某某中学财务制度.docx
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- 某某 中学 财务制度
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1、一 .财务人员岗位职责1 .财务主任岗位职责: 宣传贯彻国家财经政策和纪律,负责制订学校各项财务制度。支持会计人员依法履行财务审核,如发现有违反财务制度和纪律的行为,应积极采取措施予以制止。 协助校领导会同会计、报帐员编制年度预算和各处室的经费预算按预算处的指标拟定计划,确保各项经费合理使用。 参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。用好校长授权的审批权限,为学校把好财务关。 负责组织财务人员的政治和业务学习。 组织学生应收费和代收费的收费工作,认真执行深圳市教育收费“收支两条线”管理规定和实施细则。 检查指导学校财产管理工作,做好财产的计划购建、验收、保管、维护、分配使用、清查、报废等工作的组
2、织和协调。 按照财政局等有关部门规定,严格掌握各项开支范围。(包括专项经费) 每月十日前向各处室通报各处室使用经费的情况。2报帐员A岗位职责:对全校所有报销单据的合法性、真实性、正确性进行审核、粘贴,并按金额的审批权限进行分类编号,登记。待领导审批后,通知报销人取回单据。制作全校教职工、退休人员的工资表、奖金表、工作量表及其他补贴表。正确计算工资变动额,及时补发各类晋升工资。每学期开学前做好各项收费工作。负责初中部及本部初中超常班学生的一费制收费,并进行核对,认真做好学生交费记录,及时清出欠费名单,进行清查、催收、造册。负责初中部租金等零星项目的收费。认真审查各种经费报销或支出的原始票证。对违
3、反规定的应拒绝办理;对内容不完全、手续不完备、数字有差错、书写不规范或票证与报销金额不符的票证,应退回报销人补填,更正或重写。遇有伪造单据、凃改凭证、虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。 做好个人外出借款工作,逾期不来办理报销手续者,向借款人发出书面通知,通知发出后一周仍未办理者,应从借款人工资中扣除及有关款项。严守各项数字机密,未经校长批准,有关经费数字不得外传。3报帐员B岗位职责: 对全校所有报销单据的合法性、真实性、正确性进行复审,送领导审批。 接收已审批过的单据负责报销,到教育局财务核算中心报帐。 复核全校教职工、退休人员的工资表、奖金表、工作量表及其他补贴表,发放工资完毕后,负责
4、交税工作。负责高中部学生的一费制收费,并进行核对、清查、催收。 高中部租金等零星项目收费。 协助财务主任办理财政局、税务局、工商局等单位的事项。 协助学校预算工作(对外部分)。4采购员岗位职责: 严格执行购物制度和财务制度。购回物品,应先交保管员验收签字和入册,再由保管员交付使用人,然后凭发票与验收单到财务室向出纳人员办理结帐手续。采购物品要勤跑多问,注意节约,力求选购价廉物美的物品,不采购残次、过期、假冒或不适用的物品。如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣,采购员要负责退换。要按照经主管领导批准的使用人提出的购物要求,分清缓急,按时按质按量完成采购任务,还要尽力做好临时性突击
5、性的采购工作,保证教学及其他工作的须利进行。严格遵守国家政策法规和学校有关规章制度,不做违法违章之事,不采购黑市物品,原则上不采购无正式发票的物品。5校产室管理员岗位职责:认真执行学校财产(物)总保管和分发物品的各项制度、规定,坚持原则,保证供应,努力做好本职工作。全面负责保管校产。凡购入、调入或赠送的物品均需验收,登入分类帐,然后按规定分发。对分发到各部门、科组、级组等使用的物品要建立分户帐,每年核查一次,做到总帐与分户帐、帐与物相符合,发现问题要及时报告并予以追查。 文具、纸张等办公与教学用品及清洁卫生、劳动工具,要及时做好供应和发放工作,并每月统计一次各类用品的消耗情况。 经常主动与采购
