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类型企业构建双重预防机制落地执行培训课件参考培训课件.ppt

  • 上传人(卖家):林田
  • 文档编号:3317499
  • 上传时间:2022-08-19
  • 格式:PPT
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    关 键  词:
    企业 构建 双重 预防 机制 落地 执行 培训 课件 参考
    资源描述:

    1、企业构建双重预防机制落地执行培训安全提示紧急警报和逃生出口1确保安全通道畅通2坐时5点着地课程纲要开场游戏体验重大伤亡事故预防新架构双重预防机制的概述企业风险分级管控体系建设隐患排查治理体系建设最佳实践安全管理经验安全管理变革与创新自主安全管理承包商安全管理123456789企业重大伤亡事故预防新架构第一篇zzzz1.优秀企业安全管理最佳8个方法基于零伤害认可和沟通高层领导的重视与参与关爱与改善系统的安全培训协作愿景与价值观公信力问责制zzzz2.为什么优秀的企业仍出现重大伤亡事故一流企业的通病这种情况是如何产生的?安全专家多年来提醒注意安全三角形理论以及小事故可以导致大事故的理念是企业文化的

    2、一部分。可记录事故率和损失工时事故率逐渐下降,事故死亡率却保持平稳或增大。为了改进花费了大量的时间和资源来改进安全,然而最关键的安全事故、重大伤亡事故并没有得到较大的改善。传统金字塔理论的缺陷死亡事故损失工时事故工作受限事故医疗处理事故医疗急救未遂急救不安全状态,不安全行为123后果努力你可以“控制”只能依靠运气和统计数据传统的安全三角形描述并不准确21%有潜在风险1.并不是所有的伤害事故都有发展成重大伤亡事件的潜在风险2.位于三角形底部的事故减少并不等于等量的重大伤亡事故的减少300个事故采样中,有61例有进一步发展为重大伤亡事故的潜在风险。为什么需要新的架构?1所有的轻伤不尽相同,各种细分

    3、的轻伤类型与潜在的重大伤亡事故前兆相互关联。2不同的程度的受伤有不同的根本原因。3如果要减少重伤数量,再需要一种与减少轻伤不同的应对策略。4减少重伤的策略应该利用先前发生的一切可用资源的事件数量:意外、伤害、未遂事故、曝光事件。预防重大伤亡事故新架构高风险事故高风险联合高风险活动未遂事故意外伤害曝光事故重大伤亡事故前兆高风险事件结果如何实施新架构1.为员工进行有关重大伤亡事故新架构的培训。2.使重大伤亡事故制度化。3.在现有安全体系下将从SIF研究中得到发现整合。4.开发重大伤亡事故前兆的正在进行的鉴别和整治机制。5.开发并验证进入策略。预防重大伤亡事故新架构的影响1234更加注重防范重伤事故

    4、更强大的安全文化员工组织在安全方面参与度更高更低的重伤事故率 双重预防机制的概述第二篇隐患排查治理风险分级管控双重预防机制1、“双重预防机制”来源zzzz 一、双重预防机制概述12015年8月12日,天津港“812”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后,从国家层面开始重新思考和定位当前的安全监管模式和企业事故预防水平问题。2016年1月6日,习近平对全面加强安全生产工作提出明确要求,强调血的教训警示我们,公共安全绝非小事,必须坚持安全发展,扎实落实安全生产责任制,堵塞各类安全漏洞,坚决遏制重特大事故频发势头,确保人民生命财产安全。必须坚决遏制重特大事故频发势头,对易发重特大事故的行业领

    5、域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制,推动安全生产关口前移,加强应急救援工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失。习近平强调,重特大突发事件,不论是自然灾害还是责任事故,其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。2、为什么开展“两体系”建设?首先,构建双重预防体系,是落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署,是实现纵深防御、关口前移、源头治理的有效手段。其次,双体系建设是企业安全生产主体责任,是企业主要负责人的重要职责之一,是企业安全管理的重要内容,

    6、是企业自我约束、自我纠正、自我提高的预防事故发生的根本途径。为什么建立双预防体系1.“风险点”指明安全管理关注点,如:伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程。2.风险点所包含的“危险源”指明了安全管理的细节,解决“想不到”问题。3.风险点、危险源风险分级管控,通过管控责任划分,解决“管不到”问题4.以风险点、危险源为核心进行隐患分级排查、分级治理,解决“治不到”问题。5.全员、全过程、全方位的综合风险管控治理体系3、政府安排部署,总体指导工作 构建双体系,目的是要实现事故的双重预防性工作机制,是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践,是实现

