监理公司项目管理检查表(监理公司内审).docx
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1、监理公司项目管理检查表受审要素检查内容与方法执行情况审核记录X4.2.3文件控制CX043.1.2、现场项目部是否保存有总工室公布的有效版本目录。3.1.3、监理规划、细则、月报、通知、备忘录、日记等全部监理信息资料,是否由项目监理部总监理工程师或专业监理工程师签发。3.1.5、项目部是否建立受控文件现行修订状态的总清单。3.4.3、项目监理文件(含业主提供的工程设计文件、设计变更、图纸、修改图是否经设计院签字盖章,以及承包方提供的文件等)是否由总监理工程师或专业监理工程师签字;是否建立有收发文登记、发出的文件资料必须有收件人签字。3.3.4、对现场失效的文件是否盖作废标识,如需留用的是否盖“
2、作废谨防误用”章。3.3.5、对技术标准、规范及设计文件、图纸的失效状态是否做出“失效”或“作废”标识。3.4.4、项目监理部收到的外来文件(建设行政主管部门对施工单位、监理单位下发的整改通知单)是否建立有收文登记,是否按要求执行、并回复。4.2.4质量己录3.1、填写质量记录(监理规划、细则、月报、通知、备忘录、日记、旁站记录、台帐等以及施工单位申报的文件)时应做到及时、准确、清晰、完整。工程名称:审核时间:RC1301-06ZG-审核人:的控制CX123.3.4、现场资料是否为原件(阶段性验收及竣工验收资料必须为原件),如果是抄件(复印件)是否注明原件存放单位,并有抄件人签字和抄件(复印件
3、)单位盖章。3.3.5、查是否有文件资料传阅会签单3.9、项目监理部是否按照分卷(五卷)分册办法,建立每类文件资料的文件盒,并在文件盒上标识文件资料的名称;是否将监理信息资料分门别类存放于文件盒里,并填写每个文件盒里存放的文件资料卷内的目录,作为首页放在文件盒里。文件资料目录格式见附录D-1o3.12.项目监理部是否建立文件资料总目录。5.3质量方针“科学公正、守法诚信、优质高效、务实创新”。现场随机询问一位监理人员,是否能正确理解质量方针的内容并严格执行。5.4.1质量目标查能够证明实现质量目标的有力数据。5.5.1查监理部和总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员、信息管理员是否能正
4、确理解本工作岗位职责并严格执行。5.5.3C)项目监理部根据监理服务的质量、进度、投资控制动态,每月编制一期监理月报(是否设立安全监理专篇或单独编写安全监理月报),及时交给总工室。6.2.2项目监理部是否提出当年人员培训计划申请6.36.3.1b)各项目项目监理部使用的设备、设施由项目监理部建立分台帐,并负责检查和保存台帐。7.1监理服务3.1、监理工程师应在监理合同签订后一个月内组织监理工程师编制项目监理规划;3.2、监理规划由总工程师审定批准后执行,查监理规划审阅记录(2004年11月以后开工);3.3、批准后的监理规划的质量计划控制应报送业主。5、是否采用规定格式见ZXJL/JS02监理
5、规划格式6、监理规划的基本内容应具有针对性(包括监理人员、检测设备、工程目标、适用的技术标准、法规和规程等。)7.2CX035.2)c)监理部每年对监理工程项目的合同履行情况进行总结7.2CX035.2)d)监理规划、细则、月报、通知、备忘录、会议纪要等及施工方申报的文件是否及时报送业主(查收发文登记)。5.4)合同履行过程中如发生特殊情况经双方同意,需要或增补合同条款,由项目负责人或总监理工程师根据情况提出意见报总经理(或授权法人)审批后按本程序规定办理;7.4采购CX053.1.2、是否填写检验和试验分承包方评价审定表(格式见附录A)并交总工室保存。3.3、采购产品的验证a、查验试验报告上
6、试验、计算、复核及各级签字是否齐全。b、检验或试验项目是否符合委托单的要求。检验或试验结论是否明确。C、有可疑时应要求检验和试验分承包方进行复试。7.5.1监理服务的过程控制CX083.1.4、查是否有工程项目监理细则(包括旁站监理方案、安全监理方案或实施细则),是否经总监理工程师批准后实施。3.1.5.查是否有第一次工地会议(监理交底会议)纪要、监理交底书(是否包含安全交底)。3.4.1、a.查分包单位资质报审表是否齐全,是否经总监理工程师签字。3.4.1、b.查是否有书面“图纸审查意见是否有图纸会审纪要(各方签字盖章)。3.4.1、c.查是否审批施工组织设计()报审表,施工组织设计是否经公
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