6、员取得联系,对各种易耗品的正常损坏情况每月进行一次报损报费工作,并督促采购员及时做好此类物品的补充添置。应经常主动与各部门各级组、科组取得联系,及时提出各类设施设备和有关用品的添置或更新意见。 每学期初,做好各班级各级组各部门的桌椅等设施的清点移交工作,由使用单位负责人验收签字,学期末或学年终,凭此签单逐项核对点收。对各类校产要勤检查、勤整理,防止压坏、霉烂、虫蛀,并做好防火、防潮和防盗工作。定期清点仓库物产,经常掌握各类校产的数量与完好情况,并于期末向校领导提出详细报告。与此同时,提出新学期校产维修与添置意见,供学校领导参考。 外借物品器材等,要查明用途,办好借用手续,并注意及时催还。如属不
7、当可拒借。外借物品一律要有该物品所属部门负责人批条。如有损坏必须由借用单位(或个人)照价赔偿。做好联系和指导各级(科)组、各部门、各处室分保管员的工作,督促他们管好学校设备和财产(物)。注意不定期巡检,回收散置物品,物资器材等。对于人为损坏丢失者,要及时追赔。6稽核会计岗位职责: 协助校领导编制预算项目和各处室拟定经费计划的。 分门别类登记各处室的开支情况。 对各部门购物申请单审核登记后,分别呈财务主任和校长审批。 收齐各种报帐报销票据,将费用分部门进行录入后分别呈财务主任和校长审批。 每月十日前将上月各处室支出情况做出报表,分别交各处室负责人和学校领导。 每月对报表进行稽查,核对各项收支是否
8、准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校领导报告。二 .财务制度(一)预算制度1做好全校收支预算项目的工作,年初根据国家财务政策法规,按照市财政局、教育局文件精神,结合“一费制”、收支两条线以及我校的实际情况,依法组织收入。所有收支全部纳入学校的预算,统一管理、统一核算。2根据定额标准,制定预算支出项目,人员经费按核定的项目和标准,定时发放,公用经费的开支按照财政局、教育局结算中心的相关文件精神执行,学校各部门日常公用经费在部门预算限额内开支。3专项资金安排,由财务室提前统计各处室、年级因教学发展的需要所提出的预算方案,交由学校领导统筹预算内外财力、结合财政预算,根据学校总体发展的需要,对项目
9、的轻重缓急进行统一安排。4预算资金实行限额审批,限额以上由校长办公会审批。5为了维护财政预算的严肃性,各部门经费分管负责人,应在年初编制出公用经费的使用计划,要严格控制无预算的资金支出,厉行节约,杜绝浪费,为了便于管理,对日常费用支出可做简单的流水帐簿。(二)物品采购制度1学校各部门所需教学、生活、卫生等用品一律履行申购手续。凡需购物的处室、部门应先填写“深圳中学购物及领物申报单(编号:CWF612)”,再由所在处室部门负责人签字,然后交校产室注明“从库存中调用”或提出采购人员“需重新采购”,最后交财务主任和校长审批。2学校各部门请购物品需提前三天提出申请,统一由学校采购员进行采购。任何部门不
10、能自行采购,自行采购的不予报销,特殊情况需申请自行采购的,由财务主任审批。3采购回来的物品需由采购员签字、领用人签字后交由校产室验收入库,再办理领用手续。(三) 固定资产管理制度固定资产是学校财产的重要组成部分,是完成学校各项计划必要的物质条件。为了加对强固定资产的管理,防止损坏、短缺、积压和浪费,以保证固定资产的安全、完整,充分发挥其使用效益,根据国家和省、市有关规定,并结合我校的实际情况,特制定如下规定:1学校的固定资产,属于国有资产,国家委托学校进行管理,必须贯彻勤俭节约的原则,合理配定资产,做到既保证工作需要,又防止积压和浪费,努力提高固定资产的使用效率,坚决纠正“重购轻管、只用不管”
11、的错误倾向。2按照归口管理、分级负责的原则,学校所有的固定资产由学校校产室统一负责协调、管理总帐并督促、检查各职能部门(处室)固定资产的管理工作;校产室负责对学校固定资产的报损、报废、拆迁等多项工作的申报。按省市有关规定办理报批手续。各职能部门(处室)财产管理负责人负责设施、设备运行情况的检查、监督和对财产的安全完好的负责。3新建房屋和建筑物以及其他基建项目,竣工验收合格后,应及时办理移交手续,校产室根据工程结算及固定资产移交单,及时登记固定资产帐目。4购置、调入仪器设备,应以校产室为主及时组织验收,对其中技术性较强的仪器设备,除根据合同、发票或调拨单进行实物数量验收外,还应会同技术部门、使用
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