    7、事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。前者需要在政府引导下由企业落实主体责任,后者需要在企业落实主体责任的基础上督导、监管和执法。二者是上下承接关系,前者是源头,是预防事故的第一道防线,后者是预防事故的末端治理。4、企业层面风险分级管控内容排查风险点确定风险等级明确管控措施风险公告预警排查消除隐患加强应急管理防控职业危害强化过程定期更新风险分级管控与隐患排查治理体系内在联系P风险点识别评估、分级危险源辨识风险评价典型控制措施制定分级管控隐患排查隐患治理DCA一级风险点二级风险点三级风险点四级风险点风险点若干危险源若干危险源若干危险源若干危险源危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制

    8、措施危险源分级排序制定控制措施危险源分级排序制定控制措施厂级、车间级、班组级、岗位级工程措施、管理措施、个体防护、应急管理厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级排查厂级、车间级、班组级、岗位级隐患分级排查安全管理结果很重要但过程更重要零伤害风险分级管控隐患排查治理落实责任降低风险消除隐患双体系1基于风险2事故事件预先控制3系统性4全员参与5行为与态度6持续改进双体系核心思想与原则关键环节工具氛围认识能力内容方法企业风险分级管控体系建设第三篇风险点指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合。例如,危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木

    9、材仓库、制冷装置是风险点;在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。zzzz(一)风险点风险分级管控指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。管控的基本原则风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。zzzz(二)风险点识别与分级每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域,以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分,形成相对独立的“模块”单元。1.风险点识别(单元划分)根据特点确定划分模式根据特点确定划分模式作

    10、业活动生产工艺过程动力辅助设施厂区内及周边环境场所活动2活动1步骤2步骤1步骤2设施2设施1场所2场所12.风险点的确定根据以上系统的划分,可明确到特定的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,作为危险源辨识的基本单元,即确定的“风险点”。注意事项a.从利于管控的角度出发,包含的内容不宜过大,也不宜过小。b.具有相对的独立性,如一套装置、一项活动。c.至少应包含一类能量或危险有害物质。d.其风险应是企业需要管控的;低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略,如办公活动、电脑。e.同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论“合并同类项”;如同一区域的车床(机

    11、加工设备)、不同区域不同型号的压力容器,应考虑不同的位置、类型、危险程度等。3.风险点级别的确定1对排查出来的风险点进行分级,先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素),然后按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低)。2参照(国务院令第493号),事故等级的划分,把可能导致较大以上事故风险点确定为一级,一般事故为二级,轻伤事故或财产损失较轻的为三级,不损失工作日的伤害或轻微财产损失为四级。3根据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)辨识出的重大危险源,其风险点直接确定为风险一级。以后果

    12、为基础风险点分级标准(建议)一级风险指该风险点一旦发生事故,可能导致较大以上事故,即指能造成3人以上死亡,或者10人以上重伤,或者1000万元以上直接经济损失的事故;二级风险指该风险点一旦发生发生事故,可能导致一般事故,即指能造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。三级风险指该风险点一旦发生发生事故,可能导致轻伤事故(包括急性工业中毒,下同)或轻微经济损失。四级风险指该风险点一旦发一事故,可能导致不损失工作日伤害。4.诱发事故类型确定说明:在“事故类型”栏中说明危害类型,如“机械伤害、触电”等。后果的表述应可能描述至伤害的具体部位或具体类型,运输皮带造成的

    13、机械伤害应描述至挤伤(手臂),起重伤害可描述至砸伤、碰伤等,以利于制定风险控制措施的针对性。参照GB64411986企业伤亡事故分类 进行分类,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将事故分为20 类:1、物体打击;2、车辆伤害;3、机械伤害;4、起重伤;5、触电;6、淹溺;7、灼烫;8、火灾;9、高处坠落;10、坍塌;11、冒顶片帮;12、透水;13、放炮;14、火药爆炸;15、瓦斯爆炸;16、锅炉爆炸;17、容器爆炸;18、其他爆炸;19、中毒和窒息;20、其他伤害5.风险责任部门与监管部门确定风险分级管控基本原则是风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负

