费用报销规定宣讲课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《费用报销规定宣讲课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 费用 报销 规定 宣讲 课件
- 资源描述:
-
1、2022-8-17费用报销规定宣讲费用报销规定宣讲费用报销规定宣讲费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销 职 责各部门或部门经办人负责取得费用报销单据,对其合法性、完整性、合理性、真实性、及合法性、完整性、合理性、真实性、及时性时性负责,并按规定报上级审批报上级审批。财务部负责审核各项费用报销业务内容内容及及票票据的合规性、金额的准确性、审批手续的完据的合规性、金额的准确性、审批手续的完整性整性,办理各项费用报销业务。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销 总 原 则依据公司的年度经营总目标,财务部会同各部门编制年度、季度、月度费用预算,经行政办公会批准后执行。各部门在费用预算
2、内控制开支,经财务总监审批后支付。超预算的费用支出由总裁审批,财务部逐一登记备查。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销差旅费差旅费出差人员将出差票据粘贴在票据粘贴单上,填写差旅费报销单,并附出差单,乘坐飞机者还须附飞机乘坐审批单。经相关领导初审、财务部费用会计审核、财务总监审批或会签后,费用会计制作凭证,冲抵借款或出纳付款。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销差旅费审批权限总裁的差旅费,由财务总监审批。副总裁的差旅费,由总裁审批。部门长、总监的差旅费,由管线领导审批。普通员工的差旅费,由部门长审批。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销差旅费报销标准:费用报销规定宣
3、讲第一节第一节 费用报销费用报销标准说明:特区:指北京、深圳、广州、杭州、上海;住宿费凭住宿发票按标准限额报销;交通费与伙食费按标准限额补助,不再另行报销定额同城车票;火车硬席指普通列车硬座、硬卧,动车与高铁二等座;以上级别根据公司职级表确定。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销坐飞机注意事项:严格控制乘坐飞机范围。出差前须填写飞机乘坐审批单,陈述乘机原因,并按下述审批流程办理。部长级别乘坐飞机由管线领导审核,财务总监审批。其他人员(主管及以下人员)乘坐飞机由部门长审核,管线领导审批。乘飞机往返机场凭民航专线车票报销。乘坐飞机费用低于可报销标准的,不需事前审批。费用报销规定宣讲第一节
4、第一节 费用报销费用报销乘坐火车注意事项:出差乘坐火车,每人每次凭票限额补助5元购票手续费。客运高峰期(指春运、寒暑假、法定节假日),确需购买高价票的,必须书面说明情况,经管线领导审批后方可报销超额部分手续费。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销乘坐火车注意事项:中层及以下人员出差,乘坐火车时间6小时以内的,乘坐硬座;超过6小时的,可乘坐硬卧。乘坐火车达到硬卧乘坐标准乘坐硬座的,按硬座车票价格的40%予以补助。晚上八时至次日凌晨七时之间在车上过夜6小时以上的(含火车、汽车),不报销住宿费,按50元/晚补助。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销乘坐汽车注意事项:出差外地乘车往
5、返公司与长沙,可凭票限额报销30元/人次。出差期间的士费不另行报销,特殊情况确需报销的,须管线领导在票据上签字,并扣除当日的交通补助。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销乘坐汽车注意事项:经管线领导批准,开私家车出差的,可实报出差往返的路桥费,汽油费按12L/百公里计算。因招投标、会议、培训等需要统一安排食宿的,附相关通知,食宿费按招投标、会议、培训安排标准报销,不再给予食宿补助。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销注意事项:出差至长沙市内五区、望城区、长沙县、宁乡县,不报销住宿费。特殊原因,经管线领导批准方可参照上表住宿标准凭票限额报销。伙食补助费每餐10元。公交费需按实
6、填写时间、任务、目的地、每次票费,经部门长审批后报销,当月车票当月报销,只写一个总数的不予报销。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销注意事项:出差人报销差旅费时,负责对发票进行真伪查询,并按要求填写发票查询登记表将其附在差旅费报销单后交财务部审核。跨部门借调人员出差的,出差人员费用报销由派差人所在部门负责人审批,费用支出归集至派差部门。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销注意事项:普通员工随同公司领导出差,经随同公司领导批准,交通标准可按公司领导标准报销。出差人员须在返回公司6天内办理报账手续,拖延不报者,从其当月工资中扣除借款金额。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费
7、用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销发票粘贴原则:1、发票粘贴分类的依据:类型、时间、尺寸。2、发票应用胶水粘贴,不得使用订书钉。3、所有凭证粘贴完毕后,应保证能看到发票代 码、发票号码、发票密码以及发票抬头、日期、金额和印章等关键信息。费用报销规定宣讲第一节第
8、一节 费用报销费用报销非定点招待费非定点招待费非定点招待费、旅游费、礼品费:报帐时实行两单一票制,即接待人员在招待任务完成后一周内,按要求整理粘贴好相关票据,填制费用报销单经部门长、管线领导审批签字后,凭费用报销单、招待费申请单/业务招待费用汇总表/招待预算报告和招待费正式发票,到财务部办理报销手续。费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销定点招待费定点招待费定点采购烟酒费:采购中心负责每月与定点采购单位进行对帐,严格按照定点采购协议审核采购清单、发票等,核对无误并经管线领导审批后,持发票、采购清单到财务办理结算手续。费用报销规定宣讲第一节第
9、一节 费用报销费用报销定点招待费行政办公室专门经办人应审核定点招待结算资料的真实性、准确性,核对无误后在消费明细表上签字并填写用款审批单经分管行政副总裁审批后,到财务部办理结算手续。财务部按照定点消费合同(协议)审核结算金额、签单资格及其它结算资料,审核无误后交财务总监审批,费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销定点招待定点招待结算资料1、定点消费明细表 明细表以部门为单位,对方经办人需 在明细表上签字,并加盖单位公章。2、发票(住宿费、餐费、会议费)3、消费账单或菜单4、招待费申请单(无签字权人签单的需 附)5、发票比对单费用报销规定宣讲第一节第一节 费用报销费用报销车辆费用车辆费用
展开阅读全文