并
3、形成文件的过程。审核术语2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧注1:内部审核,有时称第一方审核,由组织自己或以组内部审核,有时称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。在许多情况下,尤其在为组织自我合格声明的基础。在许多情况下,尤其在小型组织内,可以有与受审核活动无责任关系的人员小型组织内,可以有与受审核活动无责任关系的人员进行,以证实独立性。进行,以证实独立性。注注2 2:外部审核包括通常所说的:外部审核包括通常所说的“第二方审核第二方审核”和和“第三第三方审核方审核”。第二方审核由
4、组织的相关方。第二方审核由组织的相关方(如顾客如顾客)或由或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的审核组织进行,如那些对与立的审核组织进行,如那些对与GB/T28001GB/T28001要求的符合要求的符合性提供认证或注册的机构。性提供认证或注册的机构。注注3 3:当质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系被当质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系被一起审核时,称为一起审核时,称为“结合审核结合审核”。注注4 4:当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个:当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为受审核
5、方时,这种情况称为“联合审核联合审核”。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧v审核员审核员:有能力实施审核的人员。有能力实施审核的人员。注:能力注:能力:经证实的应用知识和技能的本领。经证实的应用知识和技能的本领。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧v 审核组审核组:实施审核的一名或多名审实施审核的一名或多名审核员。核员。注注1:通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。:通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。注注2:审核组可包括实习审核员。在需要时可包括技术:审核组可包括实习审核员。在需要时可包括技术专家。专家。注注3:观察员可以随同审核组,但不作为其成员。:观察员可以随同审核组
6、,但不作为其成员。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核准则审核准则 定义定义:一组方针、程序或要求。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核证据和客观证据审核证据和客观证据 审核证据定义:与审核准则有关的并且能够证审核证据定义:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。实的记录、事实陈述或其他信息。客观证据定义:支持事物存在或其真实性的数客观证据定义:支持事物存在或其真实性的数据。据。注:审核证据可以是定性的或定量的注:审核证据可以是定性的或定量的审核发现审核发现 定义:将收集到的审核证据对照审核准则进行定义:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。评价的结
7、果。注:审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的机会。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核结论审核结论 定义:定义:审核组考虑了审核目标和所有审核发现审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。后得出的最终审核结果。审核方案审核方案 定义:针对特定时间段所策划,并具有特定目定义:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。的的一组(一次或多次)审核。v注:审核方案包括策划、组织和实施审核的所有注:审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。必要的活动。v指覆盖体系一年内的多次内部审核。指覆盖体系一年内的多次内部审核。2022-8-9一体化管
8、理体系内部审核技巧审核计划审核计划 定义:定义:对一次审核活动和安排的描述。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核范围v审核的内容和界限。注:审核范围通常包括对实际位置,组织单元,注:审核范围通常包括对实际位置,组织单元,活动和过程以及所覆盖的时期的描述。活动和过程以及所覆盖的时期的描述。一体化管理体系内部审核技巧内审的总体策划内审的总体策划v 管理者代表要亲自抓内审工作管理者代表要亲自抓内审工作v 确立一个职能部门具体负责内审工作确立一个职能部门具体负责内审工作v 组建合格的内审员队伍组建合格的内审员队伍v 建立一套正规的内审程序建立一套正规的内审程序一体化管理体系内部审核技巧内审的
9、总体策划(续)内审的总体策划(续)总体策划应考虑的具体问题总体策划应考虑的具体问题 审核的形式审核的形式 审核的目的审核的目的 审核范围审核范围 审核频次审核频次 审核具体时间审核具体时间 审核进度安排审核进度安排2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核方案及管理2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧一、审核方案针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。注:审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核活动的策划2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧一)审核的启动(一)指定审核组长指定审核组长(二)确定审核目的
10、、范围和准则(二)确定审核目的、范围和准则v审核目的审核目的v审核范围审核范围v审核准则审核准则(三)确定审核的可行性,组成审核小组(三)确定审核的可行性,组成审核小组(四)与受审核方联系(四)与受审核方联系2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧二)文件评审(一)文件评审的目的文件评审的目的(二)文件评审的范围(二)文件评审的范围(三)文件评审提纲(三)文件评审提纲v对方针和目标的评审对方针和目标的评审v手册的评审手册的评审(四)文件评审意见和结论(四)文件评审意见和结论2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧三、现场审核准备(一)编制审核计划编制审核计划v审核计划的作用审核计划的作用v
11、审核计划的内容审核计划的内容v编制审核计划应考虑的事项编制审核计划应考虑的事项1.编制书面审核计划编制书面审核计划2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧四、审核组工作分配2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧审核组工作分配v审核组长应当向审核组介绍受审核方概况,包括职能、部门、场所、区域或活动v把审核职责分配给审核组每位成员并提出审核要求。分配时应当考虑审核员的独立性和能力的需要、资源的有效利用以及审核员的不同作用和职责。v各成员按审核计划分别准备工作文件,组长指导。v专业审核员介绍产品特点、生产工艺、重大环境因素、重大危险源,以及控制要点和治理技术,国家相关强制性的法律法规要求。v为
12、确保实现审核目的,可随着审核的进展调整所分配的工作。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧五、准备工作文件检查表相关的记录表格2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧准备工作文件v审核组成员应当根据所承担的审核工作准备必要的工作文件,用于审核过程的参考和记录。这些工作文件可以包括:v检查表v-审核抽样计划;v记录表格如:签到表、会议记录表、检查 记录表、不符合报告等。v检查表和表格的使用不应限制审核活动的内容,审核活动的内容可随着审核中收集信息的结果而发生变化。2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧编制检查表检查表是审核员策划审核过程的结果,描述了审核内容和抽样方式,是审核员的工作文
13、件和提纲检查表的作用:v保持审核目标的清晰和明确v保持审核内容的周密和完整v保持审核节奏和连续性v减少审核员的偏见和随意性v检查表分类:部门检查表(常用)过程检查表2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧内审检查表内审检查表查什么?-明确审核的要点怎么查?-明确审核步骤、方法和抽样量2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧v抽样的风险性v随机抽样一定的数量(样本量6-12份)分层(典型性)均衡(代表性)v审核员亲自选择v体系过程、部门场所不能抽样2022-8-9一体化管理体系内部审核技巧质量质量环境环境 职安职安办公室内审检查表5.5.14.4.14.4.14.4.14.4.1你部门职责?
14、有多少人?设置哪些岗位?询问关键岗位?查岗位职责和任职要求?4.3.14.3.1调阅?检查各部门的危害因素调查和评价表?询问评价准则?查危险源台帐重要危险源清单?调阅?检查各部门的环境因素调查和评价表?询问评价准则?查环境因素台帐重要环境因素清单?询问更新情况?4.2.34.3.24.3.2调阅法律法规和其他要求控制程序?询问获取渠道、收集的频次、识别的方法、更新状况?查法律法规清单?询问如何应用于重要环境因素?5.4.14.3.3/44.3.3/4调阅年度目标分解计划?询问目标及完成情况?查查?查?4.2.34.4.54.4.5调阅?查文件会签单文件发放回收记录文件借阅记录文件销毁记录文件清
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