    14、责管控。安全风险监管部门与责任部门分工表风险级别监管责任主责部门一级风险点公司(相关部门)生产单位(相关部门)二级风险点生产单位(相关部门)所属车间三级风险点所属车间班组岗位四级风险点班组岗位班组岗位XXXXXXX公司风险点基本信息表单位:车间:工序:制表日期:年月序号风险点名称风险点位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级风险管控责任部门典型控制措施采取管控措施情况存在隐患情况责任单位负责人:评价人:制表人:生产经营单位安全生产风险点登记表“一企一册”下列表格:风险点基本情况风险点名称风险点详细位置诱发事故类型伤亡/财产损失预测风险等级 风险管控责任部门责任人手机号码采取管控措施情况存在隐

    15、患情况应急处置主要措施属地监管政府主管部门专业监管部门zzzz(三)危险源辨识1.危险源辨识的方法询问交谈查阅相关记录获取外部信息现场观察事故树分析危险与可操作性分析安全检查表工作危害分析危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。根源:是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。如运转着的机械、易燃液体、爆炸品、噪声源、粉尘源等。状态:是指不良的物的状态和环境的状态等。行为:是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。l 以生产工艺过程为主线进行危险源识别可选用“工作危害分析(JHA)法”l 以动力辅助设施和厂区内及

    16、周边环境为基础单元进行危险源识别可选用”安全检查表法”a.工作危害分析法(JHA)是把一项作业活动分解成几个步骤,识别整个作业活动及每一步骤中的危险源(危险有害因素),进行控制和预防。JSA方法工作安全分析1识别工作任务2工作任务分解成几个关键的步骤3识别每一步骤的危害4评估每一危害的风险5研究消除或降低风险的措施6残余风险是什么OK?NY记录和执行作业安全分析样表作业名称作业地点分析人员XXX等日 期XX年XX月XX日任务或步骤描述潜在危害危害控制措施审批人员签字审批人员职务日 期JSA的管理流程要不要做JSA?做JSA所有作业人员沟通JSA内容现场监控和应变总结和文档化b.安全检查表法为了

    17、系统找出系统中的不安全因素,把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表叫安全检查表。注意:使用安全检查表法识别危险源,首先应制定基础单元内设备设施清单,在统计过程中注意相同或类似性能、功能的设备设施可以合并,但不同设施确保不能遗漏。2.危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖:1.常规和非常规活动;2.所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;3.生产场所周边环境的影响;4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响;5.基础设施、设备和材料;6.组织及其活动、材料的变更,或计划

    18、的变更;7.工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序以及人的能力的适应性。3.第一类危险源辨识第一类危险源第一类危险源产生、供给能量的装置、设备(如供电设备、隧道窑、压力容器等)一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所(如煤气发生炉等能量载体(如压缩气体、运转的皮带、运转的球磨机等)有毒、有害、易燃、易爆等危险物质(如煤气、液氨、煤焦油等)使人体或物体具有较高势能的装置设备场所(如人员高处作业、吊装物等)4.第二类危险源辨识第二类危险源人的因素人的失误物的因素 物的故障环境因素作业条件管理因素管理缺陷在识别第二类危险源前,可先判定第一类危险源可能导致的后果如煤气发生炉设备内维修或检修

    19、,进入密闭空间,可能导致煤气中毒,则第一类危险源为“煤气”,后果是“煤气中毒”,第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态,可识别出以下第二类危险源:a)吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标;b)未携带一氧化碳和氧气监测装置;c)进入作业前未按要求进行有毒气体监测;d)监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。危险源危险源危险源第一类危险源第二类危险源能量能量载体人的不安全行为物的不安全状态不良运行环境物理环境软环境5.进行危险源辨识的工作要求对企业内各个生产单位的进行专业培训和指导;尽可能自下而上地开展;必要的准备,包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资

    20、料收集和学习;工作表格等工具的准备等;案例引导;及时对成果进行确认、指导、调整。危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位:车间:日期:年 月日序号风险点第一类危险源第二类危险源事故类型典型控制措施风险评估LSR级别负责人:评价人:制表人:zzzz(四)危险源风险评价与分级 常见的风险评价方法主要有危险指数法、危险性预先分析方法、故障假设分析方法、故障假设分析/检查表分析方法、危险和可操作性研究、故障类型和影响分析、故障树分析、事件树分析、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等。其中,安全检查表法、作业条件危险性评价法、风险矩阵评价法等较简易的风险评价方法是在工商贸企业较常用的方法。从方便推

    21、广和使用角度,可采用风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法(LEC)。1.风险矩阵评价法 风险矩阵方法给出了两个变量,分别表示该危险源潜在后果的可能性(L)和后果(S)。根据实际经验方法给出了2个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法,然后L与S相乘,计算出其危险性分数值,再按危险性分数值划分的危险程度等级表,查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。(风险:是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险=可能性严重性)(1)确定危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破

    22、坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上,1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上,10万元以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道,一定范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上,100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边

    23、环境破坏引起国际主流媒体报道a)严重程度的确定应充分考虑风险点的相关的风险类型和程度;b)对照表从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值,取五项得分最高的分值作为其最终的S值,S值的确定应与风险点的风险类型和风险程度相适应。注意事项(2)确认危害事件发生的可能性(L)赋值赋值 偏差发生频率偏差发生频率安全检查安全检查操作规程操作规程员工胜任程度(意识、技能、员工胜任程度(意识、技能、经验)经验)控制措施(监控、联锁、报警、应急措控制措施(监控、联锁、报警、应急措施)施)5 5每次作业或每月发每次作业或每月发生生无检查(作业)标准或不

    24、按无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)标准检查(作业)无操作规程或从不执行无操作规程或从不执行操作规程操作规程不胜任(无上岗资格证、无不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用;无无任何监控措施或有措施从未投用;无应急措施。应急措施。4 4每季度都有发生每季度都有发生检查(作业)标准不全或很检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执操作规程不全或很少执行操作规程行操作规程不够胜任(有上岗资格证、不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作但没有接受有效培训、操作技能差)技能差)有监控措施但

    25、不能满足控制要求,措施有监控措施但不能满足控制要求,措施部分投用或有时投用;有应急措施但不部分投用或有时投用;有应急措施但不完善或没演练。完善或没演练。3 3每年都有发生每年都有发生发生变更后检查(作业)标发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不准未及时修订或多数时候不按标准检查(作业)按标准检查(作业)发生变更后未及时修订发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不操作规程或多数操作不执行操作规程执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不接受培训、但经验、技能不足,曾多次出错)足,曾多次出错)监控措施能满足控制要求,但经常被停监控措施能满足控制要

    26、求,但经常被停用或发生变更后不能及时恢复;有应急用或发生变更后不能及时恢复;有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。不清楚。2 2每年都有发生或曾每年都有发生或曾经发生过经发生过标准完善但偶尔不按标准检标准完善但偶尔不按标准检查、作业查、作业操作规程齐全但偶尔不操作规程齐全但偶尔不执行执行胜任(有上岗资格证、接受胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好,有效培训、经验、技能较好,但偶尔出错)但偶尔出错)监控措施能满足控制要求,但供电、联监控措施能满足控制要求,但供电、联锁偶尔失电或误动作;有应急措施但每锁偶尔失电或误动作;有应急措施但每年只演练

    27、一次。年只演练一次。1 1从未发生过从未发生过标准完善、按标准进行检查、标准完善、按标准进行检查、作业作业操作规程齐全,严格执操作规程齐全,严格执行并有记录行并有记录高度胜任(有上岗资格证、高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富,接受有效培训、经验丰富,技能、安全意识强)技能、安全意识强)监控措施能满足控制要求,供电、联锁监控措施能满足控制要求,供电、联锁从未失电或误动作;有应急措施每年至从未失电或误动作;有应急措施每年至少演练二次。少演练二次。a)确定事件发生的可能性的判定,主要依据第二类危险源确定。b)判定可能性,要从固有风险、现实风险两个角度判定。固有风险:指危险源客观存在的,一

    28、旦发生事故将造成严重后果的属性。现实风险:是指实际控制状态下,该危险源导致事故后果及可能性的组合。示例:皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指:如果在没有防护罩的情况下,发生事故的可能性。c)对照上表从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。注意事项(3)确定风险度(R)严重性s可能性L123451123452246810336912154481216205510152025根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R=LS=1725:关键风险(级),需要立即停止作业;R=LS=1316:重要

    29、风险(级),需要消减的风险;R=LS=812:中度风险(级),需要特别控制的风险;R=LS=47:低度风险(级),需要关注的风险;R=LS=13:轻微风险(级),可接受或可容许风险。2.作业条件危险性评价法(LEC)在具有潜在危险环境中作业的危险性,以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础,将作业条件的危险性作为因变量(D),事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量,确定了它们之间的函数式。根据实际经验他们给出了3 个自变量的各种不同情况的分数值,采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法,然后根据公式计算出其危险性分数值,再按危险性分数

    30、值划分的危险程度等级表,查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。方法介绍D=L E CL发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,残疾1引人注目,需要救护

    31、D危险性分值分数值危险程度320极其危险,不能继续作业160-320高度危险,要立即整改70-160显著危险,需要整改20-70一般危险,需要注意180一级90150二级5080三级2048四级18五级应急控制个体防护控制管理(行政)控制工程控制zzzz(五)风险控制措施确定风险管控措施风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险a.消除b.替代c.工程技术控制措施d.标志、警告和(或)管理控制措施e.个体防护装备消除风险降低风险个体防护个体防护管理控制工程技术控制局限危害隔离人员或危害修改程序以减轻危害性改使用危害性较低的物质停止使用该危害性物质,或以无害物质代替风险管控措施制定原则排除危害替

    32、换将危害减至最低工程管理管理控制个人防护用品应急处置彻底消除危害用更安全的产品替换降低事故发生的可能性使用技术和设备控制作业程序和过程控制最后的防护事故应急方法风险分级体系工作开展步骤(1)成立推动领导小组和工作小组(2)编制实施推动工作方案(3)阶段性调度、督导及考核(4)成果专家评审论证(5)优化和固化成果,上报论证,申请立项评审双体系风险分级管控工作实施方案2.编制事故隐患排查治理指南3.制定实施专项责任制度4.制定实施考核标准5.开展逐级安全专题培训6.岗位、车间典型示范7.总结、固化、观摩、推广8.全面展开、阶段验收、综合评定1.编制风险分级管控体系实施指南zzzz总结:风险分级管控

    33、过程排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价,确定重大风险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险库。全面系统辨识风险分级与管控隐患排查治理体系建设第四篇zzzz(一)风险分级管控与隐患排查治理两体系关系1.风险分级管控体系识别评价的“风险点、危险源”即为隐患排查的对象,是隐患排查治理体系的“基础”。2.根据风险分级管控体系的要求,企业组织实施风险点识别、危险源辨

    34、识、风险评价、典型措施制定和风险分级,确定风险点、危险源为隐患排查的对象,即“排查点”。3.通过隐患排查,可能发现新的风险点、危险源,进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。风险分级管控体系隐患排查治理体系1.风险与隐患分级管控流程风险点危险源确定排查点分级排查隐患分级治理验收隐患分级隐患上报2.危险源与事故隐患的关系隐患隐患危险源1、危险源包括事故隐患;2、事故隐患是危险源,危险源不一定是事故隐患;3、危险源的现实风险达到不可承受的程度,则构成隐患。隐患排查治理的思维逻辑(1)怎么排查隐患编制隐患排查依据(2)谁来查隐患由不同层级、不同专业开展(3)如何处置隐患隐患原因分析、分级治理(4)隐

    35、患治理原则企业主体责任、法律约束(5)隐患不治理的后果导致事故、受到处罚 安全生产事故隐患分类双体系隐患分类基础管理现场管理 安全生产事故隐患分类第二部分 隐患分类根据隐患的分类原则,结合隐患排查实际工作情况,从现场操作方面对隐患进行分类,将隐患划分为基础管理和现场管理两部分。同时为了兼顾隐患的统计分析工作,了解隐患的分布情况,以便更有针对性的开展安全生产管理工作,制定相应的对策措施,将基础管理和现场管理又细分为24小类。第二部分 一、隐患排查治理内容-基础管理类基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全

    36、生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。二、隐患排查治理内容-现场管理类现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。zzzz(二)隐患分级排查1.根据企业组织机构设置情况,隐患排查可以为公司级排查专业级排查车间级排查岗位级排查班组级排查专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查,企业可委托外部专业机构实施,如避雷系统检测、特种设备检测、煤气报警仪校准等。2.分级隐患

    37、排查的内容公司级通常风险级别为一级风险点及其涵盖危险源,兼顾二级以下风险点及所涵盖危险源。厂 级通常风险级别为一级和二级的风险点及涵盖危险源,兼顾三级以下风险点及所涵盖危险源。一级和I二级风险点通常应包括重大危险源,风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点,或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。专业级专业管理直接管理或相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点及所涵盖危险源,如供电专业的排查点可包括高压线路、高压配电、低压配电、低压固定线路、配电柜(箱)、接地系统、避雷系统、设备绝缘耐压(电机、电焊机、手持电动工具等)、临时用电、检维(抢)修等活动等风险点中的危险源。

    38、车间级基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员(含外来人员)等风险点所涉及的危险源可设为排查点,包括在本区域内的公司级、专业级排查点,除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源(如设备接地是否良好需接地电阻检测仪,可以由专业实施排查)外,可设为排查点。班组级除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源,将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员(含外来人员)等风险点所涉及的危险源可设为排查点。岗位级除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点,将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员(含外来人员)等风险点所涉及的危险源应设为排查点。I级风险点II级风险点III级风险点

    39、IV级风险点公司级厂级车间级专业级岗位级班组级3.隐患排查的对象“风险点、危险源”即为隐患排查的对象a.根据风险点基本信息表、危险源识别、分析、评价表的“风险点”、“危险源”为隐患排查的对象,即“排查点”。b.风险点明确了排查的方向,危险源明确排查的细节c.该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点,各级安监部门进行监督检查时,也可参照企业上报的风险点、危险源,重点对一、二级风险点的控制情况进行监督检查。4.隐患排查周期根据风险点特性及危险源风险确定检查周期(隐患排查的实施时间间隔),可能的周期包括2小时1检每班一检每周一检每月一检每季一检等隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部

    40、门要求等情况,增加隐患排查的频次。涉及季节性、节假日、检修、抢修、开停机等间断性出现的风险点、危险源,可针对其特点制定专项排查表。5.隐患排查点分配的操作如何将识别的风险点及危险源分配至公司级、专业级、车间、班组和岗位,形成各级别隐患排查对象,建议推荐使用下表所列格式,使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总,形成各级别隐患排查表。具体步骤如下:将危险源识别、评价、控制措施表中的作业活动、设备设施等风险点、危险源、风险等级信息复制到Excel表中,增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“级排查”等栏,形成带有风险点信息的表格式的Excel表,由体系建设工作小组成员组织相关层次人员实施,对各

    41、危险源逐条确定,所在列对应的风险(即:勾划“”)选出来,在相应的周期确定排查周期。关于Excel表格的筛选操作实施,参见附件7。企业也可采用其他手段,实施隐患排查点的分配。6.筛选后汇总,形成各级别隐患排查表隐患排查点汇总7.隐患排查的种类a.日常隐患排查b.综合性隐患排查c.专业性隐患排查d.季节性隐患排查e.重大活动及节假日前隐患排查等zzzz(三)排查结果的处理1.隐患分级按照隐患的危险程度,参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局令 第16号),可分为一般隐患、重大隐患两个等级。是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,在发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患是指可能导致较大以上

    42、事故,即可能造成3人以上死亡或者10人以上重伤或者1000万元以上直接经济损失的事故,且整改难度很大,应由公司协调或立项治理的隐患,或者需全部或核心生产部分停产停业,经过一段时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患例子2.隐患的判定标准(参考)是否是隐患,应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平,即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面l 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求;l 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”;l 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求;l 不符合企业制定和管理制度、操作

    43、规程的要求;l 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施;l 企业在安全管理方面的追求;l 其他3.以下情况可直接判定为重大事故隐患a)新建、改建、扩建建设项目的安全生产设施、职业病防治设施未按照依法批准的设计组织施工。b)生产部门超能力、超强度或者超定员组织生产。c)风险评价出的不可承受的风险。d)易燃、可燃液体、气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。e)同一区域有两类以上特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗。f)国家淘汰、禁止使用工艺、设备。g)重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患。h)人员密集场所(9人以上)重要的安全设施的隐患。i)因外部因素

    44、造成的难以整改的隐患。g)市级以上主管部门检查的隐患。4.隐患排查治理公示公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位,对每次排查出的事故隐患进行公示,公示格式样表参见下表。(企业名称)(年、月)隐患排查治理公示牌序号隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间zzzz(四)隐患分级治理 1.隐患治理实行分级治理根据治理能力确定治理等级:岗位纠正班组治理车间治理专业治理厂级治理公司治理由隐患发生单位确定治理责任人,如确认无能力实施治理,则应向公司申请实施专业治理或公司治理。2.事故隐患治理原则与程序遵循“三定四不推”的原则,即:“三定”:定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”:查出的事故隐患,岗

    45、位不推到班组、班组不推到车间、车间不推到厂部、厂部不推到公司。隐患治理的原则遵循“发现评估确定治理责任单位落实整改整改反馈组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。隐患治理程序3.一般事故隐患治理 一般事故隐患,被检查单位应当立即整改。不能立即整改的,应当采取有效的安全防范和监控措施,限期整改,或者将整改计划上报专业部门审批,按照批复意见进行整改。公司检查发现一般事故隐患,对较为严重的下发隐患整改指令书(见附件1),对一般性问题下发安全督查记录(见附件2)。厂、车间检查发现隐患可采用其他方式通知整改。4.重大事故隐患的整改l 重大事故隐患,各单位应当及时向公司专业主管部门和安全管理部门报告,并由

    46、单位主要负责人组织制定重大事故隐患整改治理方案,。公司主管部门和安全管理部门接到重大事故隐患报告后,应及时组织研讨,确定治理方案,安排责任部门迅速整改实施,专业主管部门和安全管理部门负责实施监督。一般由检查单位下发重大事故隐患整改督办令。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告。l 针对不能立即整改,但有可能导致人身伤害或较大及以上事故经济损失的隐患,应立即制定临时防范措施和应急计划,并报告上一级主管部门,同时按操作规程和事故应急预案等进行紧急处理,必要时应停机(停工、停产)撤人。l 所有的隐患排查治理情况均要按要求进行登记,纳入档案管理。事故隐患排查治理登记台账1)治理的目标和任务;2)采

    47、取的方法和措施;3)经费和物资的落实;4)负责治理的单位和人员;5)治理的时限和要求;6)防止整改期间发生事故的安全措施。重大事故隐患整改治理方案应包含以下内容:对于简单易行的整改措施,也可参照一般事故隐患的整改要求实施。4.重大事故隐患的整改对无法立即整改的事故隐患,隐患整改责任部门、车间须采取可靠的安全措施,涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。zzzz(五)隐患治理验收1.一般事故隐患整改的验收一般性事故隐患的效果验证由产权单位负责验收。公司下发隐患整改指令书或安全督查记录的,单位整改后分别由单位主要负责人或安全部门负责人签字复命,公司检查

    48、人员负责验证。公司和责任单位登记事故隐患排查治理登记台账。2.重大事故隐患的整改验收重大事故隐患由产权单位按照重大事故隐患整改督办令的要求进行复命,并由隐患排查主管部门组织相关部门、厂、车间相关专业人员进行验收,验收合格经主要负责人签字确认后向安全生产部备案。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告隐患整改情况。整改验收所使用的表格,可延用原有的表格和程序,也可重新自行设计。zzzz(六)分析总结及结果处理(1)评价本次隐患排查是否覆盖了排查表风险点、危险源是否全面;(2)做出本次隐患排查治理工作的结论,填写隐患排查治理标准表格。(3)确定本次隐患排查发现:包括确定隐患清单、隐患级别以及分析

    49、隐患的分布(包括隐患所在单位和地点的分布、种类)等;(4)向上级报送排查结果,最终应汇总到安全主管部门(公司);(5)对在隐患排查过程中,如发现的隐患所对应的排查点未在隐患排查表中体现(即未曾识别的“风险点、危险源”),应及时进行补充,并调整风险点、危险源信息,同时应调整危险源识别、风险评价表,增加、完善风险点、危险源信息,从而实现以隐患排查不断完善风险点、危险源信息的良性循环。PDCA循环不是停留在一个水平上的循环,不断解决问题的过程就是水平逐步上升的过程。阶梯式上升最佳实践安全管理第五篇zzzz一、个人微安全管理自我5秒法自我反思微安全.自行动STOP 5秒观察工作区域和周围环境思考整个作

    50、业的步骤评估对自己和他人有什么危险及后果计划对策采取、风险受控目的员工在工作前、作业中及工作后进行主动的观察和思考,逐渐养成习惯,提高自主 安全意识。“5秒”更应理解为有意识的短暂的思考和习惯,而不是简单的“停一下”再去工作。自我反思你周围其他人的作业是否安全?有哪些隐患?回想你的作业情况是否用危险经历?微安全 自行动发现、解决、报告拍摄或记录zzzz二、每日安全员亲情式安全管理安全标语1安全承诺2安全宣誓3家庭安全活动日4亲情寄语5作业现场6安全培训、会议7融入安全文化8zzzz三.什么是KYT是针对生产特点和作业全过程,以危险因素为对象,以作业班组为团队开展的一项安全教育和训练活动,它是一

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